久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度

時(shí)間:2020-12-18 15:47:20 制度 我要投稿

機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度

  你對機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度熟悉嗎?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家收集的關(guān)于機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度,希望能夠幫到大家!

機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度

  機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度【1】

  第一條 單位的各項(xiàng)收支,統(tǒng)一納入全局經(jīng)費(fèi)管理,由局財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé),未經(jīng)局長批準(zhǔn),股室不得另設(shè)帳戶。各股室不得設(shè)立小金庫或公款私存,不得截留、轉(zhuǎn)移或挪用單位資金。

  第二條 財(cái)務(wù)預(yù)算。每年年初,有財(cái)務(wù)人員根據(jù)上年度經(jīng)費(fèi)收支基本情況和本年度工作計(jì)劃,就全局全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支作好年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,本著量入為出、?顚S玫脑瓌t做到先緊后松、備有余地、不搞赤字,合理做出經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃安排、編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算,報(bào)局長辦公會研究。

  第三條 經(jīng)費(fèi)開支報(bào)告程序。

  1、經(jīng)費(fèi)開支須事先報(bào)告,5000元以下(含5000元)的直接向局長報(bào)告,超過5000元的經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。

  2、經(jīng)費(fèi)開支實(shí)行“一支筆審批”制度,即由各股(室)報(bào)告辦公室協(xié)同分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核、局長負(fù)責(zé)審批。

  第四條 報(bào)銷程序。

  1、為對經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性負(fù)責(zé),所有報(bào)銷憑證均必須有經(jīng)辦人簽字、辦公室與分管領(lǐng)導(dǎo)一起審核,局長審批。

  2、報(bào)銷程序:報(bào)銷人(填寫原始單據(jù))—分管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室(核對原始材料、旅差)—局長(審批)—報(bào)賬員( 報(bào)賬)。

  第五條 借款手續(xù)。

  1、因公借款由借款人填寫借款單,經(jīng)局長(局長不在由分管領(lǐng)導(dǎo)請示局長同意)簽字批準(zhǔn)后,交報(bào)賬員辦理借款手續(xù)。

  2、出差借款應(yīng)在出差歸來一個(gè)星期內(nèi)結(jié)清。

  3、前次借款未結(jié)清的,不得辦理下次借款。

  4、凡借款手續(xù)不齊全的,報(bào)賬員不得擅自同意借款。、

  第六條 日常開支的管理。

  1、旅差費(fèi)

  (1)干部職工需要出差或下鄉(xiāng)的,必須預(yù)先告知辦公室,辦公室要如實(shí)登記,以便日后核對干部職工旅差費(fèi)的報(bào)銷。干部職工報(bào)銷旅差費(fèi)日期、天數(shù)以辦公室記載的日期、天數(shù)為準(zhǔn)。

  (2)司機(jī)差旅費(fèi):屬本局因公用車的,旅差費(fèi)在本單位報(bào)銷;下屬單位、外單位用車或私人用車的,由用車單位或個(gè)人負(fù)責(zé)(含油費(fèi)、過路費(fèi)、食宿費(fèi))。

  (3)出差需要食宿者,局領(lǐng)導(dǎo)干部住宿每人每晚要控制在120元以下,其他干部職工控制在100元以下;吃飯每人每餐(午餐或晚餐)控制在50元以下,如有特殊情況需要超支的,必須電話請示局長同意,否則不予報(bào)銷。

  (4)報(bào)銷時(shí)間:所有旅差要在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷。

  (5)其他費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2、辦公用品、印刷品的開支

  (1)各股室人才交流中心、勞動監(jiān)察大隊(duì)需購買辦公用品和印刷品的由各股室列出購買清單,交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由辦公室統(tǒng)一購買,各股室印刷的材料由辦公室負(fù)責(zé)。其余二層機(jī)構(gòu)自定。

  (2)日常辦公室用品實(shí)行定點(diǎn)掛賬,由辦公室人員簽字購買,其他人員不得擅自簽單。

  3、維修費(fèi)

  (1)電腦、復(fù)印機(jī)等維修由辦公室報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后維修。

  (2)車輛維修、清洗按《車輛管理制度》執(zhí)行

  4、公務(wù)接待費(fèi)

  (1)接待原則:本著熱情、周到、節(jié)儉的原則,按照廉政、務(wù)實(shí)的要求,從嚴(yán)格控制,對口接待。

  (2)堅(jiān)持事先報(bào)告制度:凡來客需要局里安排用餐的,必須經(jīng)局長同意,未經(jīng)局長同意的,均不予報(bào)銷。

  (3)用餐標(biāo)準(zhǔn):來客接待標(biāo)準(zhǔn)按縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (4)報(bào)銷程序:憑“菜單”和餐票或發(fā)票,由經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)局長審批。

  5、其他

  (1)會議經(jīng)費(fèi):局里召開較大會議或舉行有關(guān)活動需要的專項(xiàng)支出,由局辦公室實(shí)施統(tǒng)一管理和支付結(jié)賬,費(fèi)用按政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (2)慰問經(jīng)費(fèi):局機(jī)關(guān)在職人員患病住院慰問金為每人每次200元,在職人員配偶及本人父母病故的慰問金為每人300元,退休人員病故慰問金為每人800元。

  (3)要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定做好例行節(jié)約工作,嚴(yán)格按照規(guī)定控制辦公用品、水電、車輛維修、車輛燃油等費(fèi)用開支。

  機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度【2】

  為規(guī)范經(jīng)委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,確保機(jī)關(guān)工作的正常進(jìn)行,特制定本規(guī)定。

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),嚴(yán)格遵照市政府資金結(jié)算中心的規(guī)定,本著“精打細(xì)算、統(tǒng)籌安排、量入為出、從嚴(yán)控制”的原則,合理、規(guī)范使用資金,保障經(jīng)委各項(xiàng)工作的有效、正常開展。

  二、發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督、管理職能,做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制和核算管理、資金收支計(jì)劃、年度決算,定期分析經(jīng)費(fèi)支出情況,考核資金的使用效果,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效益,保證委機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  三、加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金管理,按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計(jì)劃,合理安排使用資金。用款部門支用款項(xiàng)時(shí),需提出用款申請,經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由辦公室按批復(fù)意見予以支付。凡是財(cái)政撥入的專項(xiàng)資金,應(yīng)按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一核算,不能以撥列支。

  四、委機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格實(shí)行“一支筆”制度。日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報(bào)銷。

  五、報(bào)銷出差費(fèi)用,須同時(shí)粘貼會議通知(上級行政會議)等有關(guān)證明。原則上只報(bào)銷住宿費(fèi)、在外公共交通費(fèi)(不含出租車費(fèi))、伙食補(bǔ)助費(fèi)。住宿標(biāo)準(zhǔn):副局級以上領(lǐng)導(dǎo)每人每天150元以下,其他人員每人每天100元以下。生活補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):市外省內(nèi)每人每天12元,省外國內(nèi)每人每天15元,特區(qū)每人每天20元。非正式在編人員不得領(lǐng)取伙食補(bǔ)助。凡是會議統(tǒng)一安排食宿、單據(jù)中含餐費(fèi)和委托旅行社承辦外出活動的,不得領(lǐng)取伙食補(bǔ)助。

  六、凡是公共交通能夠到達(dá)的城市出差,原則上不準(zhǔn)自帶車輛。工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀活動、餐飲等開支的.一切費(fèi)用,均由個(gè)人自理。

  七、委機(jī)關(guān)承辦的大型會議,由辦公室統(tǒng)一安排。本著精打細(xì)算,厲行節(jié)約的原則,提出預(yù)算,報(bào)委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門承辦的會議,也應(yīng)本著節(jié)約的原則提出預(yù)算,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報(bào)委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會議報(bào)銷單據(jù)應(yīng)列清會議室租金、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等明細(xì);會議表彰獎勵(lì)支出須有人事部門的批準(zhǔn)文件。會議不準(zhǔn)發(fā)放各種禮品、紀(jì)念品。

  八、對低值易耗辦公用品的購進(jìn)和發(fā)放從嚴(yán)管理。辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買并列帳,領(lǐng)用或發(fā)放需登記簽字。

  九、大額辦公用品和固定資產(chǎn)購置,需報(bào)委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格按照政府集中采購目錄所確定的采購范圍,編制政府采購預(yù)算,實(shí)行政府集中采購。

  十、報(bào)銷的各種費(fèi)用必須出具真實(shí)合法的原始票據(jù),原始票據(jù)必須同時(shí)具備以下必備的要素:

  (一)必須具有稅務(wù)部門或財(cái)政部門監(jiān)制字樣的專用章;收據(jù)原則上不予報(bào)銷,特殊情況需由兩位經(jīng)辦人簽字。

  (二)必須具有出據(jù)單位加蓋的行政或財(cái)務(wù)專用章。

  (三)必須具有填制日期、付款單位或付款人、費(fèi)用項(xiàng)目及名稱、相等的大小寫金額、開票人等,票據(jù)上的商品名稱必須詳實(shí),內(nèi)容籠統(tǒng)的單據(jù),不予報(bào)銷。

  (四)原始票據(jù)有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由出具單位重開,不得在原始票據(jù)上涂改、挖補(bǔ)。

  (五)對未按規(guī)定取得的原始票據(jù),不予報(bào)銷。

  十一、嚴(yán)格遵守國家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,費(fèi)用在1000元以內(nèi)的支出可用現(xiàn)金結(jié)賬,凡是超過1000元的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù),均應(yīng)使用支票結(jié)算。支出金額較大的會議費(fèi)、車輛維修費(fèi)、加油費(fèi)結(jié)算時(shí),需兩人以上同行辦理。報(bào)銷會議費(fèi)時(shí)須附有構(gòu)成會議費(fèi)的明細(xì)清單和到會人員名單;報(bào)銷車輛維修費(fèi)、加油費(fèi)時(shí)須附有每筆業(yè)務(wù)清單。

  十二、機(jī)關(guān)工作人員各種支出的報(bào)銷,要當(dāng)月開支當(dāng)月報(bào)銷;凡有借款,但未報(bào)帳,不得再次借支款項(xiàng),做到“前賬不清,后賬不借”。避免跨年度報(bào)銷。

  十三、財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,不得謀私、挪用公款,做到收有憑支有據(jù),并按月填制、報(bào)送收支情況表。

  十四、委機(jī)關(guān)現(xiàn)金報(bào)銷日為每周二、周四上午。

【機(jī)關(guān)收支業(yè)務(wù)管理制度】相關(guān)文章:

機(jī)關(guān)考勤管理制度5篇01-27

業(yè)務(wù)車輛管理制度12-26

業(yè)務(wù)考勤管理制度12-18

局機(jī)關(guān)檔案管理制度2篇01-28

公司銷售業(yè)務(wù)管理制度12-17

市國家稅務(wù)局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度01-20

財(cái)務(wù)收支的自查報(bào)告12-12

公司業(yè)務(wù)用車管理制度(通用5篇)12-21

機(jī)關(guān)6.26禁毒宣傳簡報(bào)06-28

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告01-18