2017內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)考試模擬題及答案(精選)
【材料】
內(nèi)部審計(jì)部門剛為某金融機(jī)構(gòu)完成一項(xiàng)關(guān)于貸款處理和商業(yè)貸款賬戶余額的審計(jì)。下面資料摘錄的是部分工作底稿內(nèi)容,指出了潛在的審計(jì)發(fā)現(xiàn):
A.我們抽查了100項(xiàng)貸款申請(qǐng),確定只有85份貸款申請(qǐng)經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)。
B.在經(jīng)授權(quán)的85項(xiàng)貸款中,我們注意到4項(xiàng)貸款應(yīng)該經(jīng)過貸款委員會(huì)的檢查與批準(zhǔn),但實(shí)際上并非如此。公司政策聲明所有貸款在撥放前均應(yīng)由貸款委員會(huì)批準(zhǔn)。但這四項(xiàng)貸款均是由副總裁批準(zhǔn)。此事經(jīng)與副總裁討論,是聲稱這些貸款是爭取新客戶的競爭性貸款。并且是出于金融機(jī)構(gòu)最佳利益的考慮——可以加快貸款周轉(zhuǎn)并可同新客戶建立穩(wěn)固的關(guān)系。其余各項(xiàng)貸款均正式經(jīng)過貸款委員會(huì)批準(zhǔn)。
C.經(jīng)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的81項(xiàng)貸款項(xiàng)目中,我們發(fā)現(xiàn)有7項(xiàng)貸款項(xiàng)目的實(shí)撥款額超過批準(zhǔn)數(shù)額。
D.我們注意到有3起將貸款貸給公司關(guān)聯(lián)集團(tuán)但并沒有對(duì)控股公司貸款總額進(jìn)行分析的情形。在對(duì)同一個(gè)控股組織提供的貸款數(shù)額上可能存在某些法律上的限制。 E.經(jīng)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的81項(xiàng)貸款中我們發(fā)現(xiàn)有14項(xiàng)貸款項(xiàng)目或是沒有充分證明文件,或是這些文件沒有在貸款委員會(huì)會(huì)議召開前及時(shí)送達(dá)。
該統(tǒng)計(jì)樣本是運(yùn)用屬性抽樣方法得的,設(shè)定可容許最大差錯(cuò)率為4%,可靠程度為5%。假定抽樣過程是正確實(shí)施的。
【試題】
1.關(guān)于C項(xiàng)的下列陳述中,哪些屬內(nèi)部審計(jì)師的不適當(dāng)行為?
A.檢查貸款,以確定貸給公司的款項(xiàng)是否具備同種貸款類型,匯總相關(guān)數(shù)目并在審計(jì)報(bào)告中。
B.將有關(guān)數(shù)目報(bào)告給貸款委員會(huì)由他們負(fù)責(zé)核對(duì)。此時(shí)不再進(jìn)一步調(diào)查,在審計(jì)報(bào)告中也不反映。
C.繼續(xù)詢問副總裁并將副總裁對(duì)此事的相關(guān)認(rèn)識(shí)寫進(jìn)審計(jì)報(bào)告。
D.確定差異數(shù)額并評(píng)估差異金額是否重大。若非重大亦不違背公司制度,并且得到合理解。
答案:B
2.關(guān)于E項(xiàng)的下列陳述中,哪些結(jié)論或?qū)徲?jì)行動(dòng)是適當(dāng)?shù)?
A.既然貸款委員會(huì)批準(zhǔn)了所有貸款項(xiàng)目,因而沒有審計(jì)發(fā)現(xiàn);
B.在簽發(fā)最終審計(jì)報(bào)告前,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查以確定缺乏證明文件或文件未及時(shí)送達(dá);
C.內(nèi)部審計(jì)師只有在能夠確認(rèn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)原因時(shí)才能將其寫入審計(jì)報(bào)告;
D.僅有B和C正確。
答案:B
3.若僅考慮A項(xiàng),下列哪項(xiàng)審計(jì)結(jié)論是正確的?
A.在全部貸款項(xiàng)目中存在15%的偏差率。
B.在貸款處理業(yè)務(wù)中存在問題,內(nèi)部審計(jì)師必須進(jìn)一步確定15項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)可能喪失的具體原因。
C.貸出的款項(xiàng)符合公司政策而未受理的貸款項(xiàng)目不符合公司政策。
D.以上各項(xiàng)均不是。
答案:D
4.下列關(guān)于B項(xiàng)的有關(guān)陳述中,哪些是正確的?
、.樣本差錯(cuò)率超過4%。
、.內(nèi)部審計(jì)師必須檢查經(jīng)副總裁審批的貸款性質(zhì),以確定是否具有同種類型。
、.這一審計(jì)發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)包括在內(nèi)部報(bào)告中,并建議貸款委員會(huì)檢查這些貸款。
A.僅有Ⅰ: B.Ⅱ和Ⅲ;
C.僅有Ⅱ; D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
答案:D
5.審計(jì)經(jīng)理準(zhǔn)備評(píng)價(jià)一位高級(jí)審計(jì)師的近年業(yè)績,在以下幾方面他應(yīng)選用哪個(gè)評(píng)語?在解決問題的技能方面
A.你做出結(jié)論之前應(yīng)當(dāng)更多分析其他可能
B.你清楚表達(dá)思想的能力比較強(qiáng)
C.如果你是運(yùn)用邏輯而不是武斷下結(jié)論,將會(huì)加速問題的解決
D.你能輕易減少?zèng)_突并不會(huì)使人對(duì)抗
答案:A
6.某職員作出成就的愿望強(qiáng)烈,最適合他擔(dān)任的工作應(yīng)是:
A.監(jiān)督別人去完成的工作
B.有機(jī)會(huì)達(dá)到個(gè)人成就的工作
C.與別人溝通、幫助別人解決問題
D.小組成員共同完成的工作
答案:B
根據(jù)下述信息回答27-29題
7.某電器公司運(yùn)用項(xiàng)目電算化追蹤系統(tǒng)來記錄資本和維修費(fèi)用。人工、材料及制造費(fèi)用均在相應(yīng)項(xiàng)目下加以登記,按每個(gè)項(xiàng)目的單獨(dú)發(fā)生的賬項(xiàng)每月編制月報(bào)詳細(xì)列示,而對(duì)共同的支出則按月、按會(huì)計(jì)年度和按項(xiàng)目到期日反映。為防止維修材料被誤記入資本項(xiàng)目,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng):
A.核實(shí)輸入的項(xiàng)目號(hào)碼是恰當(dāng)?shù)?
B.確認(rèn)使用者身份并確證輸入地點(diǎn);
C.使用項(xiàng)目數(shù)碼表及材料需量表;
D.要求存貨業(yè)務(wù)中使用內(nèi)部文件標(biāo)簽
答案:C
8.某審計(jì)人員正檢查由管理信息系統(tǒng)(MIS)輸出人員編制的月報(bào),來決定保密性資料是否僅限于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。該審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)采取下列哪些步驟?
、.抽樣檢查報(bào)告工作結(jié)束的指示者;
Ⅱ.確認(rèn)報(bào)告送達(dá)時(shí)是否簽名;
、.檢查各種情形下業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制語言代碼;
Ⅳ.確定是否使用正確的業(yè)務(wù)文件。
A.Ⅰ和Ⅱ; B.Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ;
C.僅有Ⅱ; D.Ⅰ和Ⅱ。
答案:C
9.項(xiàng)目月報(bào)用來比較實(shí)際成本與原預(yù)算的估計(jì)數(shù)并計(jì)算其差異。項(xiàng)目報(bào)告差異達(dá)到原預(yù)算10%以上即需要相關(guān)解釋及負(fù)責(zé)人的許可。下列審計(jì)測試中哪些可供內(nèi)部審計(jì)師決定是否實(shí)施必要程序?
、.選擇超預(yù)算的一個(gè)樣本并測試相應(yīng)批準(zhǔn)程序;
、.找出超預(yù)算的原因;
、.使用審計(jì)軟件重新計(jì)算項(xiàng)目月報(bào)各項(xiàng)差異額及總額;
、.比較某一項(xiàng)目差異樣本并記錄有關(guān)批準(zhǔn)及差異原因。
A.Ⅳ; B.Ⅱ和Ⅳ;
C.I,II和III! .I和II.
答案:A
10.審計(jì)人員想要了解與現(xiàn)金處理相關(guān)的實(shí)際數(shù)據(jù)流程,那么能獲得最可信證據(jù)的途徑是:
A.審查系統(tǒng)流程圖。
B.實(shí)施處理程序的“穿行測試”并獲得所有已使用文件的副本。
C.審查程序流程圖來獲取計(jì)算機(jī)程序中控制措施設(shè)置方面的證據(jù)。
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