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采購內(nèi)勤崗位職責

時間:2022-06-06 10:27:23 崗位職責 我要投稿

采購內(nèi)勤崗位職責

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家收集的采購內(nèi)勤崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

采購內(nèi)勤崗位職責

采購內(nèi)勤崗位職責1

  崗位職責:

  1、整理集團采購合同、供應商入圍清單

  2、及時整理供應商資料,包括供應商的報價及產(chǎn)品等各項信息匯總

  3、根據(jù)相關的采購數(shù)據(jù)編制集團采購物資的月度、季度、年度報告

  4、各項采購規(guī)章、制度的傳達及執(zhí)行

  5、協(xié)助采購工程師詢價及供應商考察,選擇、評定、考評,并負責供應商管理

  6、對供應商進行審查,淘汰不合格供應商,引進新供應商

  7、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)和試用安排

  任職要求:

  1、大專及以上學歷;

  2、2年以上采購內(nèi)勤工作經(jīng)驗;

  3、較強的數(shù)據(jù)分析、組織、溝通協(xié)調(diào)能力;

  4、熟練操作計算機辦公軟件;

采購內(nèi)勤崗位職責2

  1、服從部門負責人的工作調(diào)配;

  2、重點做好庫存管理,合理設定庫存上下限,根據(jù)銷售需要及時采購,提高商品滿足率,庫存周轉(zhuǎn)達到考核要求;

  3、每月做好返利登記工作,確保返利數(shù)據(jù)準確且即時到帳;及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作,確認每筆藥品的采購成本和結(jié)算價格;

  4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作;

  5、根據(jù)銷售要求,有計劃地引進新品種,重點客戶必要時上門拜訪,靈活運用公司政策;

  6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進行分析,并及時作出處理方案;

  7、加強與銷售人員溝通,提出優(yōu)化流程等各種合理化建議,提供各種良好服務;

  8、認真執(zhí)行公司及部門考核制度,完成考核指標;

  9、嚴格按照GSP要求,建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應商信息文檔;

  10、制定每周的工作計劃,做好每月的工作總結(jié),并及時上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作,并分析、歸類、傳達新品的有關信息。

采購內(nèi)勤崗位職責3

  1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。

  2、負責市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應商名單,建立合格供應商檔案。

  3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質(zhì)量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。

  4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

  5、對商務談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責,按時完成采購任務。

  6、對采購業(yè)務進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。

  7、負責供應商的管理,與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系,協(xié)助公司處理與供應商的各種糾紛。

  8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。

  9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。

  10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確。

  11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

采購內(nèi)勤崗位職責4

  一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

  二、負責規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。

  三、做好市場價格價格調(diào)研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。

  四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。

  五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

  六、當好領導參謀,定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。

  七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。

  八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

  1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

  2負責對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。

  3負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。

  4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

  5負責本部人員的評估匯總工作。

  6完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務 。

  藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務助理)職責:

  1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

  3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

  4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

  5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

  6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

  7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

  8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;

  9、做好業(yè)務電話的登記工作;

  10、負責起草、打印銷售部各類文件;

  11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判;

  12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

采購內(nèi)勤崗位職責5

 。.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

 。.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

 。.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

  4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

  5.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

 。.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

  7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

 。.負責后續(xù)服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

 。.完成臨時交辦任務。

采購內(nèi)勤崗位職責6

  1、根據(jù)各部門提出的采購需求及時提出解決方案,完成物料采購;

  2、負責市場調(diào)研,開發(fā)新供應商,整合優(yōu)化供應鏈資源;

  3、負責訂單跟進,確保交貨日期,以保證生產(chǎn)正常進行及緊急訂單的特殊處理等;

  4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判;

  5、負責及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況;

  6、負責不良品的退貨、索賠等相關工作的處理;

采購內(nèi)勤崗位職責7

  工作內(nèi)容:

  根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡,要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

  崗位職責:

  1、供應商檔案的建立及維護。

  2、采購合同、采購訂單的制作,及物料的跟蹤。

  3、采購訂單的登記并及時與財務對帳。

  4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺帳;

  5、遵守財務制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

  6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應商的評估工作。

  7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

  8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購經(jīng)理。

  9、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

  10、負責采購合同、采購訂單、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理(保密)與更新。

  11、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

  12、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。

  工作要求:

  1、積極熱情、認真負責。

  2、上班必須保持儀表整潔,服飾整潔端莊,搭配協(xié)調(diào),頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

  3、對內(nèi)對外應舉止大方,文明有禮,態(tài)度和藹,熱情周到。

采購內(nèi)勤崗位職責8

  1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。

  2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

  3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

  4.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票 工作。

  5.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、 月報、年報,

  6.完成臨時交辦任務

采購內(nèi)勤崗位職責9

  1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

  2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關工作。

  3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。

  4、負責部門文件的接收及管理工作。

  5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求,協(xié)助采購進行到貨跟進。

  6、完成上級交代的其它任務。

采購內(nèi)勤崗位職責10

  1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;

  2、負責公司供應商資料的收集與整理;

  3、負責協(xié)助供應員錄入單據(jù)及文件;

  4、負責各類文件的收發(fā)、登記、存檔;

  5、完成領導交代的其他工作。

采購內(nèi)勤崗位職責11

  1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;

  2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;

  3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;

  4、負責公司進出物資快遞及其管理;

  5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催;

  6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報;

  7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;

  8、負責每月客戶、供應商對賬、結(jié)賬;

  9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;

  10、負責公司每月盤點及其報表提供;

采購內(nèi)勤崗位職責12

  1、 負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

  2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。

  2-1 做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

  2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

  2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

  2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

  2-3-2 合同審查后原件交財務部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

  3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

  3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

  3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

  4、 負責對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

  4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

  4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬并同時電子備份;

  4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

  5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。

  5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

  5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門,做好移交登記手續(xù)。

  6、 負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

  6-1 做好款到發(fā)貨的'款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

  6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

  6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。

  6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務部門。

  7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

  7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

  7-3 根據(jù)財務部的排款情況,打印付款通知書,經(jīng)由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項;

  7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;

  7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據(jù),并上交財務。

  8、完成領導交辦的其他事宜,并將完成情況及時匯報。

采購內(nèi)勤崗位職責13

  1、辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡,要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

  2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

  3、遵守財務制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

  4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

  5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

  6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

  7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

  8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

  9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

  10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。

采購內(nèi)勤崗位職責14

  1、負責與采購專員、供應商的溝通,采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計;

  2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;

  3、供應商檔案的歸納、整理,采購合同的備案;

  4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

  5、做好各部門的協(xié)調(diào),領導臨時安排的其他工作。

采購內(nèi)勤崗位職責15

  崗位職責

  1、負責統(tǒng)計需要采購的物料,保質(zhì)保量下達采購訂單;

  2、供應商管理及維護,并實時掌握供應商供貨情況;

  3、負責管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫的相關數(shù)據(jù);

  4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預警。

  任職資格

  1、大專以上相關學歷;

  2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力;

  3、具有一定的溝通能力,獨立處理工作能力。

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