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材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-27 16:02:34 崗位職責(zé) 我要投稿

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(合集13篇)

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編整理的材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(合集13篇)

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

  1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;

  2、核對(duì)采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  5,具良好溝通能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

  (一) 計(jì)劃

  (1)根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作; (2)做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系; (3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作,對(duì)所購材料進(jìn)行對(duì)賬,并對(duì)采購人員 采購申請(qǐng)及入庫情況進(jìn)行對(duì)賬。 (4) 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率; (5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  (二)報(bào)告

  根據(jù)每月和供應(yīng)商對(duì)好的賬務(wù),以及往來明細(xì)賬對(duì)每月所購的.材料賬款 做出書面報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報(bào)總經(jīng)理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r(jià)入賬,待正式票收到后再將暫估價(jià)

  對(duì)材料入 庫的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時(shí)間。

  2、材料計(jì)價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個(gè)別計(jì)價(jià)等方法,不論選擇哪 種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì)計(jì)定期與庫管對(duì)賬,核對(duì)會(huì)計(jì)賬與庫管賬的 一致,計(jì)價(jià)的一致,并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價(jià)格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

  職責(zé)一:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1.在財(cái)會(huì)部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級(jí)科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議,材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。

  2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核。

  3.根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細(xì)賬。

  4.月末根據(jù)倉儲(chǔ)部報(bào)來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的'核算工作,按時(shí)編制成本會(huì)計(jì)核算所需的材料消耗匯總表,并編制會(huì)計(jì)憑證,記入電腦賬和手工賬。

  5.月末對(duì)材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對(duì),對(duì)材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),對(duì)發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。

  6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對(duì),并對(duì)倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢問,對(duì)倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查,對(duì)倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

  7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

  8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

  9.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

  職責(zé)二:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費(fèi)用等業(yè)務(wù)的填制,會(huì)計(jì)賬簿的登記工作;按規(guī)定時(shí)間核銷項(xiàng)目部的各項(xiàng)費(fèi)用及需上報(bào)的各項(xiàng)表格。

  2、能做到每月按時(shí)結(jié)賬,定期與新捷股份公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳,及時(shí)、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

  3、庫存材料的核算管理,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;

  4、資金管理工作,嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同出納開戶銀行營業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價(jià)證券,確保資金安全,定期核對(duì)銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。

  5、印章管理工作,按規(guī)定管理財(cái)務(wù)專用章及做好使用登記工作;

  6、檔案管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管會(huì)計(jì)憑證,賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料,并在工作調(diào)動(dòng),崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

  職責(zé)三:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

  2審查匯編材料物資的采購資金計(jì)劃;

  3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;

  4會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄;

  5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

  6參與材料物資的清查盤點(diǎn)。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

  2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購合同;

  3、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。

  4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  5、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的`資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;

  6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行分口、分類管理;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

  1、財(cái)務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

  2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項(xiàng)目部倉庫單據(jù)審核,編制《單據(jù)審核反饋表》

  3、審核供應(yīng)商發(fā)票,并登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記薄

  4、審核開票通知單

  5、登記材料明細(xì)賬

  6、完成倉庫周報(bào)、倉庫月報(bào)

  7、審核項(xiàng)目部盤點(diǎn)報(bào)告。

  8、部門檔案室管理

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

  (一)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

  (二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

  (三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

  (四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

  (五)填寫到貨物資的'驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

  (六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表,上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時(shí)間要及時(shí),統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前,將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。

  (八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

  崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

  2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項(xiàng)目庫存管理電算化。

  3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

  4、接收各單位材料計(jì)劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

  6、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

  7、每月將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表,上報(bào)公司財(cái)務(wù)。

  8、使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科。

  9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會(huì)計(jì)相關(guān)證書。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作精神。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)品牌賬目;

  2、整理當(dāng)月服務(wù)商回款明細(xì)、跟進(jìn)回款、提交開票申請(qǐng)、確認(rèn)當(dāng)期收入;

  3、每月底,進(jìn)行材料盤點(diǎn),確認(rèn)正品庫無差異;

  4、每月整理數(shù)據(jù)上報(bào)總部各類報(bào)表;

  5、跟進(jìn)各品牌備件的超期備件清理、及時(shí)與服務(wù)商確認(rèn)對(duì)賬單,并收集服務(wù)商確認(rèn)寄回的紙質(zhì)對(duì)賬單;

  6、梳理備件對(duì)賬情況,做好對(duì)分站數(shù)據(jù)的監(jiān)控作用,監(jiān)督分站備件占用。

  任職要求:

  1、全日制?埔陨蠈W(xué)歷,專業(yè)資格:會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè);

  2、經(jīng)驗(yàn):1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

  3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)及企業(yè)管理;

  5、勤奮踏實(shí),認(rèn)真謹(jǐn)慎,有責(zé)任心,具有一定的'監(jiān)控管理能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8

  1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置, 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

  2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),票據(jù)是否齊全,收發(fā) 是否一致。

  3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況, 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,

  4.外協(xié)隊(duì)伍的.調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng),以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

  5.供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有 無白條出現(xiàn),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計(jì)或多計(jì),引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

  6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通,掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。

  7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞 和反饋信息,及時(shí)分類保管好管理資料。

  8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到 盈虧有原因,損壞有報(bào)告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  9.忠于職守,實(shí)事求是,全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬, 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬,財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9

  1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

  2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致,填寫是否規(guī)范,領(lǐng)用部門歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

  3.對(duì)預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責(zé)任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

  4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對(duì)采購物資的索賠結(jié)案工作;

  5.負(fù)責(zé)編制材料的.相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)表;

  6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對(duì)賬并確保雙方賬務(wù)一致;

  7.進(jìn)行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

  8.執(zhí)行盤點(diǎn)制度,確保庫存賬實(shí)相符,對(duì)不符之處及時(shí)查明原因,責(zé)任到人;

  9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對(duì)積壓呆滯物資及時(shí)上報(bào);

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10

  材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會(huì)計(jì)對(duì)物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報(bào)表的'統(tǒng)計(jì)及月底材料庫存的盤點(diǎn)等。點(diǎn)等。

  一、材料會(huì)計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單,按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。

  二、對(duì)工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

  三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí),并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

  四、供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

  五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息,及時(shí)分類保管好管理資料。

  六、配合采購員對(duì)所購材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

  七、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。

  八、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表,做到盈虧有原因,損壞有報(bào)告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  九、忠于職守,實(shí)事求是,全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

  十、對(duì)上級(jí)提出的要求、下級(jí)提出的請(qǐng)示上傳下達(dá)。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11

  1、采購入庫

  單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請(qǐng)購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn):

  (1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

  (2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

  (3)品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一致;

  (4)實(shí)際采購數(shù)量和請(qǐng)購單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購單;

  (5) 單品采購超過 20xx 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評(píng)審;

  (6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時(shí)入 對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報(bào)賬了。

  2、維護(hù)發(fā)票

  (1)錄入材料采購憑證時(shí),如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價(jià),并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 一張繳庫單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報(bào)賬, 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑 證,此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì),保證一 致。

  (2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的`單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;

  (3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會(huì)計(jì)憑證。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

  <1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

  3、制單

  正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

  4、入庫單審核

  每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對(duì)。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時(shí)間長后可以 延長周期。核對(duì)項(xiàng)目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

  5、出庫單審核

  每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對(duì)。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時(shí)間長后可以延長 周期。核對(duì):名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12

  1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的'收發(fā)情況;

  2、核對(duì)采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

  4、與國外分公司的賬務(wù)對(duì)接;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13

  1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

  2.接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)賬;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的.申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

  3.填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢査合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)賬付款。

  4.根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  5.使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)賬及庫存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

  6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

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