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內(nèi)審的崗位職責(zé)

時間:2022-12-31 17:05:16 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審的崗位職責(zé)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編精心整理的內(nèi)審的崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

內(nèi)審的崗位職責(zé)

內(nèi)審的崗位職責(zé)1

  職責(zé)描述:

  1.負(fù)責(zé)汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確?蛻魧徍、第三方機構(gòu)審核順利通過;

  2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

  5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

  任職要求:

  1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

  2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

  3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的`特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

內(nèi)審的崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

  2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

  3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

  4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評價,并督導(dǎo)評估師對硝染廠進行日常管理;

  5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

  6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的`時效性和有效性;

  7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

內(nèi)審的崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負(fù)責(zé)與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

  2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的'團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審的崗位職責(zé)4

  負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

  協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

  負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的.收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

  配合完成集團審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

  執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審的崗位職責(zé)5

  1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

  2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

  3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

  4.協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認(rèn)入賬,培訓(xùn)。

  5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

  6.維護個人報銷員工基本信息。

  7.協(xié)助更新報銷政策,

  8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

  9.紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10.其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

內(nèi)審的崗位職責(zé)6

  1、掌握等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則,通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫(yī)院評審實施細(xì)則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的`評審結(jié)果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質(zhì)量改進,以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項相關(guān)制度、職責(zé)、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

  9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓(xùn)工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內(nèi)審的崗位職責(zé)7

  1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的`質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審的崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預(yù)算編制工作;

  4、負(fù)責(zé)專項審計的`前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審的崗位職責(zé)9

  1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

  2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準(zhǔn)確性進行審計評價及監(jiān)督;

  3、對內(nèi)部控制的'健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

  4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審的崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

  2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

  3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

  4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

  5、執(zhí)行臨時的`、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審的崗位職責(zé)11

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

  工作職責(zé):

  1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的`流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審的崗位職責(zé)12

  1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;

  3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

  4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

  6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的'任務(wù)。

內(nèi)審的崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

  2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負(fù)責(zé)的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

  4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負(fù)責(zé)對各級人員進行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審的崗位職責(zé)14

 。1)據(jù)國家、集團及公司的`有關(guān)規(guī)章制度,負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作;

 。2)負(fù)責(zé)公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復(fù)核;

 。3)負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表,并確保其及時性和準(zhǔn)確性;

  (4)負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

 。5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內(nèi)審的崗位職責(zé)15

  1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

  2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

  3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

  5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

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