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應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-10-28 11:17:31 芷欣 崗位職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(通用22篇)

  在當(dāng)下社會(huì),很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé),任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé),歡迎大家分享。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(通用22篇)

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的.租戶賬單,確保正確、無誤;

  2.與財(cái)務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

  3. 負(fù)責(zé)按時(shí)催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費(fèi)用;

  4.與財(cái)務(wù)部門核對日常收款情況;

  5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時(shí)支付大業(yè)主租金和物業(yè)費(fèi)等;

  6. 負(fù)責(zé)日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運(yùn)行狀態(tài);

  7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

  1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作,做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。

  2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時(shí)登記各類賬簿 。

  4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的`統(tǒng)計(jì)工作。

  5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時(shí)登記各類賬簿。

  6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

  7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門配合工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

  一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的'全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證,審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

  九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。

  十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的`內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

  6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5

  1、銷售折讓與折價(jià)的審核;

  2、退貨單的審核與財(cái)務(wù)對賬;

  3、促銷費(fèi)用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

  4、逾期賬款的統(tǒng)計(jì)與分析匯報(bào);

  5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

  6、銷售收入的統(tǒng)計(jì);

  7、銷售成本與庫存的`統(tǒng)計(jì);

  8、涉及應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)憑證錄入;

  9、財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

  2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應(yīng)付款計(jì)劃;

  4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

  6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報(bào)價(jià)單和采購訂單;

  7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

  9、分析應(yīng)付款項(xiàng)的'賬齡及償還情況

  10、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

  11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬

  12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

  13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的`真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9

  1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

  2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

  3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷,負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

  4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對賬;

  6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的'核算、管理工作。

  2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算,并登好明細(xì)賬。

  3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。

  4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

  5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事情。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇11

  1.負(fù)責(zé)公司國外代理,往來賬核對,收款的.跟進(jìn);

  2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn),及時(shí)登記銀行日記賬;

  3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬,制作收款憑證;

  4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

  5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇12

  1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

  2、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

  3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符;

  4、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的.提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常登記和跟蹤;

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的`全部賬務(wù);

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時(shí)安排的輔助工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)腵成本控制方案;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)上報(bào)并積極細(xì)心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

  5、對部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計(jì);

  6、配合公司年度審計(jì)工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇15

  1.負(fù)責(zé)日常采購入庫供應(yīng)商對賬;

  2.負(fù)責(zé)完成供應(yīng)商發(fā)票核銷及賬務(wù)處理;

  3.負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購報(bào)價(jià)單、系統(tǒng)調(diào)價(jià)單;

  4.負(fù)責(zé)審核每日供應(yīng)商到貨單,每月定期與供應(yīng)商對賬,做到日清月結(jié),賬目一致;

  5.負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購訂單,與供應(yīng)商及時(shí)核對往來賬,確保與供應(yīng)商債權(quán)、債務(wù)清晰、正確;

  6.負(fù)責(zé)完成月度應(yīng)付、預(yù)付往來賬齡分析表編制;

  7.負(fù)責(zé)編制上月應(yīng)付賬款余額跟蹤表,為管理層月度資金安排提供依據(jù);

  8.及時(shí)完成上級安排的各項(xiàng)工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇16

  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

  2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲(chǔ)-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時(shí)間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的.各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。

  4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇18

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計(jì)核對及賬務(wù)處理工作

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的`支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

  4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇19

  1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔

  3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計(jì)劃

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇20

  1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

  2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

  3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

  4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的'收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

  5、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;

  6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;。

  7、加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。

  8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

  9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

  10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計(jì)提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

  11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇21

  1、依照國家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過“三單匹配”及“實(shí)地盤點(diǎn)”核對采購收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

  2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對、催收,隨時(shí)與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。

  3、負(fù)責(zé)工資類費(fèi)用及強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)付福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等科目的計(jì)提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

  4、負(fù)責(zé)出差、零用金報(bào)銷的審核及賬務(wù)處理。

  5、個(gè)人報(bào)銷及供應(yīng)商付款的'安排。

  6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

  7、其他上級交辦的臨時(shí)性工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇22

  1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。

  2、熟悉制造業(yè)財(cái)務(wù)的相關(guān)處理流程。

  3、會(huì)熟練使用office財(cái)務(wù)辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。

  4、英語4級以上。

  5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。

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