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財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀

時間:2024-11-23 12:16:17 崗位職責(zé) 我要投稿
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財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀

  在我們平凡的日常里,很多地方都會使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀

財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀1

  一、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準(zhǔn)確無誤。

  二、付款嚴(yán)格按公司的.成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

  三、制單與記帳

  1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié);

  3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

  四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

  1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任;

  2、不得坐支現(xiàn)金;

  3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

  五、工資管理

  1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

  2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

  六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

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  工作職責(zé):

  1、根據(jù)會計準(zhǔn)則、公司法、稅法和公司財務(wù)管理制度、證券法及上市公司信息披露規(guī)則原則對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行核算、監(jiān)督,保證財務(wù)數(shù)據(jù)真實、完整;

  2、向公司內(nèi)、外部提供專業(yè)信息支持,滿足公司管理需要,滿足相關(guān)部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計、披露需要;

  3、出具定期、不定期財務(wù)報告、財務(wù)分析;

  4、全盤負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刈庸矩攧?wù)管理事務(wù),定期向總部匯報。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè),五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、中級會計師職稱;

  3、熟悉會計法規(guī)、證券法規(guī)及上市公司信息披露規(guī)則;

  4、熟練使用各種財務(wù)軟件和辦公軟件;

  5、具備一定的'管理能力,較強的協(xié)調(diào)、溝通能力,文字功底扎實;

  6、周密的邏輯思維、系統(tǒng)思維;

  7、抗壓能力強。

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  主要工作職責(zé):

  1、檢查和處理對境內(nèi)外付款申請表,嚴(yán)格遵守我行內(nèi)部流程和政策,同時檢查發(fā)票的合規(guī)性和一致性,并及時追討未提供的發(fā)票;

  2、確保所有的付款遵從總行的政策,當(dāng)?shù)胤ǘㄒ蠛团c稅務(wù)和外匯管理相關(guān)的法規(guī);

  3、監(jiān)控付款組涉及的長帳齡的應(yīng)收款和應(yīng)付款,負(fù)責(zé)提醒和通知相關(guān)部門,并與其進行確認(rèn);

  4、及時處理與母行、集團附屬機構(gòu)及其他分支行的`應(yīng)收應(yīng)付款項;

  5、每月月末費用計提;

  6、為部門內(nèi)、其他部門、母行提供費用相關(guān)報表;

  7、協(xié)助分析銀行費用情況,協(xié)助修訂銀行政策,從而有效控制銀行成本;

  8、給管理層提供改進當(dāng)前流程的有效建議并及時回應(yīng)部門內(nèi)和其他部門的相關(guān)需求和檢查;

  9、協(xié)助并及時回應(yīng)部門內(nèi)和其他部門的相關(guān)需求和檢查;

  10、 支持AP和FA系統(tǒng)化相關(guān)項目;

  11、其它由直接主管下達(dá)的相關(guān)工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、 會計或金融相關(guān)本科或以上學(xué)歷,英語6級或以上;

  2、工作踏實認(rèn)真、具有較強的自學(xué)能力;良好的英語書面和口頭表達(dá)能力;熟悉財務(wù)分析模型;熟悉電腦基礎(chǔ)軟件操作(微軟辦公軟件);

  3、需要具備一定的銀行或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

  4、 熟悉Oracle軟件操作者優(yōu)先。

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  1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須急時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金;

  2、積極配合銀行做好對帳、報帳工作;

  3、配合會計做好各種帳務(wù)處理;

  4、貫徹現(xiàn)金管理制度,把好現(xiàn)金收支關(guān);

  5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并作到日清日結(jié);

  6、每日核對庫存現(xiàn)金,定期核對銀行存款帳項,保證貨幣資金的安全與完整;

  7、定期編制出納報告單,反映貨幣資金收支情況;

  8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

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  1、負(fù)責(zé)酒店會計核算及財務(wù)人員的日常管理,及時準(zhǔn)確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表,按季度編制財務(wù)分析。

  2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制酒店預(yù)算,按月及時反映財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進措施。

  3、負(fù)責(zé)酒店會計核算全過程的稽查與審核,保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。

  4、負(fù)責(zé)資金日報的審批,使其準(zhǔn)確無誤,帳表一致。

  5、負(fù)責(zé)所有付款單據(jù)的審批。

  6、負(fù)責(zé)采購申請單的審批、報價單的審核、各部門領(lǐng)貨單的簽批。

  7、及時反映、監(jiān)督應(yīng)收賬款的'回款力度;及時反映、監(jiān)督檢查應(yīng)付賬款賬期的合理性、真實性;保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確性。

  8、定期組織財務(wù)人員對存貨(玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產(chǎn))進行盤點。

  9、每月進行會計對賬工作。

  10、與采購部、餐飲部等相關(guān)部門進行市場考察。

  11、定期組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)酒店的相關(guān)規(guī)章制度及相關(guān)的財務(wù)專業(yè)知識。

  12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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  1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的'原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

  4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

  7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9、債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

  10、對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

  11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

  12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

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  1、執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律,按時上下班,工作時不擅離職守,負(fù)責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作

  2、酒店所有現(xiàn)金收入的.清點、送存、日常報銷;管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù),銀行日記帳的核對。

  3、對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞,確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。

  4、按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  5、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對帳單相符。

  6、核對現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  7、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),做到手續(xù)完備、單證齊全。

  8、妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。

  9、收銀員完成的各種報表,檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

  10、確地登記、保管外欠帳單,確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。

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  崗位職責(zé)

  1、能夠在負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)和安排下,根據(jù)進度要求及時準(zhǔn)確地編制成本預(yù)算文件,協(xié)助項目部編制材料清單、班組限額領(lǐng)料表等表單;

  2、具備一定的.識圖能力,了解工程項目管理流程及現(xiàn)場各工藝工序;

  3、了解綠化景觀、市政房建項目審計結(jié)算流程及項目成本管控業(yè)務(wù)流程;

  4、配合所跟蹤項目的過程成本管理控制、成本核算工作及商務(wù)結(jié)算、審計工作;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,土木工程、工程管理、工程造價等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

  2、兩年以上園林景觀、市政工程行業(yè)預(yù)結(jié)算及成本管控工作經(jīng)驗;

  3、具備工程造價相關(guān)專業(yè)知識與技能,熟悉國家相關(guān)行業(yè)的政策、法規(guī)以及預(yù)算定額,熟悉設(shè)計規(guī)范,熟練使用相關(guān)辦公軟件,如office,新點智慧、廣聯(lián)達(dá)等;

  4、持有注冊造價員證且持有園林相關(guān)中級或以上職稱證件者優(yōu)先;

  5、可以配合項目出差,可常駐項目部者優(yōu)先(不接受出差者請勿投遞);

  6、溝通能力強、工作細(xì)心、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極上進、品德優(yōu)良。

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  1、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

  2、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

  3、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

  4、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。

  5、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

  6、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

  7、接受主管會計的.定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

  8、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。

  9、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

  10、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  11、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)優(yōu)秀10

  (一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,開展財務(wù)部工作。

  (二)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī),按照《會計法》及《公司法》規(guī)定,組織起草公司內(nèi)部管理制度。

  (三)參與草擬本公司財務(wù)內(nèi)控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設(shè)計,稽核評價財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況,及時提出整改的措施與意見建議。

 。ㄋ模┙M織公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作,保證年度預(yù)算目標(biāo)的'實現(xiàn)。負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的編報工作,會同各業(yè)務(wù)部門做好預(yù)算的執(zhí)行分析工作。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作,如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,監(jiān)督財務(wù)收支,依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門報送財務(wù)報表。

 。⿻嘘P(guān)職能部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理債權(quán)債務(wù),保證公司資產(chǎn)安全、完整。

 。ㄆ撸┌垂菊鲁,兼顧國家、集體、個人三者利益,擬定分配草案報股東大會,按股東大會決議搞好分配。

 。ò耍﹨⑴c組織經(jīng)濟活動分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供正確會計信息,參與公司經(jīng)營決策,向各公司領(lǐng)導(dǎo)通報財務(wù)狀況。

 。ň牛┴(fù)責(zé)檢查財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

 。ㄊ﹨⑴c公司重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。

  (十一)按會計制度規(guī)定,根據(jù)登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關(guān)資料每月編制會計報表,統(tǒng)一對外辦理涉稅事務(wù),每季度作一次財務(wù)情況分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確會計信息,參與各公司的經(jīng)營和決策。

  (十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料,并簽證確認(rèn)。

 。ㄊ┒ㄆ诤藢媶T、出納員涉稅賬目;

 。ㄊ模┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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