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受控文件管理制度

時間:2023-02-03 03:58:49 制度 我要投稿

受控文件管理制度(通用20篇)

  在現(xiàn)在的社會生活中,越來越多地方需要用到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家整理的受控文件管理制度(通用20篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

受控文件管理制度(通用20篇)

  受控文件管理制度 篇1

  一、目的:

  為了讓公司所有的文件得到規(guī)范化、條理化、統(tǒng)一化、明確化的管理,使所有受控文件得到有效的利用,讓文件的內(nèi)容得到有效的控制,特制定本制度。

  二、文件的編制:

  2.1所有文件的編制全部按照公司的統(tǒng)一格式編號,編號分解為L代表劉,D代表德,H代表華,崗位制度為部門的`一號文件,101為部門的第一份崗位職責,管理體系為部門的二號文件,201為部門的第一份管理體系。

  2.1.1YJH-XZ-101代表劉德華行政人事部第一個崗位制度的編號,如第二份崗位制度,編號為YJH-XZ-102以此類推。

  2.1.2YJH-XZ-201代表劉德華行政人事部第一個規(guī)章制度的編號。(同上)

  2.2版本版式:

  2.2.1A/0A代表文件的版本,0代表文件的版次,每次修改文件版次逐級遞升為1.2.3,以此類推,當版次升級為9后即進入B版,并以此類推;

  2.2.31/N文件頁碼符號,N代表本文件的總頁數(shù),1為本文件的第一頁,并以此類推;

  2.2.3如文件頁數(shù)較多,可使用26個字母依次往下編號。

  三、文件的分發(fā):

  1、所有受控文件的分發(fā)均需加蓋受控章后方可生效。

  2、所有受控文件的原件統(tǒng)一由行政人事部發(fā)放,發(fā)放的文件由人事文員統(tǒng)一影印加蓋受控章,以受控章上注明的日期為生效日期,分發(fā)到文件涉及部門,文件的分發(fā)必須由接收部門人員簽收。

  四、文件的管理:

  1、行政人事部發(fā)放的任何一份文件,都應完整保留原件,歸納并存檔,所有受控文件都屬于公司的機密文件,任何部門或個人都不可私自影印、修改或帶出公司。違者記大過。

  2、任何部門的受控文件,要小心保管,不可將文件內(nèi)容傳達非本公司人員。

  五、文件的修改:

  1、所有受控文件的修改均由總經(jīng)辦統(tǒng)一修改,其他任何部門或個人無權(quán)擅自對受控文件進行修改。

  2、所用文件如在實行中有不足需要修改時,應經(jīng)過各部門經(jīng)理、主管會議決定,確實不可行時,方可修改。

  3、文件修改后,人事文員應立即將新文件發(fā)放到涉及部門,同時將修改后的文件收回,并加蓋更改章封存。

  受控文件管理制度 篇2

  1、目的

  為規(guī)范受控文件的發(fā)放、使用、回收、作廢等過程,防止作廢文件的非預期使用,特制定本規(guī)定。

  2、適用范圍

  適用于公司內(nèi)部使用的工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、程序文件、管理文件,以及各部門制定的內(nèi)部使用的文件。

  3、職責

  3.1質(zhì)檢部負責各類工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程的歸口管理;

  3.2總經(jīng)理辦公室負責各類管理文件及相關(guān)外來文件的歸口管理;

  3.3各部門負責本部門內(nèi)部使用的各類文件、合同的管理。

  3.4生產(chǎn)部負責原糧供方合同、運輸協(xié)議、設(shè)備采購合同文件進行管理。

  4、管理要求

  4.1受控文件的發(fā)放

  4.1.1各類受控文件在經(jīng)過規(guī)定流程要求的審核、批準后由歸口部門負責發(fā)放。

  4.1.2受控文件發(fā)放前應在文件首頁上加蓋紅色“受控文件”章,填寫分發(fā)號和發(fā)放日期。每種工藝規(guī)范的第一頁上加蓋藍色“生產(chǎn)用圖”或“試制”章和發(fā)放日期。

  4.1.3受控文件分發(fā)號應嚴格執(zhí)行下表的規(guī)定:

  4.1.4受控文件發(fā)放時由文件歸口部門填寫“文件資料發(fā)放處置單”,由接收人簽字接收。接收人的'簽字應與文件分發(fā)號相對應。

  4.2受控文件的保管與使用

  4.2.1各部門應由專人負責管理本部門使用的各類受控文件。其職責包括修訂本部門“受控文件清單”;妥善整理、裝訂和保管;借閱時進行登記并及時回收;文件修改后及時發(fā)放新文件并回收作廢文件等。

  4.2.2受控文件應妥善使用,不應破損或丟失。若不慎丟失,應及時向文件歸口部門申請補發(fā)。

  4.3受控文件的復制

  4.3.1使用部門因工作原因需要復制受控文件時,應向文件歸口部門提出申請,由文件歸口部門復制,各部門不應擅自復制。

  4.3.2所有復制的受控文件一律在首頁加蓋紅色“受控”章。

  4.3.3復制的受控文件也應填寫分發(fā)號和發(fā)放日期。分發(fā)號的填寫方式為“部門文件分發(fā)號—序號(兩位)”,發(fā)放日期為復制后實際發(fā)放的日期。

  4.3.4復制的受控文件發(fā)放時由文件歸口部門在該文件的“文件資料發(fā)放處置單”上進行登記,由接收人簽字。

  4.4受控文件的更改與收回

  4.4.1受控文件由文件歸口部門根據(jù)需要進行更改。需換頁的更改文件的發(fā)放范圍按原文件的“文件資料發(fā)放處置單”的登記確定,其余按4.3條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  4.4.2受控文件更改后,換頁后的原文件即為作廢文件。作廢文件應由文件歸口部門及時收回并加蓋“作廢”章。

  4.4.3人員離職、部門合并或撤消的,原分發(fā)的受控文件應由文件歸口部門及時收回。

  4.4.4文件收回時由文件歸口部門填寫“文件回收處置單”,由交、收雙方簽字。

  4.4.5作廢文件收回后由文件歸口部門單獨存放并標識,待積存到一定數(shù)量時申請一次性銷毀。

  4.5電子版受控文件的管理

  4.5.1在公司內(nèi)部局域網(wǎng)和網(wǎng)站上公布的受控文件,只供公司員工在線學習和下載記錄單式。不應擅自下載受控文件中除空白記錄單式外的其他內(nèi)容。

  4.5.2文件歸口部門應對電子版的受控文件及時更新,避免因更新不及時而帶來的混亂。

  4.6提供給客戶使用的文件的管理。

  4.6.1銷售部應要求客戶方建立相應的文件管理辦法,對我方提供的文件嚴格按受控文件要求進行控制。

  4.6.2銷售部應以每一客戶為單位建立文件發(fā)放檔案,填寫“文件資料發(fā)放處置單”,文件發(fā)放后應要求對方確認并登記。

  4.6.3客戶對我方提供的文件如需復制,應填寫該單位的“發(fā)放記錄”并回傳至我方進行確認。

  4.6.4凡我方更改的文件,應及時收回原文件并填寫該單位的“回收記錄”,回傳至我方進行確認。

  4.6.5銷售部應將所填寫的以每一供方為單位的“文件資料發(fā)放處置單”,以及收到的“發(fā)放記錄”、“回收記錄”一起建立供方檔案,妥善保管。

  受控文件管理制度 篇3

  第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質(zhì)量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權(quán)益,根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,結(jié)合本局實際,制定本辦法。

  第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權(quán)利、義務(wù),具有普遍約束力并可反復適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

  下列文件不適用本辦法:

  (一)部署工作,規(guī)范本機關(guān)、本系統(tǒng)內(nèi)部工作的文件;

 。ǘ⿻h紀要。

  第三條:規(guī)范性文件資料應貼合下列規(guī)定:

  (一)貼合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

  (二)貼合職權(quán)法定原則;

  (三)與WTO原則或其他規(guī)范性文件相協(xié)調(diào),無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。

  第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設(shè)下列事項:

 。ㄒ唬┬姓S可;

 。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;

 。ㄈ┬姓幜P;

 。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧;

  (五)限制或者處分公民、法人或者其他組織的法定權(quán)益;

 。┓、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的義務(wù)。

  第五條:法制辦負責對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

  第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規(guī)范性文件,應由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關(guān)部門的人員、有關(guān)專業(yè)人員或社會團體的代表參加。

  第七條:規(guī)范性文件初稿構(gòu)成后,應由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將以下材料提交法制辦審查:

 。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本;

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

 。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本。

  規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。

  第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內(nèi)提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

  第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:

  (一)貼合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān);

  (二)送審材料不貼合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu),并書面說明理由;

  (三)送審材料只存在立法技術(shù)問題的,予以修改并簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān)。

  第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經(jīng)局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關(guān)規(guī)定進行登記審查:

  (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

  (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本;

 。ㄋ模┍静块T法制工作機構(gòu)的書面意見。

  規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的.,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。

  第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領(lǐng)導審核經(jīng)局長批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

  (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

 。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本;

 。ㄋ模┍静块T法制工作機構(gòu)的書面意見。

  負責起草規(guī)范性文件的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)應當在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內(nèi)將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

  第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內(nèi)由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統(tǒng)一送市政府法制辦、市人大、上級質(zhì)監(jiān)局等部門備案。

  第十三條:規(guī)范性文件應當自發(fā)布之日起30日內(nèi)在本局網(wǎng)站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網(wǎng)站的公開程序按照本局政務(wù)公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十四條:規(guī)范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

  第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。

  第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。

  第十七條:本辦法由揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局法制機構(gòu)負責解釋。

  第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

  受控文件管理制度 篇4

  機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的.管理要做到及時、準確、安全、保密。

  一、辦理程序

  (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導或主持工作的領(lǐng)導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

  (二)按領(lǐng)導簽批的范圍進行傳閱。

  (三)需辦理的,按局領(lǐng)導指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。

  (四)歸檔,交上級部門。

  二、傳閱

  (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。

  (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

  (三)對局領(lǐng)導閱后所作的批示,要及時通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

  三、保密

  (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。

  (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

  (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導批準。

  (四)各級領(lǐng)導要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

  (五)涉密文件,不得復制或摘抄。

  四、歸檔

  (一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。

  (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。

  (三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

  (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

  受控文件管理制度 篇5

  一、總則

  1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

  2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。

  二、技術(shù)文件的`編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

  2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

  3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

  4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須貼合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。

  3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

  三、技術(shù)文件的提交

  1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

  2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

  3、設(shè)計文件的提交以starteam為準,設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

  四、技術(shù)文件的歸檔

  1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權(quán)、利。

  2、技術(shù)文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

  4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

  5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時,須填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術(shù)文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持不具權(quán)限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應的文件進行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

  5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責追究

  各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權(quán)利。

  受控文件管理制度 篇6

  1、目的

  為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

  2、職責

  2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

  2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

  2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

  2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

  3、文件種類

  3.1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);

  3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

  3.3平行文:信函,會議紀要。

  4、文件格式

  4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

  4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

  4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。

  4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的.和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

  4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

  4.6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

  4.7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側(cè),專行空兩格注明"附件:xxx"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

  4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

  4.9日期:

  4.9.1一般應寫發(fā)文日期;

  4.9.2制度或會議經(jīng)過的文件應寫經(jīng)過的日期;

  4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

  5、文號

  5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

  5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

  5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。

  6、用印

  6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。

  6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

  6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

  7、文件管理

  7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

  7.2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

  7.3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

  7.4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

  7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門辦理。

  7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注等。

  7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

  7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。

  7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

  8、相關(guān)文檔

  8.1文號編碼規(guī)則

  8.2《文件編號使用登記表》

  8.3《對外發(fā)文登記表》

  8.4《對內(nèi)發(fā)文登記表》

  8.5《收文登記表》

  8.6《文件處理單》

  8.7《傳閱單》

  8.8《用印登記表》

  8.9對外發(fā)文格式

  8.10對內(nèi)發(fā)文格式

  8.11報告總結(jié)格式

  8.12會議紀要格式

  8.13會議記錄格式

  9、修訂及實施

  9.1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。

  9.2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。

  9.3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。

  受控文件管理制度 篇7

  一、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件,具體由辦公室負責。

  二、對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的`核定、登記。

  三、本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

  四、凡正式文件在經(jīng)登記后由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,分送領(lǐng)導和承辦部門閱辦,重要文件或急件應立刻呈送領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

  五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

  受控文件管理制度 篇8

  局辦公室負責我局對外行文和公文的收發(fā)處理工作,為使行文和收文處理規(guī)范化,特規(guī)定如下:

  一、行文

  (一)凡以我局名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦科室擬稿,經(jīng)科室負責人、分管領(lǐng)導初審后,送辦公室核稿,經(jīng)辦公室核稿后送局領(lǐng)導簽發(fā)。重要文件需由局領(lǐng)導審核,主管區(qū)領(lǐng)導簽發(fā)。聯(lián)合行文必須同時送有關(guān)單位領(lǐng)導會簽,方可發(fā)出。

  (二)經(jīng)局領(lǐng)導簽發(fā)的文稿交辦公室統(tǒng)一登記、分類編號。由擬稿科室打印、校對、裝訂,上行文由辦公室發(fā)送并催辦,平行文和下行文由擬稿科室分發(fā)。

  (三)行文規(guī)則參照《國家行政機關(guān)公文處理辦法》(國發(fā)[XX]23號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,行文流程按局辦公處理系統(tǒng)流程進行。

  二、收文處理

  (一)所有發(fā)至我局的公文(含傳真件公文和附有領(lǐng)導的批示或上級部門轉(zhuǎn)我局處理的公文),由局辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送局領(lǐng)導閱示或送有關(guān)科室辦理。

  (二)文件按辦件、閱件進行分類。辦公室負責人根據(jù)文件內(nèi)容和規(guī)定的傳閱范圍,提出辦文意見,送局領(lǐng)導批示或交有關(guān)科室閱辦。需要辦理的'公文,經(jīng)請示局領(lǐng)導后辦理,辦公室根據(jù)文件內(nèi)容、領(lǐng)導批示予以催辦。

  (三)對急辦件,辦公室應立即將文件送交局領(lǐng)導批閱。領(lǐng)導不在時,辦公室應根據(jù)文件內(nèi)容及時限要求,交相關(guān)業(yè)務(wù)科室或人員辦理。事后及時向局領(lǐng)導匯報并做好督辦工作。

  (四)一般公文通過局內(nèi)網(wǎng)辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。

  (五)凡外出開會、學習帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。

  三、保密文件收發(fā)管理

  (一)遵守公司統(tǒng)計報表管理制度,保密資料統(tǒng)一由本局兼職保密員收發(fā)、傳遞、清退和銷毀,并嚴格把好收發(fā)關(guān)、傳閱關(guān)、清退關(guān)“三關(guān)”。

  (二)制發(fā)文件時,經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數(shù)量,送局領(lǐng)導審批后印發(fā)。

  (三)保密文件、保密資料必須在辦公室內(nèi)進行傳閱,未經(jīng)批準不得擅自擴大傳閱范圍;不準擅自復印或抄錄保密文件,不得將文件帶出辦公室;確因工作需要攜帶外出的,需經(jīng)局領(lǐng)導批準,并要妥善保管。

  (四)復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù)。嚴禁將保密文件、保密資料拿到社會上營業(yè)性場所復印。

  (五)借閱保密文件、保密資料須按閱讀范圍借用,并辦理登記、簽字手續(xù)。用完后,要及時歸還。

  (六)對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現(xiàn)欠缺要及時追查,防止丟失。

  (七)銷毀保密文件、保密資料時,必須登記造冊,經(jīng)主管局領(lǐng)導批準,送區(qū)保密局指定的地點處理,嚴禁將文件出賣給廢品收購站。

  受控文件管理制度 篇9

  1、學校各部門對學校以上文件的收發(fā),傳遞,閱辦,保管,存檔要有專人,做到“三勤”:勤催辦,勤檢查,勤回收。各部門、年組取的文件要有專人保管,并按要求定期交回。

  2、收發(fā)文件有登記。收到上級文件后,由專人拆封,認真核對份數(shù),統(tǒng)一編號,及時登記;向下發(fā)文時,明確份數(shù),嚴格履行發(fā)文登記(簽字)手續(xù)。

  3、傳閱文件有專夾。做到及時,準確,去向清楚;達到“三不”:批閱不積壓,承辦不橫傳,傳閱范圍不擴大。

  4、借閱文件有手續(xù)。借閱秘密文件要嚴格履行領(lǐng)導簽批,本人(借閱者)簽字手續(xù),閱后及時歸還。

  5、繳毀文件有清單。對清繳上來的文件,按規(guī)定該存檔的存檔,該上繳的`上繳,該銷毀的銷毀,無論是存檔,上交或是銷毀,都必須分類列出清單備查。

  6、存放文件有專柜。需要繼續(xù)保存的文件,要設(shè)專柜專人分類保管,存放文件的室內(nèi)要有晝夜值班人員,確保文件管理安全。

  7、秘密文件不準與其它公文混存,更不準亂放損壞或丟失。丟失者要追查責任并予以必要的紀律處分。

  8、上級召開會議由領(lǐng)導帶回的文件,一律交文秘人員登記,保管干部調(diào)動工作,事先要把文件交清。

  受控文件管理制度 篇10

  一、一般

  1.技術(shù)文件是我們公司的核心秘密,是我們公司持續(xù)發(fā)展和在市場上堅持強勢競爭力的有力保證,公司的技術(shù)文件歸公司所有。

  2、為規(guī)范公司技術(shù)文件管理,明確文件編制的準確性、完整性、技術(shù)文件編制、簽名、變更、保存等相關(guān)資料,確保技術(shù)文件的準確性和有效管理,特制定本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠技術(shù)文件管理。

  二、技術(shù)文件的編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)文件和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開發(fā)計劃階段:計劃設(shè)計、質(zhì)量保證概述、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢查要求

  2)開發(fā)設(shè)計階段3360原理圖、打印布局、產(chǎn)品編程手冊、機械原理圖、編程設(shè)備刻錄文件、可編程設(shè)備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計審查記錄表

  3)產(chǎn)品調(diào)試階段3360產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊接明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄

  4)產(chǎn)品維護階段3360設(shè)計開發(fā)摘要、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須遵守國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。

  3.技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相關(guān)部門編制,各部門要對技術(shù)文件的'準確性、合理性負責。

  三、提交技術(shù)文件

  1.在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期內(nèi),設(shè)計師應根據(jù)技術(shù)文檔規(guī)范認真完成各文檔的編寫工作,以確保技術(shù)文檔的完整性。

  2.在產(chǎn)品開發(fā)的每個階段,設(shè)計師都必須及時提交設(shè)計文件并保存在公司的服務(wù)器上。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改時,設(shè)計師都必須重新提交文件,更新服務(wù)器上的文件,確保開發(fā)工作的可靠性。

  3、設(shè)計文件的提交以starteam為準,設(shè)計師應根據(jù)提交的文件類別提交到starteam的相應目錄。

  4.對于提交的文件,任何人都不能故意從服務(wù)器中刪除。

  四、技術(shù)文件的保管

  1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審查和批準。技術(shù)文件編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審查三級把關(guān)制度。明確各級責任、權(quán)利、利益。

  2、技術(shù)文檔必須在標題欄的編號、名稱、日期、設(shè)計、校對、審計、批準等欄中簽名完備,簽名不完善的技術(shù)文檔不能用于存檔。

  3.文件簽名分為紙質(zhì)文件簽名、電子文件簽名、光盤簽名。其中紙質(zhì)文檔簽名必須用手寫在紙質(zhì)文檔上,電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam,光盤簽名必須作為一個整體簽署光盤封面上的標簽。

  4、各種存檔文件確認后,簽名完成后才能進行存檔工作。歸檔文件應在公司服務(wù)器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤保管。

  5.應在用于存儲歸檔文件的光盤或其盒子上粘貼標簽,標簽上應顯示光盤的大致信息(如名稱、編號、簽名信息等)。

  6.歸檔文件時要填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,對歸檔文件進行實際完整的規(guī)范性檢查,合格后才能歸檔。

  五、技術(shù)文件貸款

  1.任何職員不得個人傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持未經(jīng)授權(quán)的文件。

  2.如果工作需要,需要借用技術(shù)文件,請要求相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫《借閱登記表》。然后,您可以獲得相應的批準,從公司服務(wù)器下載該文件并進行審閱。

  3.對借來的文件不能私自印刷、傳閱,不能泄露借來的文件的秘密。

  4.如果有特殊情況,需要將文件轉(zhuǎn)交他人或攜帶,必須得到相關(guān)領(lǐng)導的批準。

  5.查閱文件后,應在相關(guān)人員監(jiān)督下徹底刪除貸款文件,并補充整個《借閱文件記錄表》。

  六、追究責任

  各部門要嚴格遵守上述規(guī)定,如果因不遵守上述規(guī)定而丟失或泄露公司技術(shù)文件,公司將根據(jù)相關(guān)秘密規(guī)定受到罰款處罰和公司內(nèi)部處罰,情節(jié)嚴重的人將保留追究法律責任的權(quán)利。

  受控文件管理制度 篇11

  1.技術(shù)文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類!笆芸亍蔽募概c質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)文件。

  2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識,文件更改幅度較大時,予以換版。換版文件下發(fā)后,必須將原文件由行政部收回,以保證使用有效版本。

  3.文件領(lǐng)用者,因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時,到行政部填寫《文件處理單》,經(jīng)常務(wù)副總審核、批準后方可領(lǐng)用。

  4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件,并保持文字清晰,外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》,經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準后方可借閱。

  5.作廢文件銷毀時,由該部門填寫《文件處理單》,由總經(jīng)理審核、批準后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

  6.質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由使用部門設(shè)計,行政管理部門審查批準,統(tǒng)一編號控制。質(zhì)量記錄表需要更改時,仍由原審批部門審批。

  7.質(zhì)量記錄填寫:要求個部門質(zhì)量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數(shù)據(jù)準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質(zhì)量記錄原則上不準更改,如有失誤或者計算錯誤時,在改動處劃改并簽名。

  8.質(zhì)量記錄的'借閱:外來人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常務(wù)副總批準后辦理借閱手續(xù)借閱,公司人員經(jīng)行政部部長批準后,辦理借閱手續(xù)。

  9.質(zhì)量記錄的管理和保存:質(zhì)量記錄由本部門制定專人負責保管,注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質(zhì)量記錄清單》的要求實施。

  10.各類質(zhì)量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂,行政部負責歸檔并規(guī)定期限保存。

  11.質(zhì)量記錄銷毀:對于超過保存期的質(zhì)量記錄,由行政部和使用部門負責簽字,包常務(wù)副總審核批準后,進行銷毀并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》,需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。

  12.行政部對質(zhì)量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄,填寫《監(jiān)督檢查記錄》,發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。

  受控文件管理制度 篇12

  1、 技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1) 開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

  2) 開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序。

  3) 產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、設(shè)計評審記錄表(原理圖和印制板圖)、產(chǎn)品調(diào)試記錄。

  4) 產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

  2、 技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。

  3、 技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術(shù)文件的.準確性、合理性負責。

  4、 各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準。

  5、 技術(shù)文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權(quán)、利。

  6、 技術(shù)文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于生產(chǎn)和歸檔。

  受控文件管理制度 篇13

  1、醫(yī)院文件、印章和介紹信由院辦公室主任指定專人保管,嚴防失密、失竊、丟失。

  2、介紹信由院辦公室統(tǒng)一編號,存根由辦公室統(tǒng)一保管。一般情況不得帶空白介紹信外出,如遇特殊情況,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。

  3、外借、摘抄、復制文件須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,由管理人員辦理手續(xù)。

  4、印章由專人管理,不準隨身攜帶,用印須經(jīng)領(lǐng)導批準,并登記。

  5、保守國家機密,發(fā)現(xiàn)遺失文件、材料和泄密事件,要及時查明原因,并進行追查、處理。

  受控文件管理制度 篇14

  1、醫(yī)院內(nèi)部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長簽發(fā),辦公室同意行文。

  2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。

  3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

  4、送交各部門的.文件應定期收回,對到期未退的應進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。

  5、醫(yī)院下發(fā)的各類文件、通知,各科應及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

  6、院辦公室對需歸檔的文件應根據(jù)文件的作者、內(nèi)容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

  7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應及時傳達貫徹,病區(qū)負責人或科室主任簽字,并在規(guī)定時間上交院辦公室歸檔備查。

  受控文件管理制度 篇15

  文件的收發(fā)、閱批、執(zhí)行、催辦工作是醫(yī)院實施有效行政管理的重要途徑,各級領(lǐng)導和部門必須執(zhí)行如下規(guī)定:

  1、由上級機關(guān)下發(fā)的各類行政、政工、醫(yī)療科研教學和后勤等方面的下行文件,都應由醫(yī)院辦公室簽收登記,各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

  2、醫(yī)院辦公室主任負責對各類收文的審閱,并按文件性質(zhì)送有關(guān)主管領(lǐng)導或部門傳閱和執(zhí)行。院級領(lǐng)導批閱一般文件不超過三天,重要文件立即批閱。

  3、各職能部門對院領(lǐng)導批示文件應在規(guī)定時間抓好落實,落實后應將執(zhí)行情況與原文件一并返回院辦。

  4、院辦文秘人員負責對文件批轉(zhuǎn)及執(zhí)行過程中的督促、檢查,有權(quán)對延誤工作的.部門提出批評。

  5、執(zhí)行文件批轉(zhuǎn)過程中的簽收、注銷規(guī)定,對丟失文件、延誤工作者應予批評,嚴重影響工作造成損失者向院領(lǐng)導提出處理意見。

  6、各類文件在批轉(zhuǎn)過程中必須使用規(guī)定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書寫,字跡要工整。

  受控文件管理制度 篇16

  1、醫(yī)院內(nèi)部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長簽發(fā),辦公室同意行文。

  2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。

  3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

  4、送交各部門的文件應定期收回,對到期未退的應進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。

  5、醫(yī)院下發(fā)的各類文件、通知,各科應及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

  6、院辦公室對需歸檔的文件應根據(jù)文件的.作者、內(nèi)容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

  7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應及時傳達貫徹,病區(qū)負責人或科室主任簽字,并在規(guī)定時間上交院辦公室歸檔備查。

  受控文件管理制度 篇17

  為了搞好監(jiān)理文件及資料的`日常管理工作,使其納入標準化、規(guī)范化,系統(tǒng)化的軌道,結(jié)合本工程項目實際情況,公司制定了'施工階段資料管理制度'期,要求監(jiān)理部按本實施細則執(zhí)行:

  (一)監(jiān)理文件及資料按照綜合文件類、圖紙類,質(zhì)檢資料類,進度控制文件類,計量支付類,施工原始記錄類進行分合同、分類歸檔。

 。ǘ┚C合文件類按照竣工驗收文件、月報及工程總結(jié)、監(jiān)理及承包合同、變更設(shè)計文件、一般文件類歸檔。

  1、竣工驗收文件包括竣工驗收鑒定書、竣工驗收報告、交工驗收申請、批準文件。

  2、月報及工程總結(jié)包括月形象進度報表,監(jiān)理月報,年中、終及最終工程總結(jié)報告。

  3、監(jiān)理及承包合同包括監(jiān)理服務(wù)協(xié)議書、各合同段承包合同以及補充協(xié)議書。

  4、變更設(shè)計文件類包括變更會議紀要、工程變更設(shè)計申請表、變更令,應分合同按順序歸檔。

  5、一般文件類包括業(yè)主、承包人來文,監(jiān)理辦下發(fā)通知、工作指令,監(jiān)理會議紀要,監(jiān)理規(guī)劃及實施細則以及其他文件類。業(yè)主、承包人來文按收文時間分類歸檔,監(jiān)理部下發(fā)通知、上報文件按成文時間單獨歸檔;會議紀要及工作指令分合同按時間順序分別歸檔;監(jiān)理規(guī)劃及實施細則單獨歸檔。

 。ㄈ﹫D紙類包括設(shè)計及施工圖紙、變更設(shè)計圖紙。圖紙類分合同按路線、路基、路面、橋涵、防護、斷面圖、變更設(shè)計圖順序分別歸檔,其中變更設(shè)計圖按下發(fā)的時間順序排列。

  (四)質(zhì)檢資料類按試驗檢測報告、測量資料、現(xiàn)場質(zhì)檢資料、質(zhì)量文件類歸檔:

  1、試驗檢測報告包括各種原材料試驗報告、砼及砂漿配合比試驗報告、砼及砂漿強度試驗報告、擊實試驗報告、壓實度試驗報告、穩(wěn)定土強度試驗報告、水泥劑量試驗報告、油石比試驗報告、篩分試驗報告、其他各種試驗報告、外購材料(產(chǎn)品)合格證書。試驗檢測報告應分類、分合同按工程單位劃分分類歸檔。

  2、測量資料類包括導線、水準復測成果表、施工測量放樣單、各項工程高程測量結(jié)果、線路測量結(jié)果、測量原始紀錄。導線、水準復測成果表單獨成冊,施工測量放樣單、高程、線位、原始記錄分合同按照工程單位劃分分類歸檔。

  3、現(xiàn)場質(zhì)檢資料包括分項開工報告、檢驗申請單、質(zhì)檢表及檢測結(jié)果、質(zhì)量檢驗評定表、中間交工證書分合同按工程單位劃分依據(jù)分項開工、檢驗申請、質(zhì)檢表、質(zhì)量檢驗評定表、中間交工證書順序分類歸檔。

  4、質(zhì)量文件類包括質(zhì)量事故處理報告、停工、復工令分合同分類歸檔。

  5、試驗資料類由試驗專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔,測量資料類由測量專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔,質(zhì)檢資料由各合同組長統(tǒng)一收集整理歸檔,質(zhì)量文件類由綜合組統(tǒng)一收集整理歸檔。

 。ㄎ澹┻M度控制文件類包括總進度圖(表)、計劃、批準文件,分期進度圖(表)、(月、季、年)計劃、批準文件,開工令,開工報告,施工組織設(shè)計,有關(guān)進度的往來文件。分合同依時間順序分類歸檔。

 。┯嬃恐Ц额惏ㄖ衅谟嬃恐Ц蹲C書、計量支付報表、中間計量表、質(zhì)檢資料、開工預付款支付證書、材料預付款支付證書、終期支付證書及附件資料,分合同依時間先后順序分類歸檔。

 。ㄆ撸┦┕ぴ加涗涱惏ūO(jiān)理日志、天氣、溫度及自然災害等記錄、施工照片集、其他各種原始記錄,分合同段分類歸檔,其中監(jiān)理日志由各監(jiān)理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理員填寫。

  (八)所有監(jiān)理文件及資料除試驗、測量、質(zhì)檢類外統(tǒng)一由綜合組收集整理歸檔。

  (九)所有往來文件必須由綜合組做好收發(fā)文記錄。

  (十)所有文件盒必須建立文件清單目錄,后附備考表。

 。ㄊ唬┧斜4嫖募仨毲逦,原則上保存原件。

 。ㄊ┙⑽募嗈k制度及登記請單。

  (十三)所有文檔由綜合組在微機上做好文件索引并保存。

 。ㄊ模┠杲K由綜合組對本年度所有文件進行清查、登記、整理。

 。ㄊ澹┕こ探Y(jié)束按業(yè)主竣工文件編制辦法對監(jiān)理文件進行歸檔、上報。

  受控文件管理制度 篇18

  一、總則

  第一條、為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況,特制訂本制度。

  第二條、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

  二、收文的管理

  第三條、公文的簽收

  1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉(zhuǎn)交相關(guān)部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

  2、對政府部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告有關(guān)部門,并登記差錯文件的文號。

  第四條、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

  1、凡正式文件均需由秘書根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送總經(jīng)理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

  2、一般函、電單據(jù)等,由秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

  3、為加速文件運轉(zhuǎn),秘書應在當天或第二天將文件送到總經(jīng)理辦公室,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

  第五條、文件的傳閱與催辦

  1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

  2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,秘書應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和總經(jīng)理批示辦理有關(guān)事宜。

  3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

  4、文件閱完后應送交秘書,切忌橫傳。

  5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散,如需備查,應按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得秘書同意予以復印或摘抄,原件應及時周轉(zhuǎn)歸檔。

  三、文件借閱和清退

  第六條、各部門有關(guān)人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門主管簽寫便條,對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

  第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

  第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

  四、文件的立卷與歸檔

  第九條、文件的歸檔范圍

  凡下列文件統(tǒng)一由行政秘書歸檔:

  1、企業(yè)領(lǐng)導發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導發(fā)言和經(jīng)營工作的.各類計劃、統(tǒng)計、季度、年度報表等。

  2、各種專業(yè)例會記錄。

  3、企業(yè)召開重要會議所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等。

  4、有保存價值的客戶資料及處理結(jié)果。

  5、企業(yè)日志和大事記。

  第十條、立卷要求

  1、文件的立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

  2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

  3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

  五、文件的銷毀

  第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,秘書應定期清理造冊并按行政有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

  六、附則

  第十二條、本制度解釋權(quán)歸行政部。

  第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

  受控文件管理制度 篇19

  一、總則

  1、為規(guī)范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結(jié)合公司的實際情況,特制訂本制度。

  2、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件,同級相關(guān)方函、電、來文。其中工程系統(tǒng)與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執(zhí)行。

  3、公司文件由辦公室統(tǒng)一管理和存檔。

  二、文件的分類

  1、外收文:公司從外部接收的.政府文件。

  2、外發(fā)文:以公司名義向外部發(fā)送的文件。

  3、內(nèi)行文:公司內(nèi)部下發(fā)的文件,分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的文件)。本制度的內(nèi)行文所指的是正式文件。

  三、內(nèi)行文的管理

  1、內(nèi)行文的范圍:凡是以公司名義對內(nèi)發(fā)布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報,均屬內(nèi)行文范圍。

  2、內(nèi)行文的編號

  受控文件管理制度 篇20

  (一) 質(zhì)量文件包括各類文件、手冊、作業(yè)指導書,有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程,試驗檢驗質(zhì)量活動記錄等。

  (二) 建立收發(fā)文件記錄,建立質(zhì)量體系文件清單,及時收集整理質(zhì)量活動記錄(樣品臺帳、試驗記錄、試驗報告、試驗臺帳等)。

  (三) 質(zhì)量文件由資料員建立檔案分類妥善保管。

  (四) 工程試驗檢測資料,由資料員隨著工程進展及時整理并負責歸檔保管,工程竣工后移交技術(shù)部門統(tǒng)一歸檔上繳項目部。

  (五) 及時下載有關(guān)方面的電子文件、通知,經(jīng)主任簽閱后編碼登記,作為有效文件。

  (六) 內(nèi)部文件和資料,對他人復制或拷貝,須經(jīng)主任批準。

  (七) 過期資料的銷毀嚴格履行報批手續(xù),并造冊登記入檔。

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