供應商管理制度(范例15篇)
在我們平凡的日常里,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑韵率切【帋痛蠹艺淼墓⿷坦芾碇贫,希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
供應商管理制度對于企業(yè)運營至關重要,它:
1. 保障供應鏈穩(wěn)定性:通過嚴格篩選和管理,減少供應中斷的風險。
2. 降低成本:優(yōu)化采購策略,降低物料和服務成本。
3. 提高產品質量:確保供應商提供的產品或服務滿足企業(yè)標準。
4. 增強競爭力:通過與優(yōu)質供應商合作,提升企業(yè)整體競爭力。
5. 合規(guī)經營:遵守法律法規(guī),避免因供應商問題引發(fā)的'法律風險。
供應商管理制度2
為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的'直接接待人。
第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。
1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。
第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經辦負責修訂并解釋。
供應商管理制度3
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲。財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的'采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數(shù)量,會給企業(yè)帶來很大的經濟效益。
3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找?guī)讉供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個廠家訂購數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進行采購市場的調查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專人從事這方面的工作,定期形成調研報告。
三、實行戰(zhàn)略成本管理來指導采購成本控制
估算供應商的產品或服務成本。我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位?梢酝ㄟ^參觀供應商的設施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數(shù)據(jù);甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。
供應商管理制度4
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩(wěn)定、高效運作的關鍵環(huán)節(jié),它涵蓋了從供應商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分:
1. 供應商資質審查
2. 供應能力評估
3. 質量管理體系審核
4. 價格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務與技術支持評價
7. 合同履行情況檢查
8. 風險管理與持續(xù)改進機制
內容概述:
1. 供應商資質審查:關注供應商的營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認證等,確保其合法性與專業(yè)性。
2. 供應能力評估:考察供應商的'生產能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應穩(wěn)定性。
3. 質量管理體系審核:審核供應商的質量控制流程、質量標準及質量保證能力,確保產品或服務質量。
4. 價格與成本分析:比較供應商的價格競爭力,同時考慮長期成本,如運輸、包裝、售后服務等。
5. 交貨性能考核:評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度,確保供應鏈順暢。
6. 服務與技術支持評價:考察供應商的服務態(tài)度、售后響應速度和技術支持能力,提升合作滿意度。
7. 合同履行情況檢查:監(jiān)控供應商履行合同的記錄,確保其誠信度。
8. 風險管理與持續(xù)改進機制:建立風險預警系統(tǒng),定期評估供應商風險,并推動雙方共同改進。
供應商管理制度5
●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。
☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆生產許可證/代理證書復印件。
☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。
●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。
●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據(jù),是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。
●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。
●為節(jié)省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關于訂/送/驗收貨
●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據(jù)店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。
●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。
●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止,店營業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關于對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。
●為節(jié)省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù),在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成后,請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款,請?zhí)峁?/p>
☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關于工作劃分
●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。
●財務部負責:核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的.各項贊助費用。
●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。
●店營業(yè)經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區(qū)經理;店內:店長。
關于業(yè)務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務活動公開透明。
●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:
☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據(jù),供應商憑此單據(jù)到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票,供應商將財務核章的收費單據(jù)交給談判員,談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務部未開具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權從應付貨款中扣除。
關于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。
供應商管理制度6
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本,促進我公司產品質量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批準,以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:
。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐竟⿷坦芾硪(guī)章制度。
。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。
。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。
第三章分類
第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:
。ㄒ唬〢類物資:公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量,可通過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。
。ǘ〣類物資:公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。
(三)C類物資:公司生產進行所需的,無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資,例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:
。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩(wěn)定(品質價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。
(三)優(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:
。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協(xié)同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質量部、生產部審核,總經理批準。
(四)優(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的`原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:
(一)供應商必須具有法定的生產資格。
。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。
。ㄈ┥a能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
。ㄋ模┍WC按時、按量供貨。
(五)在滿足上述條件的同時,價格有競爭力。
(六)在同行業(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經采購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:
。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。
。ㄈ┯羞`反經營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內容:
(一)供應商的資信能力。
(二)供應商的供貨業(yè)績。
。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。
。ㄋ模┕⿷坍a品價格。
(五)交貨情況。
(六)服務情況。
第二十五條根據(jù)考評結果,對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商?荚u不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;
非不可抗力原因,單方面變更合同的;
售后服務未達到合同要求的;
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。
。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ,單方面解除、終止合同的;
。ǘ┊a品質量出現(xiàn)較大問題的;
。ㄈ┻`反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
(一)年度考評不合格的;
(二)騙取準入證的;
。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經濟損失的;
。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;
(五)產品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;
。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;
(七)其他違法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度7
供應商來訪管理制度的重要性在于:
- 維護公司運營秩序:有序的來訪管理能確保公司日常工作不受干擾。- 保障信息安全:防止敏感信息泄露,維護公司核心競爭力。- 提高合作效率:通過標準化流程,使供應商更好地理解公司需求,提升合作效率。- 建立良好關系:規(guī)范的.接待方式有助于建立與供應商的互信關系,促進長期合作。
供應商管理制度8
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu),以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質量協(xié)議,違約責任等。
2、品質保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業(yè)的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩(wěn)定連續(xù)生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件:
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的.技術質量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據(jù),一件留在質量部,作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評
審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度9
1、目的
為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據(jù)公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。
3、術語及定義
3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;
3.2代理商:指制造生產企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產品或服務的供應商;
3.3合格供應商:是指社會上具備資質及履約能力,通過一定程序評價,并經各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商;
3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內的投標供應商。
4、職責
公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。
4.1運營改善部職責
4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;
4.1.2收錄公司供應商信息;
4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態(tài)管理;
4.1.4負責供應商檔案管理;
4.1.5組織對供應商的月度和年度評價;
4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴;
4.1.7供應商管理相關的其它業(yè)務。
4.2采購主責部門職責
4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;
4.2.2供應商入庫推薦和資質審核;
4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督;
4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。
4.3采購需求單位職責
4.3.1向采購主責部門推薦供應商;
4.3.2參與對供應商履約情況的.評價,并提出建議。
4.4其他相關部門職責
4.4.1審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。
4.4.2法律事務部:負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。
5、管理內容及要求
5.1管理原則
堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。
5.2供應商評級
5.2.1評級原則:根據(jù)供應商企業(yè)情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等,依據(jù)各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理;
5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執(zhí)行。
5.3供應商庫建立與維護
對供應商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。
5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件
5.3.1.1資質符合要求;
5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄;
5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質;
5.3.1.4財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況;
5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書;
5.3.1.6代理商的要求
a.國內制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);
b.進口品牌國外公司授權的代理商;
c.授權期限起始時間及授權內容應明確,有授權人簽字(國內代理商需加蓋授權單位行政章)。
5.3.2供應商入庫流程(附件8)
5.3.2.1推薦
a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);
b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。
5.3.2.2資質審核
采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:
a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);
b.稅務登記證:具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;
c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;
d.生產許可證:列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查;
e.必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息;
f.生產能力、技術裝備水平,產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績;
g.產品代理授權書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;
h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明;
i.其他必要證件:對產品質量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產品個性化要求提供。
5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統(tǒng)一格式書寫(附件3);
5.3.2.4資質審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦;
5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。
5.3.3潛在供應商入庫
5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核;
5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;
5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質資料報招標辦;
5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。
5.3.4代理商入庫
采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。
5.3.5供應商庫維護
對供應商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應商入庫后,可隨時推薦新的供應商;當出現(xiàn)供應商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。
5.3.6在庫供應商的選用
5.3.6.1供應商選用原則
a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;
b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商;
c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;
d.采購時原則上選用生產制造企業(yè),但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。
5.3.6.2供應商選用流程
a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商;
b.采購主責部門進行確認;
c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質資料,合格的可參與當次采購活動。
5.3.7在庫供應商的基本權利和義務
5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質疑或投訴;
5.3.7.2有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為;
5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;
5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;
5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;
5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;
5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
5.3.8供應商評價
5.3.8.1評價程序
對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。
a.需求部門、采購主責部門根據(jù)供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內容(附件6)進行日常評價;
b.需求部門、采購主責部門根據(jù)對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;
c.采購主責部門根據(jù)供應商履約情況,按相應合同條款執(zhí)行;
d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;
e.招標辦根據(jù)月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。
5.3.8.2評價結果處理
a.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;
b.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;
c.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;
d.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;
e.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容以外情況,由招標辦視情況進行處理。
6、考核
6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理;
6.2發(fā)現(xiàn)在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。
7、附則
7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。
7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。
7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關條例。
供應商管理制度10
第一條為加強對產品質量的監(jiān)督管理,明確產品質量責任,保護用戶和消費者的合法權益,維護社會經濟秩序,根據(jù)《中華人民共和國產品質量法》(以下簡稱《產品質量法》)和其他法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市實際情況,制定本條例。
第二條在本市范圍內從事產品生產、銷售活動,必須遵守本條例。
本條例所稱產品是指經過加工、制作,用于銷售的產品。
建設工程不適用本條例。
第三條上海市技術監(jiān)督局(以下簡稱“市技術監(jiān)督局”)是本市產品質量監(jiān)督管理的行政主管部門,負責組織、協(xié)調全市的產品質量監(jiān)督工作。
區(qū)、縣技術監(jiān)督管理部門按照職責分工,在市技術監(jiān)督局的指導下做好產品質量監(jiān)督工作。
工商、商檢、衛(wèi)生等行政管理部門在各自職責范圍內,做好產品質量監(jiān)督工作。
各行業(yè)主管部門負責本系統(tǒng)的產品質量管理工作。
第四條鼓勵推行科學的質量管理方法,采用先進的科學技術,鼓勵企業(yè)產品質量達到并且超過國內外先進標準。對產品質量管理先進和產品質量達到國際先進水平,成績顯著的單位和個人,給予表彰和獎勵。
第二章行政監(jiān)督
第五條積極推行企業(yè)質量體系認證制度和產品質量認證制度。
企業(yè)可以根據(jù)自愿原則,按照《產品質量法》的規(guī)定,向有關認證機構申請企業(yè)質量體系認證和產品質量認證。
第六條本市對未列入國家生產許可證目錄的重要產品和涉及人身安全、健康的產品,可以實行準產證制度。
實行準產證制度的辦法,由上海市人民政府制定。
第七條本市對產品質量實行監(jiān)督抽查和定期檢查相結合,以監(jiān)督抽查為主,并定期公告檢查結果的監(jiān)督檢查制度。
法律、法規(guī)對產品質量的監(jiān)督檢查另有規(guī)定的,依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第八條全市性產品質量監(jiān)督檢查計劃,由市技術監(jiān)督局統(tǒng)一編制、下達。
區(qū)、縣技術監(jiān)督管理部門負責編制本行政區(qū)所屬企業(yè)產品質量監(jiān)督檢查計劃,報市技術監(jiān)督局備案。
第九條產品質量檢驗的依據(jù)是國家標準、行業(yè)標準或者地方標準。
被檢驗的產品無前款所規(guī)定標準的,按該產品明示的質量標準進行檢驗。
產品數(shù)量達不到國家抽樣規(guī)定數(shù)量的,按市技術監(jiān)督局規(guī)定的抽樣原則抽取實物檢驗。
第十條技術監(jiān)督管理部門對產品質量進行監(jiān)督檢查后,應當將檢查結果告知被檢查的單位和個人。
市技術監(jiān)督局應當定期對產品質量檢查結果予以公告。
第十一條承擔產品質量檢驗工作的機構,必須具備必要的檢測條件和能力,并經市技術監(jiān)督局考核合格后,方可從事產品質量檢驗工作。產品質量檢驗機構應當按照規(guī)定的程序和方法進行檢驗,不得偽造檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結論,并對其出具的檢驗報告負法律責任。
法律、法規(guī)對產品質量檢驗機構另有規(guī)定的,依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十二條監(jiān)督抽查所需的費用由同級財政撥款,不得向被抽查者收取。
定期檢查所需費用,按國家和本市的有關規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)督抽查和定期檢查費用包括檢驗費和檢查結果公告費。
第十三條產品質量監(jiān)督部門在進行產品質量監(jiān)督檢查時,可以行使下列職權:
。ㄒ唬┎殚喓蛷椭朴嘘P的發(fā)票、憑證、帳冊、廣告、商務函電和其他有關資料;
。ǘ┻M入生產場地、產品倉庫或者存放地;
。ㄈ┓獯婊蛘呖垩嚎赡苡袊乐刭|量問題的產品,并在規(guī)定的時限內作出處理決定。
第三章生產者、銷售者的責任和義務
第十四條生產者應當對其生產的產品質量負責。
產品質量應當符合下列要求:
(一)不存在危及人身、財產安全的不合理的危險;有保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的,應當符合該標準;
。ǘ┚邆洚a品應當具備的使用性能,但對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;
。ㄈ┓显诋a品或者其包裝上注明采用的產品標準,符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。
第十五條產品或者其包裝上的標識應當符合下列要求:
。ㄒ唬┯挟a品質量檢驗合格證明;
。ǘ┯兄形臉嗣鞯漠a品名稱、生產廠廠名和廠址;
。ㄈ└鶕(jù)產品特點和使用要求,需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成份的名稱和含量的,有相應的標明;
。ㄋ模┫奁谑褂玫漠a品,有標明的生產日期和安全使用期或者失效日期;
(五)使用不當,容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品,有警示標志或者中文警示說明;
。⿲嵤┥a許可證或者準產證的,有許可證或者準產證證號。
裸裝的食品和其他根據(jù)產品的特點難以附加標識的裸裝產品,可以不附加產品標識。
第十六條機器設備、儀器儀表、結構復雜的耐用消費品,應當附有安裝、使用、維修和保養(yǎng)的說明書。
第十七條劇毒、危險、易碎、儲運中不能倒置以及其他有特殊要求的產品,其包裝必須符合相應要求,應當有警示標志或者中文警示說明,標明儲運注意事項。
第十八條銷售者銷售的進口產品,應當用中文標明產品名稱、產地以及進口商或者總經銷者名稱、地址;關系人體健康和人身、財產安全或者對使用、維護有特殊要求的產品,應當附有中文說明書;限期使用的產品,應當有中文注明的失效日期;用進口散件組裝或者分裝的產品,應當在產品或者包裝上用中文注明組裝或者分裝廠的廠名、廠址。
第十九條銷售者應當執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗明產品合格證明和本條例第十五條規(guī)定的其他標識。
銷售者應當根據(jù)產品特點采取必要的保管措施,保持所銷售產品的質量。
第二十條生產者、銷售者不得生產或者銷售下列產品:
(一)國家明令淘汰的產品;
。ǘ┦、變質的產品;
(三)偽造產地,偽造或者冒用他人廠名、廠址的產品;
。ㄋ模﹤卧旎蛘呙坝谜J證標志、名優(yōu)標志等質量標志的產品;
。ㄎ澹⿹诫s、摻假,以假充真、以次充好,以不合格產品冒充合格的產品。
第二十一條銷售者對其售出產品的質量實行先行負責。
售出的產品有下列情形之一的,銷售者應當負責修理、更換、退貨;給用戶、消費者造成損失的,應當賠償損失:
。ㄒ唬┎痪邆洚a品應當具備的使用性能而事先未作說明的;
。ǘ┎环显诋a品或者其包裝上注明采用的產品標準的;
。ㄈ┎环弦援a品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況的。
屬于生產者的責任或者屬于向銷售者提供產品的其他銷售者(以下簡稱供貨者)的責任的,銷售者有權向生產者、供貨者追償。
第二十二條因產品存在缺陷造成人身、財產損害的,受害人可以向產品的生產者要求賠償,也可以向產品的銷售者要求賠償。屬于產品的生產者的責任,產品的銷售者賠償?shù),產品的銷售者有權向產品的'生產者或者進口產品的進口商追償。進口產品的進口商有權依法向提供進口產品者追償。屬于產品的銷售者的責任,產品的生產者賠償?shù),產品的生產者有權向產品的銷售者追償。
第二十三條為銷售者提供場地、設施或者組織展銷產品的單位或者個人,不能指明瑕疵、缺陷產品的生產者、銷售者,或者雖能指明,但用戶、消費者難以查找的,應當承擔產品質量責任。
任何單位和個人不得為生產、銷售本條例第二十條所列產品行為者提供場地、設施。場地、設施的提供者發(fā)現(xiàn)使用者有違法行為的,應當向有關部門舉報,不得縱容、庇護。
第二十四條產品標識的印制者在承印、制作產品標識時,應當查驗有關證明,不得印制和提供虛假的產品標識,不得向非委托人提供產品標識。
第四章社會監(jiān)督
第二十五條用戶、消費者有權就產品質量問題,向產品的生產者、銷售者查詢,向技術監(jiān)督管理、工商行政管理等部門申訴,生產者、銷售者和有關部門應當受理,并負責處理。
第二十六條保護消費者權益的社會組織,可以就消費者反映的產品質量問題建議有關部門負責處理;參與有關行政管理部門對產品質量的監(jiān)督檢查;支持消費者對因產品質量造成的損害向人民法院起訴。
第二十七條新聞輿論單位對產品質量實行社會監(jiān)督,利用輿論工具向用戶、消費者介紹產品質量知識,宣傳有關產品質量監(jiān)督管理的法律、法規(guī),揭露產品生產、銷售中的違法行為。
第二十八條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)生產、銷售本條例第二十條所列產品的,有權向有關部門舉報。舉報人要求保密的,有關部門應當為其保密。對舉報有功的單位和個人,有關部門應當給予獎勵。
第五章法律責任
第二十九條生產不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十條銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準產品的,責令停止銷售;產品已經售出的,責令限期追回,予以沒收。
有下列情形之一的,除按照前款規(guī)定處罰外,沒收銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任:
。ㄒ唬┲苯踊蛘唛g接參與產品的加工、制作的;
。ǘ└鶕(jù)職業(yè)要求,能夠或者應當辨認產品不符合安全、衛(wèi)生要求的;
。ㄈ﹪一蛘弑臼杏嘘P部門已經公告有關產品不得銷售而繼續(xù)銷售的;
。ㄋ模┯脩簟⑾M者已向銷售者反映產品存在或者已經發(fā)生危害而繼續(xù)銷售的;
。ㄎ澹┯衅渌C據(jù)證明銷售者知道或者應當知道產品不符合質量標準的。
第三十一條生產、銷售國家明令淘汰產品的,責令停止生產、銷售,沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。
第三十二條銷售失效、變質產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十三條銷售偽造產地,偽造或者冒用他人的廠名、廠址,偽造或者冒用認證標志、名優(yōu)標志、質量證明等質量標志的產品的,沒收違法銷售的產品和銷售收入。
生產者、銷售者偽造產品產地,偽造或者冒用他人的廠名、廠址,偽造或者冒用認證標志、名優(yōu)標志、質量證明等質量標志的,責令公開更正,沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入,可以并處銷售收入一倍以上三倍以下的罰款,對責任人可以處五百元以上五千元以下罰款。
偽造、冒用、涂改生產許可證證號的,按有關規(guī)定予以處理。
第三十四條對違反產品準產證制度的行為,按照下列規(guī)定予以處罰:
。ㄒ唬┪唇浥鷾,擅自生產實行產品準產證管理的產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和違法所得,并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款;
。ǘ╀N售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和違法所得,并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;
。ㄈ┺D讓產品準產證的,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款,并吊銷產品準產證;
(四)偽造、冒用、涂改產品準產證的,收繳其產品準產證,責令停止生產,沒收違法所得,并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款;情節(jié)嚴重的,處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款;
。ㄎ澹┪幢3制髽I(yè)質量體系或者未保證產品質量的,責令限期改正;逾期不改或者仍不能保證產品質量的,吊銷產品準產證。
第三十五條銷售摻雜、摻假,以假充真、以次充好,或者以不合格產品冒充合格產品的,沒收違法銷售的產品和銷售收入。
生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真、以次充好,或者以不合格產品冒充合格產品的,沒收產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;有關行政主管部門應當給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十六條以行賄、受賄或者其他非法手段推銷、采購本條例第二十條所列產品,尚未構成犯罪的,由其所在單位或者上級主管部門給予行政處分,沒收非法所得,可以并處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十七條產品標識不符合本條例第十五條至第十八條規(guī)定的,責令改正;情節(jié)嚴重或者拒不改正的,責令停止生產、銷售,可以并處銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;對責任人可以處五百元以上一千元以下的罰款。
標識的印制者違反本條例第二十四條規(guī)定的,責令停止印制和提供,沒收非法印制或者提供的產品和銷售收入,可以并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業(yè)執(zhí)照;對責任人可以處一千元以上一萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十八條產品存在瑕疵,但未作說明的,責令改正,可以沒收銷售收入,并處銷售收入一倍以下的罰款;對責任人可以處五百元以上二千元以下的罰款。
第三十九條偽造檢驗數(shù)據(jù)或者偽造檢驗結論的,責令更正,處以所收檢驗費一倍以上三倍以下的罰款,對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,取消產品質量檢驗資格或者吊銷營業(yè)執(zhí)照;構成犯罪的,對直接責任人員依法追究刑事責任。
第四十條被監(jiān)督檢查的單位或者個人拒不提供或者隱匿、轉移、毀滅本條例第十三條第一款第一項所列資料的,對單位可以處一千元以上五萬元以下的罰款;對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款。
被監(jiān)督檢查的單位或者個人擅自啟封或者轉移被封存產品的,對單位可以處該產品銷售收入一倍以上五倍以下的罰款;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。
第四十一條銷售者違反本條例第二十一條第二款規(guī)定的,責令改正,可以處該產品的銷售價一倍以上三倍以下的罰款。
第四十二條場地、設施的提供者違反本條例第二十三條第二款規(guī)定的,沒收其提供場地、設施所取得的非法收入,可以處非法收入一倍以上五倍以下的罰款;對責任人可以處五百元以上五千元以下的罰款。
第四十三條有本條例所列違法行為,無銷售收入或者因銷售者不如實提供有關資料,致使銷售收入難以確認的,可以處一千元以上十萬元以下的罰款。
第四十四條對違反本條例規(guī)定,罰款金額在五百元以下,事實清楚,被處罰人無異議的,產品質量監(jiān)督部門可以當場處罰。
第四十五條產品質量監(jiān)督部門在對當事人實施行政處罰時,應當出具行政處罰決定書;收繳罰沒款時,應當開具市財政部門統(tǒng)一印制的罰沒款收據(jù)。罰沒款按規(guī)定上繳財政。
第四十六條本條例規(guī)定的吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰,由工商行政管理部門決定;其他行政處罰,由技術監(jiān)督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定,其中,第三十四條規(guī)定的處罰,由市技術監(jiān)督局決定。法律、法規(guī)對行使行政處罰權的機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
對同一違法行為,不得重復處罰。
第四十七條產品質量監(jiān)督部門的工作人員在執(zhí)法檢查時,應當出示行政執(zhí)法證件,按照規(guī)定的程序和方法行使監(jiān)督檢查權。
第四十八條因產品質量問題發(fā)生民事糾紛時,當事人可以通過協(xié)商或者調解解決。當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解解決不成的,可以根據(jù)當事人各方的協(xié)議向仲裁機構申請仲裁;當事人各方沒有達成仲裁協(xié)議的,可以向人民法院起訴。
第四十九條當事人對行政處罰不服的,可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內向作出處罰決定的機關的上一級機關申請復議;當事人也可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內直接向人民法院起訴。
復議機關應當在接到行政復議申請書之日起六十日內作出復議決定。當事人對復議決定不服的,可以在接到行政復議決定書之日起十五日內向人民法院起訴。復議機關逾期不作出復議決定的,當事人可以在復議期滿之日起十五日內向人民法院起訴。
當事人逾期不申請復議也不向人民法院起訴,又不履行處罰決定的,作出處罰決定的機關可以向人民法院申請強制執(zhí)行。
第五十條從事產品質量監(jiān)督管理的工作人員濫用職權,玩忽職守,徇私舞弊,包庇違法行為的,由其所在部門或者上級主管部門給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第五十一條國家工作人員利用職權,包庇、縱容生產、銷售本條例第二十條所列產品的,由所在單位或者其上級機關給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第六章附則
第五十二條本條例的具體應用問題由市技術監(jiān)督局負責解釋。
第五十三條本條例自1994年10月1日起施行。
上海市人民代表大會常務委員會關于修改《上海市產品質量監(jiān)督條例》的決定
。1998年6月24日上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過)
上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議審議了市人民政府提出的《上海市產品質量監(jiān)督條例修正案(草案)》,決定對《上海市產品質量監(jiān)督條例》作如下修改和補充:
一、增加一條,作為第三十四條:
“對違反產品準產證制度的行為,按照下列規(guī)定予以處罰:
“(一)未經批準,擅自生產實行產品準產證管理的產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和違法所得,并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款;
“(二)銷售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和違法所得,并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;
“(三)轉讓產品準產證的,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款,并吊銷產品準產證;
“(四)偽造、冒用、涂改產品準產證的,收繳其產品準產證,責令停止生產,沒收違法所得,并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款;情節(jié)嚴重的,處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款;
“(五)未保持企業(yè)質量體系或者未保證產品質量的,責令限期改正;逾期不改或者仍不能保證產品質量的,吊銷產品準產證。”
二、第三十三條第三款修改為:“偽造、冒用、涂改生產許可證證號的,按有關規(guī)定予以處理!
三、第四十五條改為第四十六條,第一款修改為:“本條例規(guī)定的吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰,由工商行政管理部門決定;其他行政處罰,由技術監(jiān)督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定,其中,第三十四條規(guī)定的處罰,由市技術監(jiān)督局決定。法律、法規(guī)對行使行政處罰權的機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定!
四、第二十九條、第三十條第二款和原第三十四條第二款中關于“構成犯罪的,依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》處罰”的規(guī)定,均修改為“構成犯罪的,依法追究刑事責任”。
五、其他條款的順序作相應調整。
供應商管理制度11
供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分,它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率,通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化,提升產品質量,降低成本,增強企業(yè)的競爭力。這一制度有助于防范供應風險,維護企業(yè)與供應商間的`良好合作關系,促進雙方的共贏發(fā)展。
內容概述:
1. 供應商選擇標準:明確供應商資質要求,如質量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產能力等。
2. 供應商評估機制:定期進行績效評價,包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。
3. 合同管理:規(guī)范合同條款,涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面,確保雙方權益。
4. 供應商關系管理:建立溝通機制,處理糾紛,推動合作改進,促進長期合作。
5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng):鼓勵供應商持續(xù)改進,提升其滿足企業(yè)需求的能力。
6. 應急管理:制定應急預案,應對供應商可能出現(xiàn)的中斷或質量問題。
供應商管理制度12
食品原料采購驗收的管理制度為了規(guī)范原料驗收管理,根據(jù)廚房生產要求,廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產質量,有效地控制生產成本。因此,規(guī)定驗收程序和要求,使用有效的驗收方法,明確驗收程序,保證驗收工作循序漸進,減少驗收的隨意性確保進貨質量,對驗收工作加以完善,而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質與要求、
1、熱愛原料驗收工作,對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守,堅持原則,秉公辦事,勤懇踏實,認真負責,以公司利益為重,不圖私利。
2、熟悉食品原料品質特點和質量要求,掌握原料基礎知識,采購規(guī)格與標準,能夠運用科學的方法和豐富的經驗對各種原料的'品質進行恰當?shù)臋z驗鑒定,準確界定原料的品質等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序,與采購過程有關的財務制度和有關的經濟合同,價格,質量和食品衛(wèi)生等國家法律法規(guī)的規(guī)定,尤其對本公司制定的[食品原料采購質量規(guī)格書]能夠很好的運用,嚴格執(zhí)行,能夠熟練使用各種現(xiàn)代檢驗原料品質的工具,儀器,設備等。
4、能夠嚴格按規(guī)定填寫各種表格,單據(jù),并及時傳遞到相應的部門。具有處理因原料質量不合格與訂貨價格,數(shù)量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力,以及對一些突發(fā)事件的應對處理能力5、定時間,安排適當?shù)尿炟洉r間。盡量不要無間斷的驗貨,疲勞驗貨,驗收員不得找人替代,集中時間,集中精力,保證驗貨質量。
6、具有良好的個人衛(wèi)生習慣,講究驗收環(huán)境的清潔衛(wèi)生,保持自身的身體鍵康,并符合國家規(guī)定的衛(wèi)生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據(jù)定購單上的數(shù)量,重量對供應商送來的或采購員購來的貨物,仔細核對數(shù)量,質量是否相等,防止接收的原料過多造成浪費或短少影響營業(yè)。2、按照[食品原料驗收規(guī)格表],對各種原料的品種,規(guī)格,質量嚴格把關,防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質量,數(shù)量或價格未達到所規(guī)定要求者,驗收人員則應拒絕驗收,及時辦理退貨手續(xù)。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料,防止供應商以次充好,或將變質,腐爛,有異味,注水等劣質食品進入廚房,由于質量問題退貨的原料,應要求供應商及時補充。
5、將食品原料驗收合格后,將驗收的內容,數(shù)量結果記錄在每天的驗收單上,并與供應商作好核對工作,雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房,妥善保管,當天將驗收單據(jù)交由用貨部門簽字[廚師長]認可,堅持按照先進先出的原則,避免食品因存放時間過長導致浪費。
供應商管理制度13
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、以往的'業(yè)績表現(xiàn)、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業(yè)過程進行安全監(jiān)督,評價其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協(xié)調勞動關系,及時地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業(yè)過程中,應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業(yè)質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業(yè)形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度14
1、目的和范圍
1.1目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的'要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。
1.2范圍:適用于采購過程的各個階段。
2、職責:
2.1采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序:
3.1采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據(jù)。
3.2采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。
3.4每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。
供應商管理制度15
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現(xiàn)做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的安全生產業(yè)績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的`產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
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