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材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

發(fā)布時(shí)間:2017-03-30編輯:唐萍

  任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)。而職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一。以下是yjbys小編為您整理的材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文,希望能提供幫助。

  篇一:材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  (一) 計(jì)劃

  (1)根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作;

  (2)做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;

  (3)做好每月監(jiān)督材料入庫(kù)的工作,對(duì)所購(gòu)材料進(jìn)行對(duì)賬,并對(duì)采購(gòu)人員 采購(gòu)申請(qǐng)及入庫(kù)情況進(jìn)行對(duì)賬。

  (4) 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率;

  (5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  (二)報(bào)告

  根據(jù)每月和供應(yīng)商對(duì)好的賬務(wù),以及往來明細(xì)賬對(duì)每月所購(gòu)的材料賬款 做出書面報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報(bào)總經(jīng)理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購(gòu)的實(shí)物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r(jià)入賬,待正式票收到后再將暫估價(jià)

  對(duì)材料入 庫(kù)的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時(shí)間。

  2、材料計(jì)價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個(gè)別計(jì)價(jià)等方法,不論選擇哪 種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì)計(jì)定期與庫(kù)管對(duì)賬,核對(duì)會(huì)計(jì)賬與庫(kù)管賬的 一致,計(jì)價(jià)的一致,并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價(jià)格) 。這也就是人們常說的“賬賬相符”。

  4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn),如果材料較多交雜也可以 抽查,抽查出有問題的再逐一清點(diǎn),抽查比例不能低于 20%。會(huì)計(jì)要及時(shí)對(duì) 材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用 處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

  5、如果采用計(jì)劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對(duì)與調(diào) 整,以保證其真正差異不是太大。

  (四)評(píng)價(jià)

  實(shí)時(shí)性、 準(zhǔn)確性

  (五) 匯報(bào)

  對(duì)財(cái)務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  (六)業(yè)務(wù)

  1. 會(huì)同相關(guān)部門制定存貨的計(jì)量檢驗(yàn)、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點(diǎn)清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責(zé)任,加強(qiáng)管理。

  2. 審核匯編存貨采購(gòu)計(jì)劃、控制存貨采購(gòu)成本,制定存貨儲(chǔ)備定額,提高儲(chǔ)備資金利用 率。

  3. 負(fù)責(zé)存貨的日常明細(xì)核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算,按存貨保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格、登 記明細(xì)賬,按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表,進(jìn)行賬務(wù)處理工作。

 

  篇二:材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、采購(gòu)入庫(kù)

  單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫(kù)單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購(gòu)買商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要 注明所購(gòu)買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單、 購(gòu)銷協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫(kù)單上 的編碼在采購(gòu)入庫(kù)中是能查到,查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫(kù))還要注意一下幾點(diǎn):

  (1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

  (2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

  (3)品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一致;

  (4)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量和請(qǐng)購(gòu)單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單;

  (5) 單品采購(gòu)超過 2000 元需要購(gòu)銷協(xié)議, 單品采購(gòu)超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審, 單品采購(gòu)超過 1 萬元還需 要總部評(píng)審;

  (6)看系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單入什么庫(kù),以便于做憑證時(shí)入 對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報(bào)賬了。

  2、維護(hù)發(fā)票

  (1)錄入材料采購(gòu)憑證時(shí),如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價(jià),并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 一張繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫(kù)單一并報(bào)賬, 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑 證,此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì),保證一 致。

  (2)發(fā)票從采購(gòu)入庫(kù)單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;

  (3)材料采購(gòu)未入庫(kù)直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購(gòu) 入庫(kù)單,不需要做發(fā)票,直接編制會(huì)計(jì)憑證。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

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