小金庫自檢自查報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告對我們來說并不陌生,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編精心整理的小金庫自檢自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
小金庫自檢自查報告1
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)察教字86號文件精神,我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,書記監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求,通過深入自查,我校財務管理勻按照國家有關財經法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設任何形式的“小金庫’。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告2
為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的.規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告3
為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結合我公司實際情況,認真進行 “小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強組織領導,積極動員部署
自集團下發(fā)關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關要求,結合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組,設立了領導小組辦公室(財務處),加強分工協(xié)作,落實工作責任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導,提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎上,認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的`結存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設各項任務的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自檢自查報告4
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,xx街道認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
一、6月3日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照x河委辦發(fā)[20xx]5號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的'重要舉措,是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告5
根據(jù)彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的.專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告6
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監(jiān)察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的'缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結果,甚至對同一問題多次進行經濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自檢自查報告7
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于印發(fā)的通知》(xx紀字xxxx號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
局機關4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。
自查內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調
解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關文件精神,制定了《xx市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(xxxx)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的.合法權益。
三、自查自糾的結果
1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告8
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的`清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告9
自省局下發(fā)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領導組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組,成員由財務部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領導組織。
二、嚴格審查、確保自查質量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質量。經過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳,無私設小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的'重要性。雖然我局沒有私設小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務紀律、杜絕私設“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產的安全完整。
小金庫自檢自查報告10
根據(jù)自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
一、制定工作方案,成立組織機構,為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入貼合規(guī)定的.單位帳簿的各項資金(內含價證券)及其構成的資產,應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。
三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;
二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
四、清查結果
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。局領導個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。局領導個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
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