久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

內(nèi)審員考試《審計(jì)基礎(chǔ)》備考試題附答案

時(shí)間:2024-09-01 12:00:35 內(nèi)審員考試 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017年內(nèi)審員考試《審計(jì)基礎(chǔ)》備考試題(附答案)

  1.為了確認(rèn)信用控制的運(yùn)用不是一直有效,而妨礙了對(duì)信用客戶的有效銷售,內(nèi)部審計(jì)師需要:

2017年內(nèi)審員考試《審計(jì)基礎(chǔ)》備考試題(附答案)

  A.確認(rèn)經(jīng)常性應(yīng)收賬款

  B.追蹤應(yīng)收賬款分類賬的過賬

  C.分析回收率和信用史

  D.比較接受信用和拒絕信用

  2.一家大公司正考慮重要的機(jī)構(gòu)改革工作。以下哪組人不會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施這些改革措施?

  A.普通員工。

  B.高層管理人員。

  C.普通股股東。

  D.外部咨詢專家。

  3.以下哪項(xiàng)內(nèi)容對(duì)事先已編號(hào)的文件的順序進(jìn)行檢查?

  A.在裝運(yùn)商品之前批準(zhǔn)客戶賒賬

  B.對(duì)事先已編號(hào)的文件的順序進(jìn)行檢查

  C.將銀行進(jìn)賬單與郵遞室所編制的現(xiàn)金收入初步清單上注明的已收現(xiàn)金總額進(jìn)行比較

  D.掃描總賬內(nèi)容,尋找異常高或異常低的余額

  4.人們公認(rèn)內(nèi)部審計(jì)章程是影響內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立性的重要因素之一。標(biāo)準(zhǔn)通過提供指南作為章程的一部分來幫助明確章程的性質(zhì),下列哪項(xiàng)在標(biāo)準(zhǔn)中沒有被建議作為章程的一部分:

  A.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)機(jī)構(gòu)記錄的接觸。

  B.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的范圍。

  C.首席審計(jì)執(zhí)行官的任期。

  D.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)機(jī)構(gòu)人員的接觸。

  5.某公用事業(yè)單位的審計(jì)師正計(jì)劃測(cè)試通過經(jīng)紀(jì)人購買的房地產(chǎn)的抽樣樣本,以確保所有款項(xiàng)均針對(duì)合法的房地產(chǎn)支付。以下哪項(xiàng)內(nèi)容是用以選擇相關(guān)交易進(jìn)行測(cè)試的最佳來源?

  A.用以記錄房地產(chǎn)購買情況的賬號(hào)所反映的所有交易活動(dòng)的打印版本。

  B.包括評(píng)估和調(diào)查數(shù)據(jù)的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人檔案。

  C.該公用事業(yè)單位記錄部門所保留的交易記錄。

  D.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人提供的批號(hào)清單。

  6.首席執(zhí)行官想要知道采購職能門是否恰當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)其支出以便“在正確的時(shí)間以正確的數(shù)量采購了正確的原料”,以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)類型關(guān)注這項(xiàng)要求:

  A.財(cái)務(wù)審計(jì)與采購部門有關(guān);

  B.經(jīng)營(yíng)審計(jì)與采購職能有關(guān);

  C.合規(guī)性審計(jì)與采購職能有關(guān);

  D.全面審計(jì)業(yè)務(wù)與制造業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)。

  7.在審計(jì)投資業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)工作開始之際,某內(nèi)部審計(jì)師注意到,自審計(jì)方案制定以來利率已大幅度下調(diào)。面對(duì)此情況,審計(jì)師應(yīng)該:

  A.繼續(xù)開展現(xiàn)有的審計(jì)方案,因?yàn)檫@是已得到批準(zhǔn)的原定審計(jì)工作范圍。

  B.修改審計(jì)方案,然后繼續(xù)開展審計(jì)工作。

  C.與管理人員協(xié)商,核實(shí)利率變化情況,然后繼續(xù)開展審計(jì)工作。

  D.確定利率變化的影響,并確定審計(jì)工作方案是否也需要得到修改。

  8.某批發(fā)商收到了相當(dāng)多的關(guān)于賬目錯(cuò)誤的客戶投訴,這些投訴均被登記至計(jì)算機(jī)化的數(shù)據(jù)庫。如果由于投訴的發(fā)生,內(nèi)部審計(jì)師決定對(duì)賬目的余額進(jìn)行核對(duì),那么,審計(jì)師可以應(yīng)用個(gè)人電腦來確定許多欄目,但以下哪項(xiàng)除外?

  A.錯(cuò)誤的賬目余額

  B.余額最高的客戶賬目

  C.已就其賬目進(jìn)行投訴的客戶

  D.投訴頻率最高的賬目類型

  9.對(duì)于經(jīng)常進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè),同時(shí)按產(chǎn)品和職能劃分部門并實(shí)行雙重授權(quán)的結(jié)構(gòu)是最優(yōu)的.最適合該類企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是:

  A.專家官僚結(jié)構(gòu)

  B.機(jī)械結(jié)構(gòu)

  C.矩陣結(jié)構(gòu)

  D.核心官僚結(jié)構(gòu)

  10.控制的不同要素有助于保證按照管理層期望完成既定任務(wù),作為實(shí)行控制的方針的要素是:

  A.標(biāo)準(zhǔn)

  B.目標(biāo)

  C.目的

  D.評(píng)價(jià)/獎(jiǎng)勵(lì)方法

  【參考答案】

  1. D 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. C 9. C 10. A