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采購流程管理制度

時(shí)間:2020-09-25 15:22:09 制度 我要投稿

采購流程管理制度范本

  采購流程管理制度(一)

  一、目的

采購流程管理制度范本

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

 。ǘ┎少徤暾

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時(shí),由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2、長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審。

  采購流程管理制度(二)

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  (1)請購的部門;

  (2)請購單填寫人;

 。3)請購的日期及需求時(shí)間;

  (4)請購的物品名;

 。5)請購的物品數(shù)量;

 。6)請購的物品規(guī)格;

 。7)請購的物品用途;

 。8)請購如有特殊需要請備注;

  (9)請購部門主管;

 。10)請購單審核人;

  (11)公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

 。1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

 。2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》;

 。3)食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期,如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報(bào)的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;

  (4)其它涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,該清單的.電子文檔也需一并提交;

 。5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

  (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 。7)其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點(diǎn)

 。1)采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 。2)接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

 。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  (2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 。3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

 。4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo);

  4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

  五、入庫

 。1)采購物資到達(dá)倉庫后,由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗(yàn)收物資;

 。2)倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時(shí)通知采購部作退換貨處理;

  (3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

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