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財務(wù)開票員崗位職責(zé)

時間:2022-07-17 16:13:03 崗位職責(zé) 我要投稿
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財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文1

  1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

  2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的'開具。

  3.負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

  4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費(fèi))。

  5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文2

  職責(zé)一

  日常開票制單工作

  1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

  2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

  3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

  4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。

  5.對會計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時更改。

  6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。

  7.涉及折扣返點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算,分類統(tǒng)計(jì)。

  職責(zé)二 日常核對管理工作

  1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

  2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。

  3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

  職責(zé)三 銷售(發(fā)貨)清單的'管理

  1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。

  2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。

  3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng),電腦錄單時應(yīng)做特別處理。

  職責(zé)四 銷售檔案管理

  1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。

  2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。

  職責(zé)五 協(xié)助收入會計(jì)工作

  1.配合收入會計(jì)工作,及時催收應(yīng)收款。

  2.協(xié)助收入會計(jì)與加盟商對賬。

  其他工作

  1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文3

  1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃) ,創(chuàng)建提貨單時注 意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ,其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作, 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時, 各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時,積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

  2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息, 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系, 盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

  3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的`提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

  4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。 銷售訂單下載方法:進(jìn)入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。

  5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知, 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。

  6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需 要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.

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