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試用期個人總結(jié)

時間:2020-10-27 17:38:03 自我總結(jié) 我要投稿

試用期個人總結(jié)

  試用期期間我們也是需要對自己的工作等進行總結(jié)的。下面是小編搜集整理的試用期個人總結(jié),歡迎閱讀,希望對你能夠提供幫助。更多資訊盡在自我總結(jié)欄目!

試用期個人總結(jié)

  試用期個人總結(jié)

  進入XX集團這個大家庭已滿三個月,回顧這段時間的工作:在董事長及財務(wù)管理中心總監(jiān)等領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在財務(wù)管理中心審計負責人的崗位上,嚴格按照制定的審計工作計劃,積極地在集團公司內(nèi)部開展了財務(wù)審計工作。經(jīng)過這段時間的工作,現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導的信任,有同事們的大力支持,再加上我們審計人員的努力工作,公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個方面匯報試用期的工作:

  一、試用期的工作總結(jié)

  1、在三個月時間內(nèi)完成了XX房地產(chǎn)公司20xx-20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及集團內(nèi)部往來賬與XX項目代收款項審核、XX公司財務(wù)收支及內(nèi)部控制審計、XX公司財務(wù)收支及內(nèi)部控制審計、XX經(jīng)理的離任審計等審計工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導及財務(wù)人員進行溝通交流。

  2、為了能夠更好地完成的各項工作任務(wù),提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,積極參加財務(wù)中心舉行的內(nèi)部培訓、認真學習了公司的各項規(guī)章制度以及內(nèi)部審計的相關(guān)制度和流程。

  二、 工作中遇到的瓶頸

  1、對公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實際操作方法不夠熟悉。

  由于時間原因,對于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實際操作方法雖然有所了解,但不熟悉,更談不上掌握,而一個優(yōu)秀的內(nèi)部審計人員是應(yīng)該對公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的,這些是我在以后的工作中需要加強的地方。

  2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進一步完善。

  有些制度不夠完善,在實務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗來進行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的,會造成復核人員、審計人員工作的難度;也可能影響對同一經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。

  三、下一步的工作計劃

  1、下一步審計工作的總體目標:以工作計劃為核心,積極主動地開展業(yè)的各項審計工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計作為企業(yè)風險管理第三道防線的財務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營診斷和咨詢顧問的三大職能。

  2、根據(jù)工作計劃,逐步完善公司的內(nèi)部審計工作指引、各種審計工作流程,努力實現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化、制度化。

  四、建議

  根據(jù)審計工作中發(fā)現(xiàn)的不足,提出以下建議供參考:

  1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度

  通過制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序,確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風險框架內(nèi)運行;

  2、建立健全全面預算管理體系

  構(gòu)建符合公司實際情況的全面預算管理體系,組織編制年度全面預算,以年度預算目標對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進行控制并對相關(guān)事項進行預警;

  3、建立完善的經(jīng)營業(yè)績綜合分析體系

  通過財務(wù)管理向各項業(yè)務(wù)提供及時準確的反映、客觀經(jīng)濟的分析,尋找企業(yè)運營中的存在問題或者說機會,全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益,或者說提高企業(yè)的經(jīng)營安全系數(shù),遠離風險;

  4、建立完善的績效評估體系

  把績效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營計劃緊密聯(lián)系起來,充分調(diào)動各方面的積極性和責任感,形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制,通過提高員工的積極性,使員工提高業(yè)績,推動公司整體業(yè)績的提升,從而實現(xiàn)公司的總體營運計劃。

  5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理

  對企業(yè)的納稅進行規(guī)劃,既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求,爭取稅務(wù)部門的'支持。合理平衡稅負,減少涉稅風險,為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。

  總之,內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,工作任務(wù)是艱巨的,要做到以一貫的態(tài)度對待工作,凡事有章可循、有規(guī)可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的發(fā)展作出自己最大限度的努力!

  試用期個人總結(jié)

  我于20xx年x月x日進入公司,經(jīng)過三個月的工作跟學習,在公司領(lǐng)導的指導跟自身的努力下,我的工作能力、思想認識跟業(yè)務(wù)素質(zhì)都取得大幅度的提升,現(xiàn)作如下匯報:

  一、我對公司的認識

  湖南集團股份有限公司是一家集紡織、棉花收購及加工、紡織貿(mào)易于一體的大型工貿(mào)企業(yè),公司實力雄厚,員工人數(shù)眾多。

  公司以正確的經(jīng)營和管理理念為指導,依靠精干的團隊,成為行業(yè)的佼佼者。同時,為國家、社會作出了巨大的貢獻,贏得了社會的廣泛認可,多次獲得國家跟當?shù)卣C發(fā)的各項殊榮。

  現(xiàn)在,在公司董事會的正確領(lǐng)導下,公司正朝著“創(chuàng)知名品牌,做行業(yè)領(lǐng)先”的目標闊步前進!

  二、平時的工作成績:

  1、在部門領(lǐng)導的安排與指導下,準時,準確地完成部門的日常工作:周預算、月預算的編制工作,以及預算核準表向各部門的及時傳送;在做好部門日常工作的同時,參與了高新公司、衡陽公司、及采購部的審計工作。

  2、七月下旬,部長安排審計高新公司帳目,我通過對各帳套及憑證的逐項核閱,到高新公司的實地查驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的少量失誤、帳目復核程序的不完備,及時向上級作出了反應(yīng),督促財務(wù)人員改正。

  3、八月份參與采購部機物料及包裝物的審計工作,通過對倉庫數(shù)據(jù)、實物查驗,以及對采購部各類原始憑證的逐項核查,了解到采購部的工作流程及審批制度、權(quán)限,對各項物的單價及庫存情況作了詳盡的了解與表格對比分析。

  4、九月在完成本職工作的同時,首先在公司內(nèi)部對衡陽分公司的各帳套作了比較分析,于下旬的時候隨同部長到衡陽出差,通過實地查實各類帳簿、憑證,了解到各帳目均相符,審批程序跟授權(quán)批準制度齊備。

  三、存在問題及對其改進方法

  在整個工作過程中,我認為自己工作比較認真、負責,具有較強的責任心和進取心,能完成領(lǐng)導交付的工作。并積極學習新知識、新技能,來提高自己的綜合素質(zhì)。但也存在著許多缺點與不足:在日常工作中有時不夠細心、干練,對工作的專業(yè)性還不夠,感覺自己知識潰缺(如棉紡業(yè)專業(yè)知識和相關(guān)審計專業(yè)知識)。我會在以后的工作中,不斷的通過學習提升自己。

  在此,正式向公司領(lǐng)導提出轉(zhuǎn)正申請,希望公司領(lǐng)導能對我的工作態(tài)度、能力與表現(xiàn),做一個全面的考量。同時也非常感謝各級領(lǐng)導對我信任跟幫助,希望能給予更多的機會鍛煉和提升,在公司茁壯成長。同時,為了我們的內(nèi)審工作能為公司發(fā)揮更好的監(jiān)督效應(yīng),我一定會更加努力!努力!!再努力!!!

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