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物資采購管理制度

時間:2024-12-11 17:15:05 制度 我要投稿

物資采購管理制度

  在我們平凡的日常里,大家逐漸認識到制度的重要性,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的物資采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

物資采購管理制度

物資采購管理制度1

  物資采購管理辦法

  1.目的

  為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

  3.職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

  4.規(guī)定

  4.1物資采購計劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

  4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單,部門經(jīng)理審核,實施采購。

  4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯(lián)系,實施訂購跟單。

  4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4.2物資采購計劃的執(zhí)行

  4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的.原則進行采購。

  4.2.3采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。

  4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗收。

  4.3物資的驗收與入庫

  4.3.1供應商送貨上門

  4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,并對物料質(zhì)量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應商留存。

  4.3.2.2物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存,倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結(jié)算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長批準,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務部方可進行財務入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認后,如果供應商未開具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

  5.相關記錄

  5.1采購申請單

  5.2采購計劃單

  5.3采購收料通知單

物資采購管理制度2

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往,以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實施本制度的.責任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

  4.5采購申請人根據(jù)實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購

物資采購管理制度3

  一、范圍

  本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

  二、職責劃分

  1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統(tǒng)一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠有關規(guī)定實行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購,實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應的管理。其主要職責如下:

  1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情;

  1.2尋找物資供應來源,對每項物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握;

  1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

  1.4要求報價,進行議價,有能力可進行估價,并作出比較;

  1.5采購所需的物資;

  1.6查證進廠物料的數(shù)量和品質(zhì);

  1.7對供應商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估;

  1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本;

  1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。

  1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。

  2、財務部參與對采購合同的`會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進行評審。

  3 、法律顧問:負責從法律角度審核采購合同。

  三、采購作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1 、招標采購

  對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價采購的物資除外),經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

  2、 議價采購

  對于生產(chǎn)中使用量很大,但市場競爭不夠充分的物資,采用議價采購的方式進行。

  3、 長期報價采購

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩(wěn)定的物資,可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長期的供應協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后,事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單,實施采購。

  四、采購業(yè)務流程

  1、 采購業(yè)務應遵循的原則

  事業(yè)部應根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據(jù)。

  物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

  事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務采購流程和授權(quán)進行分類分級審批,由財務部負責物資采購價格的監(jiān)督,技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

  對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務,事前必須對其供應商進行評價,如果沒有充足的理由,不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

  為避免在采購合同中的法律問題,所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進行審查;對于使用法律顧問擬定標準的采購合同,沒有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過法律顧問審查。

  2 、采購業(yè)務流程

  以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。

  2.1采購流程

  大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應嚴格按照采購技術標準進行采購,如果因市場供應等原因需更改采購技術標準,在簽訂合同前,必須由技質(zhì)部確認。

  2.2采購訂單審批流程

  對于與客戶簽訂的長期采購合同,根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃,由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據(jù)采購合同發(fā)出,對于在合同中已確定價格的,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單;對于在合同中未確定最終價格的,發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實施采購。

  采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商,并進行確認。

  五、其它規(guī)定

  1、 事業(yè)部對于采購的材料,要根據(jù)供應單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。(送貨 單位上應列有準確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準)

  2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等,應在相應的購買材料批次中注明清楚,不得單獨報此類費用帳。

  3、對于外圍入庫材料,事業(yè)部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續(xù),由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。

  4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料,采購部門相關人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注:送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時將原件交回的情況下,應及時將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

  5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

  6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務。

  7、事業(yè)部相關負責人應將供貨單位的發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)及時交到財務部(以對方開發(fā)票的日期為準)。

  本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資采購管理制度4

  設備調(diào)撥制度

  一、設備有價或無價向外調(diào)撥時,必須履行設備調(diào)撥手續(xù),并經(jīng)有關領導審核批準后,方能向外調(diào)撥。

  二、調(diào)撥設備必須保證醫(yī)療業(yè)務正常工作,按設備價格,年限和數(shù)量等核算計價。

  三、院內(nèi)設備調(diào)撥手續(xù)有設備調(diào)出部門先提出設備調(diào)出理由,經(jīng)設備管理部門審核,由設備調(diào)入部門提出申請,經(jīng)有關領導批準后方可調(diào)撥。

  四、院外設備調(diào)撥手續(xù),由設備調(diào)出部門提出設備調(diào)撥申請,經(jīng)設備管理部門審核,被調(diào)撥設備在本院確實已經(jīng)無法使用,但調(diào)撥院外確實有使用價值,報請院領導批準后方可有償調(diào)撥。

  醫(yī)療器械使用管理制度

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  1.醫(yī)療器械最終用戶部門應根據(jù)操作手冊,對初次使用的醫(yī)療器械(設備)的醫(yī)護人員進行細致認真的使用前培訓及考核。

  2.醫(yī)療器械最終用戶部門應指派專人負責收集和保管所使用的醫(yī)療器械操作手冊等資料。

  3.醫(yī)療器械最終用戶部門應針對不同的醫(yī)療器械(設備)培養(yǎng)技術骨干,建立部門內(nèi)技術支持。

  4.醫(yī)療器械最終用戶部門應對相關醫(yī)療器械(設備)的操作進行定期考核,以保證下屬醫(yī)護人員對醫(yī)療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。

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  1.保證患者安全:在對醫(yī)療器械操作時首先應保證被診斷或被治療的患者安全。

  ①醫(yī)護人員在操作前,應對所用設備進行檢查。發(fā)現(xiàn)有異常情況應停止對該器械(設備)的使用,及時通知部門內(nèi)相關人員或負責人,并與維修主管人員取得聯(lián)系。

 、卺t(yī)療器械最終用戶部門應嚴防對相關器械(設備)操作不熟練的醫(yī)護人員獨立操作,尤其是由于操作不當對患者會造成傷害的治療設備和搶救設備。

 、蹖τ谟捎诓僮鞑划敃斐蓚颊叩闹委熢O備和搶救設備,最終用戶部門應根據(jù)操作說明書及醫(yī)療規(guī)范提前制定需要重點注意的操作規(guī)程和應急方法,標識在操作者容易看到之處。

  2.保證操作者安全:操作醫(yī)療器械(設備)的醫(yī)護人員應加強對所使用器械(設備)安全使用知識學習,尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關的設備,應做好自身防護。

  3.保證醫(yī)療器械(設備)安全:操作醫(yī)療器械(設備)的醫(yī)護人員應對所操作的醫(yī)療器械(設備)的安全給與重視。在使用時應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。

  醫(yī)療設備報廢制度

  一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設備可申請辦理報廢手續(xù)。

  二、醫(yī)療設備報廢,必須先由使用科室提出書面申請,說明報廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經(jīng)院領導審批后,方能辦理報廢。

  三、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設備,由醫(yī)療設備科會計辦理銷帳手續(xù),建立殘值帳目,檔案員辦理相關檔案手續(xù)。

  四、凡經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設備必須送交醫(yī)療設備科,進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

  醫(yī)療設備購置及引進制度

  一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律,采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

  二、單價在5萬元或以上的設備購進,必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫《醫(yī)療設備購置申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見,后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。

  三、洽談購買單價5萬元以上設備時,由院領導、設備科領導、設備使用科室領導(或設備使用人員)參與洽談。有關人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關買賣業(yè)務。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優(yōu)購買,洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。

  四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內(nèi)容欄目

  五、各類精密貴重儀器設備購買發(fā)票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

  醫(yī)療設備科工作制度

  一、在主管院長領導下,負責醫(yī)院醫(yī)療、預防、教學、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證、招標、采購、調(diào)配、供應、保養(yǎng)、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

  二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批,并做好相關論證工作。

  三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關文件,做好醫(yī)療器械論證、招標、采購、公示工作。

  四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù),每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。

  五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。

  七、組織本科人員學習業(yè)務,不斷提高業(yè)務水平和管理水平。

  八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫(yī)療、教學和科研任務的順利完成。

  九、積極開展技術革新及科研工作,定期做好大型設備更新和應用分析,充分發(fā)揮醫(yī)療設備的作用。

  十、采用國家法定計量單位,建立有關計量管理制度,積極協(xié)助技術監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設備計量檢測工作。

  十一、嚴格執(zhí)行國家關于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例,嚴把質(zhì)量關。

  十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫(yī)療器械領域商業(yè)賄賂不良記錄。

  十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作,負責辦理醫(yī)療設備配置許可證,并存檔大型醫(yī)療設備上崗人員的上崗證復印件。

  十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關各單位之間的關系,保證臨床一線工作順利進行。

  十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、法規(guī),廉潔奉公,不得以權(quán)謀私。

  醫(yī)療器械管理制度

  醫(yī)療器械包括醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材(低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材)、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設備配件及軟件。

  1、醫(yī)療器械的計劃管理

 。1)凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫(yī)療設備均屬于此管理范圍。

  (2)醫(yī)院所有醫(yī)療設備一律由醫(yī)療設備科有計劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則,結(jié)合臨床和科研工作需要,在做好可行性預算的前提下,向醫(yī)療設備科做出每月計劃和年度計劃,由醫(yī)療設備科統(tǒng)一匯總,經(jīng)有關部門及醫(yī)院領導批準后方能實施。未經(jīng)批準,不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。

  (3)醫(yī)療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等,供購置時參考。

 。4)醫(yī)療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報設備科統(tǒng)一制定計劃,經(jīng)醫(yī)院院務會議討論通過后,方可執(zhí)行。

 。5)為保證計劃的嚴肅性,經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調(diào)整時,也應書面呈報設備科并由醫(yī)院領導同意后方可改動。

  2、醫(yī)療器械的采購管理

 。1)醫(yī)療設備科所購醫(yī)療器械嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關規(guī)定,并按照國家有關規(guī)定向供應商查驗索取必要的證件,審查招標醫(yī)療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標)、是否為進口二手大型醫(yī)療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。

  (2)一般醫(yī)療設備的購置,使用科室要填寫“醫(yī)療設備購置申請表”,科室主任簽字后報醫(yī)療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫(yī)療設備除填寫“醫(yī)療設備購置申請表”外,還需要填寫“大型醫(yī)療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經(jīng)過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

 。3)新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必須嚴格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規(guī)定,嚴格按照中標(成交)產(chǎn)品采購手冊進行采購。

  (4)所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

  3、醫(yī)療器械的出入庫管理

 。1)所購醫(yī)療設備到貨后必須填寫《醫(yī)療設備驗收登記卡片》,包括設備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時間、生產(chǎn)編號、驗收人等內(nèi)容;所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關單、檢測報告、追蹤號;檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù),并由專人下送使用科室。

 。2)嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

 。3)醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用,并及時報告院內(nèi)感染科、設備科及當?shù)厥称匪幤饭芾聿块T,不得自行處理。

 。4)對于所購醫(yī)療器械,招標文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理,做到每件醫(yī)療器械可追溯。

  4、醫(yī)療器械的檔案管理

  (1)凡購入的5萬元以上醫(yī)療設備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。

 。2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。

 。3)凡醫(yī)療器械招標資料由設備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。

  5、醫(yī)療設備的運行管理

  (1)醫(yī)療設備領回到使用科室后,應及時由醫(yī)療設備科工程技術人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試,操作人員使用正常后,填寫驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

 。2)醫(yī)療設備投入正常使用后,操作人員應保證其有足夠的工作時數(shù),以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn),盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。

 。3)對大型醫(yī)療設備應制定嚴格的操作規(guī)程,制成卡片掛在醫(yī)療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時嚴格按操作程序進行。

 。4)大型醫(yī)療設備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術培訓考核取得大型醫(yī)療設備上崗證后方可上機操作,進修,實習人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。

 。5)萬元以上醫(yī)療設備要建立檔案,內(nèi)容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。

 。6)各使用科室于醫(yī)療設備科每年清點醫(yī)療設備財產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時查找,并報告設備科長及醫(yī)院領導,研究處理。

  (7)使用科室的醫(yī)療設備發(fā)生故障,要及時填寫維修申請表,寫明故障所在,通知醫(yī)療設備科負責維修。如遇外修時,需由設備科專人聯(lián)系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關手續(xù)并追究使用科室責任。

 。8)大型甲類、乙類醫(yī)療設備必須有大型醫(yī)療設備配置許可證,設備操作人員必須持有大型醫(yī)療設備上崗證方可上機操作。

  6、醫(yī)療設備的維護、計量、維修安全管理

  (1)各使用科室應重視醫(yī)療設備的維護,每天開機前、關機后均應周密檢查,并進行清潔、校驗、整理、復原等工作,使設備每天處于良好狀態(tài)。

  (2)對環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設備,要根據(jù)其技術管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護措施。

 。3)醫(yī)療設備須進行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第1、2條,二級保養(yǎng)是指設備科技術人員對各醫(yī)療設備進行定期預防性檢修,確保良好的機器性能。

 。4)醫(yī)療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設備性能指標、安全防護等進行檢查。

  (5)對于強檢醫(yī)療設備需根據(jù)質(zhì)量技術監(jiān)督局規(guī)定時間定期計量、檢測,并做好相關記錄。

  (6)醫(yī)療設備需要維修時,使用科室應仔細填寫設備維修申請單,注明醫(yī)療設備的型號、故障原因、現(xiàn)象等,然后交設備科維修組,設備科維修技術人員在收到維修申請單后,應盡快對故障進行檢查、維修,使其恢復正常運轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設備完好率100%。

  (7)醫(yī)療設備需要外修時,使用科室應填寫“醫(yī)療設備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫(yī)療設備科長審批,主管院長審批后由醫(yī)療設備科專人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

  (8)重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng),定期選派技術人員外出培訓。

 。9)各科室醫(yī)療設備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。

  7、醫(yī)療器械的應用分析、效益評估、更新報廢

 。1)醫(yī)療設備科應定期于財務科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況,并根據(jù)使用科室實際作出大型醫(yī)療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。

 。2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設備,經(jīng)設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標準的,由使用科室填寫“醫(yī)療設備報廢(調(diào)撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設備科核實,設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后,方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

 。3)凡有下列情況之一的醫(yī)療設備應調(diào)整使用:①無正當理由閑置半年以上者;

 、谝M新醫(yī)療設備后原設備降級使用者。

 。4)凡有下列情況之一的醫(yī)療設備應注銷報廢:①達不到國家計量標準,嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者;

 、诔^使用年限,機構(gòu)陳舊,性能明顯落后,嚴重喪失精度,主要配件損壞無法修復者。

 。5)醫(yī)療設備的報廢與調(diào)整統(tǒng)一由設備科辦理,各使用科室不得自行處理。

  (6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢,報廢物品由設備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。

  8、醫(yī)療器械的損壞賠償

 。1)凡使用醫(yī)療醫(yī)療設備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當,造成醫(yī)療設備損壞的,可根據(jù)情節(jié)輕重,對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。

  (2)醫(yī)療設備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經(jīng)設備科組織相關人員調(diào)查確認事實后,拿出處理意見,報院領導及相關部門審批,及時銷賬。

  (3)由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉爛、蟲蛀時,要追究當事人的責任,并給予相應處理。

  大型醫(yī)療器械購置論證制度

  1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設備購置申請表”和“大型醫(yī)療設備購置論證報告”。

  2、設備科負責匯總審核,院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。

  3、設備科在職工座談會后將論證結(jié)果進行匯總,報醫(yī)院領導審批后,方可組織招標采購。

  4、甲、乙類大型醫(yī)療設備的購置需報衛(wèi)生局審批后,由政府采購辦組織招標。

  5、購置50萬元以上的醫(yī)療設備由醫(yī)院委托的招標公司招標,需報衛(wèi)生廳備案。

  醫(yī)療設備科招標采購制度

  根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關文件,完善醫(yī)療器械采購制度,規(guī)范采購行為,凡醫(yī)療設備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家,省市或醫(yī)院內(nèi)部進行招標后方可采購。

  1、50萬元以上醫(yī)療設備采購需由招標機構(gòu)公開招標后方可采購,招標結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標過的醫(yī)療設備、一次性用品、高值及低值耗材,醫(yī)院必須按其價格采購,醫(yī)院內(nèi)不再另行招標,對于國家、省、市均沒有招標過的'50萬元以下醫(yī)療設備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品,醫(yī)院均采用院內(nèi)招標的方式采購,做到公開、公平、公正。

  2、醫(yī)院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫(yī)務處、院內(nèi)感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。

  3、醫(yī)院內(nèi)招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫(yī)療設備科審核,醫(yī)療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

  4、醫(yī)療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質(zhì),無異議后進行會議安排,報醫(yī)院領導批準后方可進行招標。

  5、10萬元以下的醫(yī)療設備、耗材等的中標結(jié)果采取與會的各位專家評委表決通過,評委在中標目錄上簽字后生效;10-50萬元醫(yī)療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表,并根據(jù)評標意見產(chǎn)生評標結(jié)果。

  6、中標結(jié)果由醫(yī)療設備科公示,無異議后通知各參標廠商,并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同,合同生效后方可實施采購。

  7、嚴禁購置進口二手大型醫(yī)療設備,嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

  醫(yī)療器械檔案管理工作制度

  1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設備科專人負責整理、分類管理。

  2、醫(yī)療設備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實資料,裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。

  3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ,在設備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。

  4、醫(yī)療器械檔案應集中統(tǒng)一管理,任何科室、個人不得存放有關檔案,以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化,充分發(fā)揮信息管理的作用。

  5、建立醫(yī)療器械檔案目錄,單位和個人需借閱有關醫(yī)療設備檔案或其他資料時,醫(yī)療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續(xù),并妥善保管,損壞者按有關規(guī)定賠償損失。

  6、醫(yī)療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴防泄密。

  7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容認真填寫,做到字跡端正、清晰,并分類編號登記;資料收集應真實、完整;案卷目錄應與案卷內(nèi)容一致。

  醫(yī)用計量器具管理辦法

  1、醫(yī)用計量器具的購進,須先由使用科室提出申請,經(jīng)設備科長,主管院長審批后方可招標購買,與醫(yī)療器械的采購相同。

  2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發(fā)放到臨床科室。

  3、各科室必須按有關規(guī)定和程序操作計量器具,不得隨意改動計量器具的參數(shù)和基準,出現(xiàn)問題要及時向設備科申報,不得擅自拆除。

  4、凡屬醫(yī)院強檢計量器具,必須建立統(tǒng)一的計量強檢制度,定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定,確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。

  5、醫(yī)療設備科定期對醫(yī)院職工開展計量知識的教育、培訓工作,開展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。

  6、各科室要有專人負責,維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具,對隨意損壞和改動計量器具參數(shù)基準的科室和個人要追究責任。

  7、醫(yī)療設備科負責報請有關醫(yī)用計量器具使用造成不良事件的工作。

  計量器具周期檢定制度

  《中華人民共和國計量法》規(guī)定,凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定,由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán),根據(jù)醫(yī)院情況實行送檢、來檢兩種方法

  1、凡有強檢計量器具的科室、個人,必須按規(guī)定周期進行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

  2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規(guī)定一律不準使用,否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。

  3、經(jīng)過維修后屬強檢醫(yī)用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。

  4、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設備科長審批,報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡,任何人無權(quán)處理。

  5、專職計量人員要定期詢訪各科室,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導匯報、處理。

  醫(yī)療器械技術組工作制度

  1、醫(yī)療器械維修人員應每月定期對所管科室醫(yī)療設備進行維護、保養(yǎng)、并作記錄存檔。

  2、醫(yī)療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任,組織相關維修人員會診、修復或申請外修。

  3、醫(yī)療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄,存入檔案。

  4、醫(yī)療器械技術組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設備的100%完好率。

  5、醫(yī)療器械維修人員應確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。

  6、醫(yī)療器械技術組應定期召開業(yè)務碰頭會,每月至少組織一次業(yè)務學習,研究,分析維修中的疑難問題,交流維修心得。積極開展技術革新,搞好科研和教學工作。

  醫(yī)療器械應用分析制度

  1、醫(yī)療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設備進行巡檢,并做好記錄。

  2、對50萬元以上大型設備,設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外,臨床科室應填寫:“大型醫(yī)療設備醫(yī)用分析表”。

  3、醫(yī)療設備科對臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設備應用分析表”進行匯總,做出相應的分析、總結(jié),并報醫(yī)院領導參考。

  4、根據(jù)分析結(jié)果,設備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設備年度更新計劃。

  一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度

  1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴格控制的醫(yī)療器械,F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

  2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械,須嚴格按照衛(wèi)生部門相關文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。

  3、使用科室應根據(jù)臨床的實際需要,提前送交申請計劃,必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應商、規(guī)格、型號、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術醫(yī)師姓名、手術日期,并由科室主任簽字。

  4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進行核實,登記生產(chǎn)廠家、供應商、產(chǎn)品名稱、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關單、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識,如條碼或統(tǒng)一編號,并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。

  5、使用時由手術室派專人負責領取,將其送往手術室進行消毒,以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進行核實,再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關標識載入病歷。

  6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,要按照國家有關規(guī)定,依照有關程序及時上報相關部門。

  醫(yī)療器械安全管理制度

  按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規(guī)定,實行許可登記制度,醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設備必須辦理大型醫(yī)療設備配置許可證。

  1、醫(yī)院所有醫(yī)療設備必須由廠家專業(yè)技術人員進行安裝、調(diào)試或計量,驗收合格后方可投入使用。

  2、醫(yī)療設備的操作人員應由廠家進行專業(yè)培訓后方可上機操作,大型醫(yī)療設備的操作人員須持上崗證,并嚴格按照每臺醫(yī)療設備操作規(guī)程執(zhí)行。

  3、醫(yī)療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫(yī)療設備。

  4、醫(yī)療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫(yī)療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監(jiān)測。

  5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫(yī)療設備應由醫(yī)療設備科專職人員聯(lián)系治療技術監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。

  6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門,完善相關手續(xù),謹防丟失泄露。

  7、凡由于購入的醫(yī)療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關醫(yī)療事故,使用科室應及時上報醫(yī)療設備科及主管院長,并上報當?shù)厮幈O(jiān)局和相關部門。

  醫(yī)療器械不良事件報告制度

  1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的,導致或可能導致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預期使用效果無關的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報告是指對事后醫(yī)療器械不良事件的報告。

  2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會,并有專人負責醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。

  3、使用科室對發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應由專人進行詳細記錄,按規(guī)定報告。

  4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件,使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應立即停止使用,經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設備科,嚴重傷害應于發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報設備科,死亡事件應在12小時之內(nèi)上報設備科;設備科接到書面報告后,由專人及時報告醫(yī)務處,同時上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局,必要時可越級報告。

  醫(yī)療器械上崗培訓考核制度

  1、一般醫(yī)療設備的驗收合格后,須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員進行現(xiàn)場培訓或異地培訓。

  2、對國家有特殊要求的醫(yī)療設備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓,取得合格證后方可進行上機操作。

  3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓,取得合格證后方可進行上機操作。

  4、操作人員要嚴格按照醫(yī)療設備操作規(guī)程進行操作,違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責任自負。

  5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫(yī)療設備進行安全監(jiān)督檢查,有問題應及時向上級領導匯報。

  醫(yī)療設備科急救物資應急保障預案

  一、編制目的:根據(jù)衛(wèi)生部門相關文件精神,為了應對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件,確保醫(yī)療物資安全供給,本著預防與應急并重的原則,制定本預案。

  二、應急組織與職責

  (1)組織機構(gòu)及職責

  組 長:分管院長

  副組長:設備科科長

  成 員:設備科全體工作人員,分為管理組、采購供應組、維修組。組長不在的情況下由副組長現(xiàn)場指揮

 。2)組長負責制定本科各項規(guī)章制度,保障本科應急工作的有效實施,組織制定并實施醫(yī)療物資供應應急預案,并及時上報應急情況。

 。3)各組成員及職責

  I管理組負責應急醫(yī)療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫(yī)療不良事件的上報。

  II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新,確保供應商供貨渠道暢通,協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療物資的調(diào)配。

  III維修組負責應急醫(yī)療設備的維護、維修,確保醫(yī)療設備正常運轉(zhuǎn)。

  三、應急響應:每天安排值班人員必須準時到崗,有緊急情況必須第一時間與組長及總值班聯(lián)系。

  四、應急結(jié)果:應急結(jié)束后,各組總結(jié)經(jīng)驗,報設備科長匯總后起草文字材料上報主管院長。

  醫(yī)療設備處政治、業(yè)務學習制度

  1、每周一次在設備科進行政治學習或業(yè)務學習。

  2、每個工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務,并對設備科各項業(yè)務做到基本了解。

  3、對醫(yī)院舉辦的各種政治學習和業(yè)務學習,無特殊情況必須參加。

  4、年終對全科室工作人員政治思想及業(yè)務技能進行總結(jié)評定,不合格者離崗學習。

  5、查詢投標企業(yè)相關證件及不良記錄制度

  6、醫(yī)療設備科招標組成員有責任上網(wǎng)查詢各種信息。

  7、每次招標前必須與醫(yī)院紀檢、審計部門審核投標企業(yè)的各種資質(zhì)。

  8、對列入當?shù)厣虡I(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠家、經(jīng)營企業(yè)或個體經(jīng)營者在兩年之內(nèi)不能以任何名義、任何形式參加醫(yī)院各種形式的招標。

  9、醫(yī)療設備科招標組組長負責收集社會及臨床科室反映的情況,及時向設備科長報告,設備科長并逐級上報主管院長、院長及衛(wèi)生行政部門,建立不良記錄檔案。

  10、落實“質(zhì)量優(yōu)先,價格合理”的措施

  11、在招標過程中要尊重科學、尊重價值規(guī)律,遵守“質(zhì)量優(yōu)先、價格合理”的原則。

  12、臨床科室有義務調(diào)研在本學科內(nèi)醫(yī)療器械發(fā)展動態(tài),寫出器械考察調(diào)研報告、申請計劃,最少報3家以上的廠家,如屬獨家產(chǎn)品,要寫出相關情況。

  13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調(diào)研報告后,應認真做好前期調(diào)研、考察工作,上網(wǎng)查詢相關的各種證件,將不同價格、不同檔次的器械分類。

  14、招標時,評委有義務對醫(yī)療器械性價比做出評審結(jié)果。

  治理醫(yī)療器械行業(yè)不正之風的管理制度

  1、醫(yī)療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規(guī),遵守相關衛(wèi)生部門及醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

  2、招標組成員按醫(yī)院的規(guī)定,履行好招標的各項程序。

  一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有收取回扣并與商家有不正當來往情況的,上報醫(yī)院處理。

  3、維修工作人員要認真履行本人職責,不準怠慢。合理購買零配件,保質(zhì)、保量完成維護保養(yǎng)任務,不準上班時間干私活,違者給予警告,情節(jié)嚴重者上報醫(yī)院處理。

  4、管理人員要認真完成本職工作,保證臨床一線正常工作,要廉潔自律,不利用職權(quán)拿紅包、后口,違者上報醫(yī)院處理。

  5、醫(yī)院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,以身作則,負責監(jiān)督全科的工作作風,每個工作人員的行為規(guī)范,認真做好每個月的調(diào)查問卷工作。

  6、各科工作人員利用政治學習、業(yè)務學習等形式,進行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風及醫(yī)德醫(yī)風教育,警鐘長鳴。

  7、全體工作人員要敢于開展批評與自我批評,互相監(jiān)督,勇于揭發(fā)不良行為,行成良好的正氣氛圍,樹立良好的行業(yè)作風,為臨床一線保駕護航。

  醫(yī)療設備維修保養(yǎng)制度

  一、各科室醫(yī)療設備出現(xiàn)故障,及時報告醫(yī)療設備維修組,一般小型設備由科室直接送維修組修,大型醫(yī)療設備由維修員到科室修理。

  二、維修人員按照設備類別分工協(xié)作,嚴格執(zhí)行責任制,保證設備正常運轉(zhuǎn)。一般故障一天修好,當天不能修好的應及時向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報告設備科科長,組織會診或決定外送修理。

  三、設備維修要進行維修紀錄,貴重醫(yī)療設備須建立維修檔案。

  四、維修員進行查房巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。一般科室四周一次,重點科室一周一次或一周兩次。

  五、各科室需對醫(yī)療設備進行日常的維護和保養(yǎng),如有問題應及時通知設備科進行處理。

  六、對有關醫(yī)療設備的技術改造,必須事先寫出書面報告,交設備科審批,大的技術改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領導批準方可執(zhí)行。

  七、醫(yī)療設備如需更換價格較高的零配件時,應及時按規(guī)定報告相關領導審批。

物資采購管理制度5

公司各部門:

  根據(jù)公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

  一、采購部門采購范圍

  1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán),并參與選型及考察過程;

  5、生產(chǎn)用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

  7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

  2、辦公設備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經(jīng)理批準的'采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門需要采購的物資,由部門經(jīng)辦人填寫請購單,部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經(jīng)理批準,重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業(yè)務。

  2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購,總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

  3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

  特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

物資采購管理制度6

  1 、目的和范圍

  ——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進度,達到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

  ——本制度適用于車用物資采購管理。

  2、職責

  (1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

  (2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

  (3)總經(jīng)理負責大額采購的`審批。

  (4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

  3 、程序

  (1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

  (2)物資采購要嚴格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

  (3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標準不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

  (4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領導批準。

  (5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。

  (6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

  (7)配件的質(zhì)量管理

  (8)配件質(zhì)量好壞關系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽。配件質(zhì)量重點抓好三個環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié);b入庫檢驗環(huán)節(jié);c裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

  (9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務素質(zhì),嚴把物資采購質(zhì)量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

  (10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

  (11)采購時間的管理

  (12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

  (13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

  (14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

  (15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

物資采購管理制度7

  1、為加強學校辦公用品管理,本著節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責任,統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化,結(jié)合本校實際情況特制定本制度。

  2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

  3、辦公用品由總務處集中管理,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

  4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

  5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,并配合大宗辦公用品的采購。

  6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬。

  7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

  8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,應由學校各處室事先提出購買報告,按照審批的.程序,統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長(各室管理員)上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請,報分管校長審核簽字,交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品,均由當事人承擔全部責任。

  9、事務依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢價、比價后,確定合適的供應商。

  10、凡一次性購買金額預計超過1000元的,必須至少安排兩人一起外出采購;

  11、.對于大宗辦公用品,由支委、校委會成員共同商議后,指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。

  12、采購物資時,采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證。

  13、物資采購完畢,須在10個工作日內(nèi),填寫《財務報銷單》,經(jīng)校長審核后,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

  14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》,事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。

  15、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由事務統(tǒng)一調(diào)換或回收。

  16、學期末,教職工須根據(jù)有關規(guī)定與事務交接辦公用品。

  17、教職工到崗時,所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時,須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。

  18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

  19、本制度未盡事宜,按學校有關規(guī)定執(zhí)行。

  20、本制度自制定之日起實施,由學?倓帐邑撠熃忉。

物資采購管理制度8

  一、總則

  為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開發(fā)成本,結(jié)合公司實際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

  二、職責:

  招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。

  1、招標采購部經(jīng)理的職責:

  1)負責招標采購部的日常行政工作。

  2)負責組織員工的日常培訓工作。

  3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執(zhí)行。

  4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

  5)負責審核《工程材料采購計劃》。

  6)負責審核相關采購項目的報價表。

  7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

  8)負責審核相關采購合同。

  9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

  10)負責材料入、出庫的審批。

  11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規(guī)定處理不合格品。

  2、材料設備采購專干的職責:

  1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

  2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

  3)負責編制《工程材料采購計劃》。

  4)負責對供應商進行初步調(diào)查,制定《供貨服務商信息表》。

  5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質(zhì)量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

  6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

  7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

  8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報。

  9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

  10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負責對新材料、新設備進行市場調(diào)查。

  12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。

  13)協(xié)助進行全庫盤點,依照公司有關規(guī)定處理不合格品。

  3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價、定規(guī)格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細:

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

  三、采購計劃:

  1、招標采購部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

  1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

  2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

  3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領導審批。

  2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

  3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,匯總編制公司季、月度的'工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

  4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設計變更的原因,需調(diào)整物資采購計劃時,由規(guī)劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標采購部會同相關部門一并進行調(diào)整。

  四、物資采購

  1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調(diào)。

  2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關市場調(diào)查,遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

  4、采購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

  5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

  1)詢價采購:

  a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

  b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

  c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入采購實施階段。

  2)直接市場采購

  零星物資經(jīng)批準后,可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

  6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務質(zhì)量;維保服務能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力;本土市場占有率:業(yè)績實地考核;市場美譽度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行,并應包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規(guī)范圖樣等;

  2)價格、數(shù)量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。

  9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

  五、材料設備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行

  1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協(xié)商進度及時間,組織物資進場。

  2、所有進場物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗報告;

  3)與產(chǎn)品相關的技術資料。

  3、物資進場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據(jù)需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

  4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

  5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設備結(jié)算的依據(jù)之一,相關部門負責人辦理相應手續(xù)。

  6、供方供貨過程中,招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督,編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務商評定依據(jù)。

  7、合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行,招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

  8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結(jié)合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核,存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

  六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

  1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關管理規(guī)范進行分類存放。

  2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

  3、根據(jù)月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關部門審核后,與財務管理部門辦理有關結(jié)算、付款手續(xù)。

  4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領導提交書面報告。

  5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務商信息庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據(jù)。

物資采購管理制度9

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范物品采購行為,加強物品管理,節(jié)約經(jīng)費開支,充分發(fā)揮物品的使用效能,更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務,特制定本制度。

  第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

  凡屬政府

  采購范疇,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

  第三條物品采購應按照服務工作的原則,又要精打細算,避免損失和浪費。

  第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),愛護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

  第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

  第二章采購方式及流程

  第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序,按照先預算計劃,并通過審批后購買的原則,未預算計劃或未通過審批的不得采購。

  既要及時周到,

  第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行,采購辦理流程如下:

 。ㄒ唬┤粘^k公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購,其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

  一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的,由采購申請人填寫“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見和建議,報分管后勤工作的副主任審批后,分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

  一次性采購物品金額在1000元以上的,由采購申請人填寫“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見和建議,報辦公室主任審批后,分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。

  對采購物品有特殊要求的.,采購物品時,采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

  (二)列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”,分管部門副主任提出采購意見和建議,由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后,根據(jù)采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過,并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后,由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領取登記后,建立好使用臺賬。

物資采購管理制度10

  第一章 原 則

  第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

  第三條采購原則

  1. 采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務)的采購原則。

  2. 采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

  第二章采購的計劃管理

  第四條學校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

  第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

  第六條嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

  第三章采購過程管理

  第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

  第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據(jù)采購物資的.特點,臨時組建相關專業(yè)人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

  第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

  第十一條學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價由校長決定。

  第十二條采購人員將物資采購回來,由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

  第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況,并提出有關意見或建議。

物資采購管理制度11

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定;

  2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

  3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;

  5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

  6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

  五、物資采購遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;

  4、采購物資時,應盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

  6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

  第二章物資采購管理

  六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

  八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,所在部門承擔30%;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

  九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

  采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購時,如工程部及設計院出具的'原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

  十一、采購部未能及時完成的采購任務,應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

  十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調(diào)劑。

  十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

  十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

物資采購管理制度12

  目的

  為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

  適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

  職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

  規(guī)定

  物資采購計劃管理

  辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。

  生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

  各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

  生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表,結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單,部門經(jīng)理審核,實施采購。

  物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯(lián)系,實施訂購跟單。

  當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

  物資采購計劃的執(zhí)行

  物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

  采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。

  買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗收。

  物資的驗收與入庫

  供應商送貨上門

  供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

  對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。

  我公司自已提貨

  我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,并對物料質(zhì)量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍(綠聯(lián))由供應商留存。

  物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存,倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  物資付款結(jié)算

  物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長批準,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務部方可進行財務入帳處理。

  若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認后,如果供應商未開具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

物資采購管理制度13

  第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設備等物資。

 。ǘ┟磕昀塾嫴少彅(shù)量較大的同類物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。

  第三條 在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調(diào)查或考察。

  第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃,填寫招標計劃書,招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領導、部門負責人、專(兼)職采購工作人員、有關技術人員、財務人員,重大項目的采購招標應邀請紀委(審計)部門人員參加,招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的,經(jīng)公司同意,

  招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

  第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數(shù)量較多的.可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結(jié)果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

  第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

  第八條 在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

物資采購管理制度14

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范救援物資采購管理,提高救援物資采購工作效率,保障救援物資采購質(zhì)量和安全,特制定本制度。

  第二條本制度適用于本單位及其下屬單位(以下簡稱單位)的救援物資采購管理工作。

  策三條救援物資采購應遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調(diào)供雷雙方的利益,維護社會型諧穩(wěn)定:

  第四條救援物資采購應當服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定,同時根據(jù)實際情況制定相應的采購管理制度和規(guī)章制度。

  第五條本制度由單位負責制定,經(jīng)相關部門審核后施行。

  第二章救援物資采購管理的基本原則

  第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:

  (一)依法合規(guī):嚴格按照法律法規(guī)和相關規(guī)定開展采購活動,確保采購行為合法、合規(guī)。

  (二)公開透明:采購活動應當公開、透明,提高監(jiān)督效果,確保所有參與者都能享有相同的.機會。

  (三)平等競爭:采購活動應當建立在平等競爭的基礎上,公平對待所有參與者,避免出現(xiàn)不正當競爭行為。

  (四)誠實守信:采購主體應當遵守契約精神,嚴格執(zhí)行合同,保證供應商合法權(quán)益。

  (五)高效便捷:采購活動應當高效、便捷,提高采購效率,確保救援物資的及時供應。

  第三章救援物資采購管理的組織機構(gòu)

  第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購活動。

  第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設立采購管理部門,主要職責包括:

  (一)負責編制救援物資采購計劃,組織救援物資采購活動;

  (二)組織救援物資供應商的招標、拍賣等采購方式;

  (三)審核與救援物資采購相關的合同和協(xié)議;

物資采購管理制度15

  一、目的

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

  三、職責權(quán)限

  1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

  2、公司財務部負責采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢價和比價原則

  對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應商提供報價,并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎上進行綜合評估,與供應商進一步協(xié)商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

  2、一致性原則

  買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經(jīng)審核,差額不超過請購單的。

  3、低價搜索原則

  采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)采購。

  4、清廉的原則

 。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高進貨質(zhì)量,降低進貨成本。

 。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯(lián)系供應商。

  (3)嚴格執(zhí)行采購制度和程序,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。

 。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務等相關部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應商和價格,簽訂供應協(xié)議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為,公司有權(quán)根據(jù)公司相關制度對相關人員進行處罰,甚至追究其法律責任。

  五、材料分類:

  (一)材料分類

  1、固定資產(chǎn):單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、操作材料:與操作有關的各種物品。

  3、營銷禮品:節(jié)日禮品、營銷禮品等

  4、辦公用品:與辦公有關的物品。

  5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

  6、其他物資:其他需采購的相關物資。

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  總公司統(tǒng)一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經(jīng)理批準,子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準,財務審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、請購單:

  用戶部門填寫《采購申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后,提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價、比價、洽談:

 。1)每項(材料)原則上報價應在三家以上。

 。2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

  錄表》,按低價原則進行采購。

 。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

  3、樣品的`提供和確認:

 。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

  (2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營主體的。

 。2)質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。

  (3)有良好信譽的。

  (4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

  5、合同簽署:

  (1)供應商通過樣品評審后,采購部與選定的供應商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進展

  (1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

 。2)如采購物品(材料)不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的,應通知采購部門,并在天內(nèi)辦理換貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對賬付款:

  采購付款實行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款;

 。2)付款方式:

  A.200金額在元以下的,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務部門審核后,以現(xiàn)金方式支付。

  B.200IOOO金額在元至元之間,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務部門審核后,以轉(zhuǎn)賬方式支付。

  C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。

 。3)要求預付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬,發(fā)票到賬后,經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財務部,自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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