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內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)考試單選題練習(xí)附答案

時(shí)間:2024-09-13 19:44:55 內(nèi)審員考試 我要投稿
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2017年內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)考試單選題練習(xí)(附答案)

  1、對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)的是( )。(答題答案:C)

2017年內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)考試單選題練習(xí)(附答案)

  A、財(cái)務(wù)經(jīng)理 B、總經(jīng)理 C、董事會(huì) D、股東大會(huì)

  2、企業(yè)可以被授權(quán)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作的部門是( )。(答題答案:B)

  A、財(cái)務(wù)部門 B、內(nèi)部審計(jì)部門 C、銷售部門 D、生產(chǎn)部門

  3、“企業(yè)董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)、形成評(píng)價(jià)結(jié)論、出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程”是( )。(答題答案:A)

  A、內(nèi)部控制評(píng)價(jià) B、內(nèi)部控制審計(jì) C、內(nèi)部控制鑒證 D、內(nèi)部控制測(cè)試

  4、“一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)”的內(nèi)部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、重要缺陷 B、一般缺陷 C、重大缺陷 D、常見(jiàn)缺陷

  5、“一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,其嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)后果低于重大缺陷,但仍有可能導(dǎo)致企業(yè)偏離控制目標(biāo)”的內(nèi)部控制缺陷是( )。(答題答案:B)

  A、重大缺陷 B、重要缺陷 C、一般缺陷 D、常見(jiàn)缺陷

  6、“缺少為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)所必需的控制,或現(xiàn)存控制設(shè)計(jì)不適當(dāng),即使正常運(yùn)行也難以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)”的內(nèi)部控制缺陷是( )。(答題答案:A)

  A、設(shè)計(jì)缺陷 B、運(yùn)行缺陷 C、重大缺陷 D、重要缺陷

  7、“設(shè)計(jì)完好的控制沒(méi)有按設(shè)計(jì)意圖運(yùn)行,或執(zhí)行者沒(méi)有獲得必要授權(quán)或缺乏勝任能力以有效地實(shí)施控制”的內(nèi)部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、重大缺陷 B、重要缺陷 C、運(yùn)行缺陷 D、設(shè)計(jì)缺陷

  8、“對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系五個(gè)要素進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)企業(yè)的所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的內(nèi)部控制進(jìn)行的評(píng)價(jià)”稱為( )。(答題答案:B)

  A、年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià) B、全部?jī)?nèi)部控制評(píng)價(jià) C、專項(xiàng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) D、常規(guī)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

  9、“企業(yè)在特定時(shí)點(diǎn)對(duì)特定范圍的內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)”稱為( )。(答題答案:C)

  A、年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià) B、全部?jī)?nèi)部控制評(píng)價(jià) C、專項(xiàng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) D、常規(guī)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

  10、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的企業(yè)機(jī)構(gòu)是( )。(答題答案:D)

  A、財(cái)務(wù)部門 B、內(nèi)部審計(jì)部門 C、總經(jīng)理 D、董事會(huì)

  11、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)出的時(shí)間是基準(zhǔn)日后( )。(答題答案:D)

  A、一個(gè)月內(nèi) B、二個(gè)月內(nèi) C、三個(gè)月內(nèi) D、四個(gè)月內(nèi)

  12、注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷的,除非審計(jì)范圍受到限制,應(yīng)當(dāng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制發(fā)表( )。(答題答案:A)

  A、否定意見(jiàn) B、無(wú)法表示意見(jiàn) C、保留意見(jiàn) D、無(wú)保留意見(jiàn)

  13、應(yīng)當(dāng)以書面形式與董事會(huì)和經(jīng)理層溝通的內(nèi)部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、一般缺陷和重大缺陷 B、設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷 C、重大缺陷和重要缺陷 D、一般缺陷和重要缺陷

  14、“如果一項(xiàng)錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或連同其他錯(cuò)報(bào)可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表做出的經(jīng)濟(jì)決策,則該項(xiàng)錯(cuò)報(bào)是重大的”是( )。(答題答案:D)

  A、重要缺陷 B、重大缺陷 C、重大錯(cuò)報(bào) D、重要性水平

  15、“會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托,對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì),并發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)”稱為( )。(答題答案:D)

  A、內(nèi)部控制評(píng)價(jià) B、內(nèi)部控制測(cè)試 C、內(nèi)部控制鑒證 D、內(nèi)部控制審計(jì)

  16、內(nèi)部審計(jì)要提高地位,關(guān)鍵在于( )。(答題答案:C)

  A、呼吁企業(yè)重視內(nèi)部審計(jì) B、提高內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì) C、提升自身的存在價(jià)值 D、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)要隸屬于董事會(huì)

  17、“企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造是通過(guò)一系列活動(dòng)構(gòu)成的,這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過(guò)程”稱為( )。(答題答案:C)

  A、供應(yīng)鏈 B、生產(chǎn)鏈 C、價(jià)值鏈 D、銷售鏈

  18、“為了飛越性地改善成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等重大的現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn),對(duì)工作流程進(jìn)行根本性重新思考并徹底改革”稱為( )。(答題答案:D)

  A、敏捷制造 B、及時(shí)制造 C、精益制造 D、公司再造

  19、注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制雖不存在重大缺陷,但仍有一項(xiàng)或者多項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者注意的,應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加( )。(答題答案:A)

  A、強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段 B、說(shuō)明段 C、審計(jì)意見(jiàn)段 D、審計(jì)責(zé)任段

  20、“企業(yè)管理層將本企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)職能全部或部分地委托給會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他專業(yè)人員實(shí)施”稱為( )。(答題答案:A)

  A、內(nèi)部審計(jì)外部化 B、審計(jì)管理咨詢 C、內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化 D、內(nèi)部審計(jì)內(nèi)置

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