務虛會發(fā)言稿范文
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務虛會發(fā)言稿1
同志們:
經過整整一天時間的討論,我們對今年上半年的工作進行了全面細致的總結,認真分析了當前所面臨的形勢和任務,并找出了工作中存在的問題和差距,為我們確定下半年乃至今后較長一段時間的總體工作目標與發(fā)展思路奠定了良好基礎,同時,也為下半年工作會的召開做好充分的準備。今天上午和下午,與會人員都結合各自工作實際發(fā)了言。下面,我想就此次務虛會的感受和今后的工作思路談幾點意見。
一、對此次務虛會的感受
二、我們當前面臨的形勢
目前,鋼材市場形勢進一步惡化,鋼材價格大幅下跌,原燃材料依然呈上漲趨勢,按近期礦石采購價格組織生產,整個鋼鐵行業(yè)將再次面臨虧損的局面。就公司層面而言,1~5月出現了連續(xù)虧損,且生產、設備事故不斷。針對當前市場形勢,公司經過分析研究,出臺了相應的對策措施,關鍵是要看我們如何去抓好落實。公司目前正處于非常時期,各級管理人員要有緊迫感和危機感,對于今后未按規(guī)定時間完成的工作,公司將統(tǒng)一按考核上限進行考核,對此我們要有充分的心理準備。盡管目前形勢不容樂觀,但我們仍要堅定信心。隨著210轉爐廠2連鑄機和2250熱軋板廠2加熱爐的順利投產,公司內部的工藝條件將得到很大改善;原燃材料的庫存也相對充盈,為生產組織提供了良好條件;與去年同期比較,我們的生產經營效果有了很大的進步,這就是我們的信心所在。
就焦化廠這個層面來說,上半年,我們克服了生產經營與技改建設帶來的雙重壓力,認真實施對標挖潛,扎實推進標準化作業(yè),嚴格落實責任制考核,基本上保持了生產的均衡、穩(wěn)順。1~5月,除焦油、干熄焦發(fā)電量指標受客觀因素影響,未完成目標外,其余產品產量指標均與公司目標持平或超額完成,累計實現成本降低額116萬元。在看到這些成績的同時,我們也要清醒地看到當前面臨的一些問題和不足:
一是如何確保焦炭質量的穩(wěn)定。由于煤炭資源緊張,公司采購和運輸都比較困難,煤種不全,斷檔現象時有發(fā)生,年初制定的.配煤方案執(zhí)行起來比較困難;煤的品位和質量難以得到保證,難以徹底杜絕劣質煤進廠;員工責任心和操作素質還有待進一步提升,上半年發(fā)生的幾起配錯煤事件,給焦炭質量的穩(wěn)定帶來了極大影響。
二是如何加強標準化操作。上半年,我廠小的操作事故、設備事故較多,焦爐冒煙冒火現象也時有發(fā)生,其中大部分都是員工未按標準化操作造成的,對我廠的產品質量和穩(wěn)順生產造成了一定的影響,如何進一步強化員工的標準化操作意識,提高標準化作業(yè)水平,是我們必須認真思考的問題。
三是如何改善主要經濟技術指標,確保全年成本降低額目標的完成。下半年,公司擬給我們追加的成本降低額指標一檔為700萬元,二檔為1000萬元。我們應該能夠感受到這一任務的異常艱巨性,上半年,我們充分調動了各種有利因素,通過各方努力,在多項主要經濟技術指標都有大幅度改善的情況下,1~5月份我們也只完成成本降低額116萬元。下半年,在成本降低額方面,我們要全力以赴解決好幾個問題。首先洗精煤消耗問題,要加強進廠煤質監(jiān)控與生產過程控制,確保下半年洗精煤消耗穩(wěn)定在1380kg/t以內。其次,是焦爐煤氣輸出問題,要進一步加強外部協調與內部平衡,減少煤氣放散次數,降低損失。此外,還要在提高冶金焦率、提高干熄焦發(fā)電量、提高焦副產品產量、降低生產消耗、加強可控費用管理等方面狠下功夫,確保下半年的成本降低額能夠順利完成。
四是在節(jié)能減排形勢日益嚴峻的情況下,如何實現年度環(huán)保工作目標。目前我們在廢水處理、焦爐冒煙冒火治理、除塵設施的有效運轉等方面,壓力非常大。雖然上半年我們做了大量工作,取得了一定成效,但每月仍受到公司的考核。這其中有考核指標設置不合理的問題,也有我們自己內部在操作和管理方面存在一些問題,因此,需要我們進一步加強管理,盡快理順這些工作,以有效地改善廠區(qū)及周邊的環(huán)境質量,提升我廠的外部形象。
五是如何確保技改建設按期達產達效。由于受設計進度和天氣等原因影響,目前3焦爐大修及化產系統(tǒng)改造項目工期已延遲一個月以上,而公司要求脫硫、磷酸洗氨系統(tǒng)要在8月底投產,焦爐10月31日要裝煤投產,使得工期壓力非常大,各個節(jié)點的工作任務更加繁重。與此同時,新系統(tǒng)投產所需的大量人員公司還未配置到位,而人員的培訓已經開始。如何去協調解決好這些問題,直接關系到項目投產時能否順利開啟,能否實現快速達產達效,因此都需要我們給予高度的關注。
三、下一步工作的基本思路
下半年,我廠的主要任務和工作目標是:完善、優(yōu)化生產組織與管理,確保產品質量的穩(wěn)定和生產的均衡穩(wěn)順,為下道工序提供優(yōu)質的服務;大力實施對標和作業(yè)成本管理,不斷改善主要經濟技術指標,實現全方位的降本增效;提高全員環(huán)保意識,狠抓環(huán)境綜合治理,改善和提升廠區(qū)及周邊的環(huán)境質量;加快技改建設進度,努力確保工程質量,力爭項目按期實現達產達效。
經營目標:實現成本降低額萬元(暫定)。
下半年,我們要抓好以下幾個方面的重點工作:
。ㄒ唬┓(wěn)定和提高產品質量,為下道工序生產創(chuàng)造良好條件
下半年,要繼續(xù)堅持質量優(yōu)先的工作方針,把生產管理重點放在質量管理上,特別是狠抓焦炭質量的穩(wěn)定和煤氣質量的提高。要加強進廠洗精煤質量管理,及時與生產質量管理中心、采購部協調溝通,完善來煤結構,確保煤質均衡,根據庫存和來煤情況不斷優(yōu)化配煤結構,力求做到與年度配煤方案相吻合。強化煤場操作與管理,確保合理分堆、不混煤、不錯堆,嚴格“平鋪直取”作業(yè)制度,努力提高配煤準確率。抓好焦爐操作和溫度管理,根據爐溫情況和生產計劃變化情況合理調整加熱制度,保證焦炭的成熟均勻。抓好焦爐與干熄焦系統(tǒng)的生產過程控制和協調配合,確保干熄焦率始終穩(wěn)定在93%以上,保持焦炭質量的穩(wěn)定,為煉鐵生產創(chuàng)造良好條件。同時,抓好脫硫操作人員的培訓,不斷規(guī)范操作,力爭在回收系統(tǒng)改造完成之后,脫硫系統(tǒng)能夠順利開啟,并盡快實現達產達效,提高焦爐煤氣的質量。
(二)扎實推進標準化作業(yè)和計劃值管理,進一步理順和優(yōu)化生產組織
要扎實推進標準化作業(yè),進一步做好三級自查自糾,全面落實現場標準化作業(yè)各項工作,積極探索實施變化點管理的最佳模式。要強化工藝檢查與考核,加強對煤場平鋪直取操作、焦爐冒煙冒火、單爐裝煤量、集氣管壓力調節(jié)的檢查與考核,并將檢查考核落到實處,進一步規(guī)范員工的操作行為,減少操作事故。嚴格生產計劃值管理和考核,強調工序服從,加大日常調度管理與考核力度,對不服從調度管理的行為從嚴考核。認真抓好技改與生產的之間協調,生產系統(tǒng)要根據技改建設進展情況,適時調整生產與檢修計劃,為技改建設的快速推進創(chuàng)造有利條件,同時盡可能減少技改施工對生產帶來的影響。
(三)深入開展對標和作業(yè)成本管理,確保各項指標持續(xù)改善
科學、系統(tǒng)地開展對標挖潛和作業(yè)成本管理,通過指標的對比,分析差距、找出原因,制定切實有效地改進措施,促進我廠各項主要生產經營指標的持續(xù)改善,力爭接近或達到同行業(yè)先進水平,尤其是噸焦煤耗、工序能耗等指標。根據年初制定的對標工作方案,結合我廠上半年工作實際,針對那些對成本影響較大的主要指標,深入開展對標挖潛工作。要加強與生產質量管理中心的溝通和協調工作,在確保焦炭質量的前提下,盡可能降低配合煤揮發(fā)份,穩(wěn)步降低噸焦煤耗指標。要認真組織開展節(jié)能降耗攻關,加強操作管理和工藝過程控制,降低高、焦爐煤氣和電、汽、水、壓風的消耗。要加強可控費用管理,嚴格物料領用審核制度,進一步降低四項費用。對各項指標的量化分析,進一步制定和完善指標改進措施,通過自主管理、作業(yè)成本核算等手段,確保各項指標得到深入持續(xù)的改善。
。ㄋ模┘哟蟀踩h(huán)保綜合整治力度,不斷改善生產操作環(huán)境
下半年,我們要繼續(xù)加強對員工的安全責任意識教育,加大現場安全生產管理的檢查與督促力度,深入排查和整改各類安全隱患,加強對維保單位、施工單位、外協勞務工的安全管理,適時開展各類事故應急預案演練,在全廠營造良好的安全生產工作環(huán)境。在環(huán)保方面,一是加大對環(huán)保設施的運行維護力度,確保環(huán)保設施運轉率達到100%;二是繼續(xù)加大焦爐冒煙冒火的整治力度,規(guī)范焦爐裝煤和出爐操作,完善和優(yōu)化焦爐集氣管壓力自調系統(tǒng);三是加大外排廢水的治理力度,利用外排廢水水質在線監(jiān)測系統(tǒng)加強對生脫廢水處理效果的監(jiān)管,規(guī)范相關工序的操作,確保外排水合格率達100%;四是加強危險廢物和可回收廢棄物的管理,杜絕重大污染事故的發(fā)生。
(五)狠抓技改建設進度與質量,確保項目按期達產達效
由于受設計進度和天氣等原因影響,目前3焦爐大修及化產系統(tǒng)改造項目工期已延遲一個月以上,使得工期壓力增大,各個節(jié)點的工作任務更加繁重,下一步,我們要認真做好以下幾方面的工作:一是加強與設計單位的協調,繼續(xù)派專人到設計單位進行設計聯絡,確保設計圖紙盡早到達;二是抓好各個區(qū)域的土建施工,在確保施工質量的基礎上盡可能加快施工進度;三是抓好關鍵設備的監(jiān)制,在派人專人前往設備制造廠家進行現場監(jiān)制的同時,派人不定期對各設備制造廠家進行巡視和督促,以保證設備的制造質量和進度;四是把好焦爐本體的砌筑質量關,要組織精干力量配合監(jiān)理部門,督促施工單位嚴格按照焦爐砌筑規(guī)范進行砌筑;五是抓好人員的培訓,根據項目建設進度,有計劃、有步驟地安排相關操作人員進行自培和外培,確保操作人員素質能夠滿足系統(tǒng)開工時的需要。通過以上措施,確保實現項目按期達產達效的最終目標。
務虛會發(fā)言稿2
一、20xx年工作取得的成績和特色工作
20xx年,財務部緊緊圍繞公司年度重點工作任務及省、市公司年度財務工作重點,全面推進財務集約化工作,實現財務管控系統(tǒng)成功上線應用。主要工作如下:
1、開展供電所發(fā)票清查回收工作,對以前年度的舊欠電費發(fā)票進行了清理,制訂下發(fā)了《xxxx公司供電所發(fā)票管理辦法》,進一步規(guī)范供電所發(fā)票管理;
2、在供電所全面推行財務信息管理系統(tǒng)及物資管理系統(tǒng),統(tǒng)一供電所管理模式,實現供電所財務、物資的集約化管理。
3、積極推進標準作業(yè)成本試點工作,召開作業(yè)成本工作會議,組織生產部、修試工區(qū)學習相關定額以及預、決算模板,明確每個階段的責任人員,確保作業(yè)成本試點工作順利完成。
4、通過實施月度進賬計劃管控,提升成本費用進賬率,加快項目轉資;根據經營情況變化,及時組織有關部門開展經營指標預測、分析,確保公司關鍵指標的可控、再控。
5、在預算管理工作中,按月對預算執(zhí)行情況進行分析、反饋;修訂預算管理及考核辦法,嚴格預算管理考核,確保預算剛性。組織業(yè)務部門完成財務管控系統(tǒng)中20xx年預算調整及20xx年預算編制工作,初步實現了預算管理向業(yè)務部門延伸。
二、存在的問題
1、在預算管理中仍存在業(yè)務預算編制不準確、預算調整比例大等問題。尤其是財務管控系統(tǒng)中資金預算模塊的上線啟用,對業(yè)務部門的預算管控能力提出了更高的要求。
2、資產管理工作距全壽命周期資產管理還存在差距,業(yè)務部門未能有效利用xxx系統(tǒng)對設備進行管理,導致部分資產賬實不符。
三、解決措施
1、通過對業(yè)務部門進行預算管理培訓,提升業(yè)務部門的預算管控能力。建議修訂經濟責任制考核辦法,考慮業(yè)務部門預算管控難度系數,同時嚴格預算考核,充分調動業(yè)務部門的預算管理積極性。
2、由財務部牽頭,組織業(yè)務部門開展資產清查工作,及時根據盤點結果對xxx系統(tǒng)中的設備進行維護,確保賬實相符。
四、20xx年工作思路
20xx年財務工作以財務集約化、信息化深化應用為契機,圍繞公司20xx年工作思路,爭取在指標管控、預算、資金、資產、供電所管理方面實現新的突破。
1、在指標管控方面,認真研讀國一流考核細則,確保公司指標符合國一流要求;運用趨勢分析法,定期組織開展指標分析、預測工作,為公司決策提供依據。
2、在預算管理方面,以財務管控系統(tǒng)為平臺,繼續(xù)做好年度資本性支出、成本、農維費等項目預算的管控工作,以年度預算為基礎,實施月度進賬計劃管控,確保成本費用進賬均衡性。
以“拖延加倍法”為原則,修訂預算管理考核辦法,加大預算考核力度。
3、在資金管理方面,以xx系統(tǒng)為平臺,實現供電所電費統(tǒng)一核算;撤銷供電所電費賬戶,統(tǒng)一開設電費集中賬戶,實現供電所資金集中管理。加強公司月度現金預算管控,按省公司統(tǒng)一部署,對業(yè)務部門現金預算的編報進行考核,逐步實現由按月控制到按旬、日控制。
4、在資產管理方面,按xxx系統(tǒng)中流程規(guī)定,重新修訂相關制度,明確業(yè)務部門資產管理職責;開展固定資產資產清查工作,對xxx系統(tǒng)中設備資產進行清理,防止系統(tǒng)上線后資產管理工作前清后亂,確保資產賬、卡、物一致。
5、加強對xxx系統(tǒng)財務關鍵指標的分析,通過改變業(yè)務報銷流程等控制方法,確保集成業(yè)務憑證比例、項目轉資率等財務指標均高于省均值。
6、在供電所管理方面,實現供電所財務信息系統(tǒng)單軌運行;加強對后備核算員的培訓力度,開展供電所核算員崗位競聘;組建供電所會計核算中心,實現以兩個“中心”(電費管理中心、會計核算中心)為主體的供電所財務管理新模式。
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