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小金庫清理自查報告

時間:2022-10-29 09:56:31 自查報告 我要投稿

小金庫清理自查報告

  我們眼下的社會,我們都不可避免地要接觸到報告,其在寫作上有一定的技巧。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編精心整理的小金庫清理自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

小金庫清理自查報告

  小金庫清理自查報告 篇1

  為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、學校成立了自查工作領導小組

  領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

  二、學習文件,布置自查任務。

  20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

  1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

  2、學;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、學;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、學校或班級有無經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、學;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、學;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  7、學;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  三、分工負責,開展自查工作

  我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

  由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據(jù)進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。

  小金庫清理自查報告 篇2

  為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《**開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、 認真把握總體要求和基本原則

  這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

  二、嚴格界定治理的范圍和內容

  此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

  1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

  2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

  (一)賬戶情況

  自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。

  (二)存在的問題及解決情況

  開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

  1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

  2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

  3、原任領導于20xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于20xx年7月26日收到還款10000元,20xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

  小金庫清理自查報告 篇3

  根據(jù)潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后,又召開了相關會議,明確任務,落實責任。經過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現(xiàn)將工作開展情況匯報如下:

  一、加強領導,認真安排部署。

  為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組:

  組 長:

  組 員:

  學校領導小組召開了專題會議,學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

  二、精心組織,扎實開展清查工作。

  我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

  經過認真自查自糾,我校規(guī)范健全了財務管理制度,加強了財務管理,明確了相關責任,經自查,我校無小金庫現(xiàn)象。

  特此報告!

  小金庫清理自查報告 篇4

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的.通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度。

  3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

  4、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

  5、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。

  小金庫清理自查報告 篇5

  按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組,設立了小金庫專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾私設小金庫及濫發(fā)錢物情況

  經過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范小金庫問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫。

  (二)加強資產管理

  加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

  (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

  設立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

  (四)加強內部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  小金庫清理自查報告 篇6

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)、《中共中央紀委 監(jiān)察部 財政部 審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)結合我校實際,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監(jiān)督機制的重要契機。

  我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鳌X撠煛靶〗饚臁睂m椫卫淼娜粘=M織和協(xié)調工作。并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

  治理“小金庫”工作領導小組及辦公室成員名單如下:

  按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。

  三、明確要求,重點治理

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

  小金庫清理自查報告 篇7

  自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來,我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領導小組的統(tǒng)一領導部署下,按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求,認真扎實地開展各階段的工作,目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務,并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財經秩序。現(xiàn)將20xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結報告如下:

  一、專項行動工作總體情況

 。ㄒ唬⿲m椥袆娱_展情況

  本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務重,為提高工作效率,我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議,層層動員部署,使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感,把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程,并具體細化實施方案,明確政策規(guī)定,確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案,這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體,全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中:黨政機關285個,事業(yè)單位540個,區(qū)屬國有企業(yè)54個,社會團體及公募基金會82個),確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%,其中,重點領域、重點部門和重點單位,重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%,都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度,區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組,且專門聘請了會計師事務所專業(yè)人員組成檢查工作小組。

 。ǘz查存在的問題及整改落實情況

  通過本次專項行動,并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題,但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象,區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位,逐一督促整改。具體如下:

  1、xx小學存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現(xiàn)象,合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  2、xx初級中學存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現(xiàn)象,合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現(xiàn)象,合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規(guī)定,決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業(yè)務內容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。

 。ㄈ╅L效機制建設工作情況

  為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果,構建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設,從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產生,我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署,緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務,扎實開展工作,收到了一定的效果,主要體現(xiàn)在以下三個方面:

  1、加強教育

  增強各單位干部群眾的制度意識,筑牢遵紀守法思想基礎,是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務,是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此,我們從教育入手,不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。

  其一,要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性,采用各種行之有效的形式,增強黨員干部的法制觀念和制度意識,引導黨員和干部帶頭學習制度,自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習慣;

  其二,開展黨政機關和事業(yè)單位負責人財務管理和內部控制培訓,堵塞漏洞,防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產生;

  其三,要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來,進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務會計管理制度,完善內控和監(jiān)督機制。

  2、完善制度

  加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設和落實,不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。

  其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度,從嚴控制新開賬戶,對單位實有資金賬戶進行清理,能取消的堅決取消,能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查,加強單位銀行賬戶內部管理,切實堵塞資金管理漏洞。

  其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標,繼續(xù)深化收支兩條線改革,進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定,凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入,必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理,接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。

  其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革,提高預算管理的科學化、精細化水平,強化預算約束。繼續(xù)深化行政經費管理和改革,推進國庫集中收付制,規(guī)范財政資金支付方式,減少財政資金使用上的漏洞。

  3、強化監(jiān)督

  其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的承諾》,并按照承諾的要求,嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī),認真落實各項規(guī)定,及時上報各項報表,并保證數(shù)據(jù)真實、準確。

  其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制,向社會公布舉報電話、舉報電子信箱,拓寬群眾舉報渠道,鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度,做到有訪必接、有案必查。

  其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性,進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任,治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設,強化源頭治理,加大監(jiān)督檢查力度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,完善內控和監(jiān)督機制,從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。

  二、進一步加強防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的思路與對策

  整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務,其根本目標在于實現(xiàn)標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時,全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞,通過采取切實有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此,我們將以下幾個方面進行加強。

 。ㄒ唬┘訌姺ㄖ平逃,提高法紀意識。

  加強對領導干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道,加強對領導干部思想動態(tài)的經常性了解,及時總結分析當前領導干部認識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié),突出重點,有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高,促使其自覺抵制違規(guī)違紀行為。要加強對財務人員的業(yè)務培訓,提高財務人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認識,增強財務人員的法紀觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經驗交流和研討,及時推廣整治工作經驗,發(fā)揮典型引路作用。

 。ǘ┥罨黜椄母,健全各項制度。

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  1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標,將所有行政事業(yè)性收費納入財政預算管理并接受監(jiān)管,統(tǒng)籌使用預算外內收入,加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理,嚴格實行國庫單一賬戶制度。

  2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算,強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系,從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題,并要合理確定預算單位的財權,從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要,消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、借口和誘因。

  3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革,加強部門預算項目支出管理,提高項目資金科學化精細化規(guī)范化管理水平,同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎數(shù)據(jù),我區(qū)將通過建立部門預算項目庫實現(xiàn)以下管理目標:

  一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;

  二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性;

  三是通過預設部門預算項目庫,規(guī)范引導部門預算編制,提高部門預算編制的質量和效率,同時為部門預決算公開做好準備;四是夯實財政管理基礎,實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中,為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預算項目的增減變化分析,準確掌握政府工作重點及政策走向。

  4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調機制。有效整合紀檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量,進一步強化日常管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢,加強部門協(xié)調配合和上下聯(lián)動,進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開,整合監(jiān)督資源,注重發(fā)揮黨內外群眾、新聞媒體的作用,積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責機制。

  5、不斷完善監(jiān)督機制,加強查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度,堅持專項整治與日常整治相結合,并常抓不懈;要明確各治理主體的職責分工,各司其職,形成合力;要強化處理處罰,要堅持處理事與處理人相結合,經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則;要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合,真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的`權威。

  小金庫清理自查報告 篇8

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

  3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

  小金庫清理自查報告 篇9

  為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

  按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

  一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

  小金庫清理自查報告 篇10

  為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、認真把握總體要求和基本原則

  這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

  二、嚴格界定治理的范圍和內容

  此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

  1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

  2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  三、認真、嚴肅、扎實開展自查

  (一)賬戶情況

  自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。

  (二)存在的問題及解決情況

  開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

  1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

  2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

  3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

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