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幼兒園出納工作職責范本

發(fā)布時間:2017-06-25編輯:lqy

  職責一:幼兒園出納工作職責

  一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

  二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。

  三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

  四、按時、按規(guī)定向會計報賬,正確地計算收入、支出。

  五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。

  六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。

  七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

  八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。

  職責二:幼兒園出納工作職責

  1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

  2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。

  3、認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監(jiān)督拒付。

  4、應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

  5、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條抵庫。

  6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

  7、每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

  職責三:幼兒園出納工作職責

  1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

  2、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù),做到帳實相符。

  3、熟悉銀行結算業(yè)務,正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

  4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對,加強密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

  5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。

  6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調配。

  7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

  職責四:幼兒園出納工作職責

  一、嚴格執(zhí)行財務制度,努力熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支標準,仔細審核各項收付憑證,對違反財務制度和開支標準的行為,堅決抵制。

  二、認真做好現(xiàn)金、支票、憑證的收付工作,日結月清,定期與銀行對帳,帳目登記清楚,數(shù)字正確,帳錢相符,做到正確無誤。

  三、嚴格執(zhí)行銀行現(xiàn)金管理制度,大量現(xiàn)金要及時繳納銀行,不得出現(xiàn)坐支現(xiàn)象。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳,同時保管好現(xiàn)金和支票。

  四、做好工資、獎金、津貼、加班費等的發(fā)放工作。

  五、工作人員領用現(xiàn)金、支票均需主管領導批示,簽字方可生效,購物發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人以及主管領導簽字方可報銷。

  六、兼任幼兒園收費專管員,負責并監(jiān)督幼兒園按上級規(guī)定收費。

  七、協(xié)助園長做好幼兒園接待等各項工作。

  職責五:幼兒園出納工作職責

  一、認真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

  二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  三、及時收結各項費用,按時發(fā)工資。

  四、堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  五、不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細心。

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