審計專業(yè)論文題目
審計是對資料作出證據(jù)搜集及分析,以評估企業(yè)財務(wù)狀況,然后就資料及一般公認(rèn)準(zhǔn)則之間的相關(guān)程度作出結(jié)論及報告。進(jìn)行審計的人員必需有獨立性及具相關(guān)專業(yè)知識。
1.試論審計風(fēng)險及其控制
2.試談企業(yè)內(nèi)部控制審計
3.企業(yè)虛增利潤的檢查方法
4.論利潤操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊會計師制度面臨的問題及對策
6.芻議銀行存款審計中的幾個問題
7.小議商業(yè)折扣的審計
8.新技術(shù)下審計制度的創(chuàng)新
9.如何進(jìn)行人力資源價值評估
10.關(guān)于提高審計效率的幾點看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內(nèi)部審計的獨立性
13.論市場經(jīng)濟(jì)下審計的職能與作用
14.論審計在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控中的地位與作用
15.論審計目標(biāo)與審計證據(jù)的獲取
16.論審計與經(jīng)濟(jì)監(jiān)督系統(tǒng)
17.論我國審計組織體系的健全與發(fā)展
18.我國審計體制的改革與完善
19.論審計的法制化、規(guī)范化建設(shè)
20.論審計執(zhí)法與處罰力度的強(qiáng)化
21.論審計風(fēng)險及其防范
22.關(guān)于現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的研究
23.論經(jīng)濟(jì)效益審計
24.論國有資產(chǎn)保值增值審計
25.論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計
26.對驗資中有關(guān)問題的探討
27.對資產(chǎn)評估中有關(guān)問題的探討
28.審計工作策略探討
29.論內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(制度基礎(chǔ)審計探討)
30.論審計方式方法體系的完善
31.論企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計制度的構(gòu)建
32.論注冊會計師的法律責(zé)任
33.論審計工作質(zhì)量的控制與考核
34.論我國審計準(zhǔn)則體系的完善
35.論我國注冊會計師審計制度的發(fā)展與完善
36.獨立審計準(zhǔn)則研究(可選一個準(zhǔn)則進(jìn)行研究)
37.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)審計,提高審計質(zhì)量
38.論審計風(fēng)險與審計責(zé)任
39.試論應(yīng)收賬款審計的要點與方法
40.降低注冊會計師法律風(fēng)險謅議
41.淺談注冊會計師審計的獨立性
審計專業(yè)論文題目
審計論文的選題有哪些呢,一起去看看小編為你整理的審計專業(yè)論文題目吧,僅供參考!
1.試論審計風(fēng)險及其控制
2.試談企業(yè)內(nèi)部控制審計
3.企業(yè)虛增利潤的檢查方法
4.論利潤操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊會計師制度面臨的問題及對策
6.芻議銀行存款審計中的幾個問題
7.小議商業(yè)折扣的審計
8.新技術(shù)下審計制度的創(chuàng)新
9.如何進(jìn)行人力資源價值評估
10.關(guān)于提高審計效率的幾點看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內(nèi)部審計的獨立性
13.論市場經(jīng)濟(jì)下審計的職能與作用
14.論審計在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控中的'地位與作用
15.論審計目標(biāo)與審計證據(jù)的獲取
16.論審計與經(jīng)濟(jì)監(jiān)督系統(tǒng)
17.論我國審計組織體系的健全與發(fā)展
18.我國審計體制的改革與完善
19.論審計的法制化、規(guī)范化建設(shè)
20.論審計執(zhí)法與處罰力度的強(qiáng)化
21.論審計風(fēng)險及其防范
22.關(guān)于現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的研究
23.論經(jīng)濟(jì)效益審計
24.論國有資產(chǎn)保值增值審計
25.論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計
26.對驗資中有關(guān)問題的探討
27.對資產(chǎn)評估中有關(guān)問題的探討
28.審計工作策略探討
29.論內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(制度基礎(chǔ)審計探討)
30.論審計方式方法體系的完善
31.論企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計制度的構(gòu)建
32.論注冊會計師的法律責(zé)任
33.論審計工作質(zhì)量的控制與考核