公司小金庫(kù)自查報(bào)告
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公司小金庫(kù)自查報(bào)告1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫(kù)”治理工作動(dòng)員會(huì)議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),積極動(dòng)員部署
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫(kù)專項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動(dòng)員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營(yíng)層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財(cái)務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時(shí),通過辦公會(huì)、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識(shí),鼓勵(lì)群眾監(jiān)督舉報(bào)。
二、認(rèn)真開展自查自糾工作
按照專項(xiàng)治理方案要求,我公司對(duì)20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫(kù)”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報(bào)了《企業(yè)“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。
三、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)管理
通過此次“小金庫(kù)”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對(duì)單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫(kù)存現(xiàn)金的及時(shí)盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時(shí)報(bào)銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時(shí),嚴(yán)格按照國(guó)家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。通過這些活動(dòng),對(duì)促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。
公司小金庫(kù)自查報(bào)告2
工作報(bào)為進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為,堵塞管理漏洞,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認(rèn)真落實(shí)省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫(kù)”的通知”的`要求,于6月14日開展了一次“小金庫(kù)”專項(xiàng)清查工作,徹底鏟除“小金庫(kù)”這一滋生腐敗的溫床。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次專項(xiàng)清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會(huì)上傳達(dá)了文件精神,對(duì)此次專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門的部署,要求本著對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:
一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫(kù)”的通知要求,通過深入自查,我公司財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財(cái)務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二、自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫(kù)”。
公司小金庫(kù)自查報(bào)告3
按照省財(cái)政廳《關(guān)于健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》(甘財(cái)辦﹝20xx)9號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”治理工作的通知》(甘財(cái)監(jiān)﹝20xx)22號(hào))文件精神,認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫(kù)”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認(rèn)識(shí)
我單位高度重視“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。對(duì)《關(guān)于健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開展清查活動(dòng),對(duì)各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購(gòu),沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購(gòu)程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,沒有會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告不真實(shí)不完整的情況。
6、我單位按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對(duì)票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變?cè)臁①I賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、入開展“小金庫(kù)”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,強(qiáng)化流程,加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。
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