內(nèi)審崗位職責(zé)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作;具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的`落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團(tuán)隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。
4、配合外部審計機構(gòu)進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團(tuán)隊合作精神;較強的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進(jìn);
3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進(jìn)意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的`制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
4、配合完成集團(tuán)審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;
5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運行維護(hù),協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)
2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。
3、按職能分配,對所負(fù)責(zé)的.部門進(jìn)行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進(jìn)會議各項決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進(jìn)度及實施效果
5、負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
1、庫存及成本的賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的`對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負(fù)責(zé)組織并實施具體的'內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
6、負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
9、負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)審崗位職責(zé)7
1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,并配合組織實施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。
3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的收集歸檔等。
5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。
6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的'培訓(xùn)及考核。
8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負(fù)責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。
12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué),內(nèi)容保持有機聯(lián)系,保管期限準(zhǔn)確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。
13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。
14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。
15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃;負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;
2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ,包括但不限于?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審員崗位
內(nèi)審崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的'每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;
7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
一、審計主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
二、審計專員職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則,在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的`審計活動。
7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>
3)根據(jù)審計分工,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實審計事項,通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);
4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的`方法,提出改進(jìn)建議;
5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ);
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;
3、良好的溝通及書面表達(dá)能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊合作精神;
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)12
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對工廠進(jìn)行審核。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。
4.負(fù)責(zé)對工廠體系運行的'有效性實時進(jìn)行監(jiān)控。
5.負(fù)責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負(fù)責(zé)對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
1.及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題,并將非常規(guī)性財稅問題,及時提交給部門負(fù)責(zé)人;
2.配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的`合規(guī)性和合理性;
3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;
4.對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;
5.其他臨時交辦事情。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財務(wù)分析,真實準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標(biāo),結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé)15
1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃
2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度
4、實施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告
5、實施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況
8、協(xié)助實施外審?fù)獠?/p>
9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理
10、維護(hù)與相關(guān)政府機構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的`良好關(guān)系
崗位任職要求
1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬
2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱
3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上
4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應(yīng)變能力強;有很強的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。
【內(nèi)審崗位職責(zé)】相關(guān)文章:
內(nèi)審的崗位職責(zé)12-31
內(nèi)審部崗位職責(zé)02-03
內(nèi)審部門崗位職責(zé)03-31
內(nèi)審員崗位職責(zé)03-25
內(nèi)審崗位職責(zé)15篇05-02
內(nèi)審崗位職責(zé)(15篇)05-02
內(nèi)審崗位職責(zé)精選15篇05-11